Faktúry 2018 (ÚPSVR Poprad)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1361840200   MUDr. Ludrovanová Eva,
Slovenského odboja 179/13, 058 01 Poprad
35526262  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    3.4.018  13.04.2018  24.4.2018 
1361840201   MUDr. Bendíková Anna, s.r.o.
Novomeského 3918, 058 01 Poprad
36507067  zdravotné výkony  97,58 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    3.4.018  13.04.2018  24.4.2018 
1361840202   GP MEDICO, s.r.o.
Fraňa Kráľa č. 273/14, 059 21 Svit
45303410  zdravotné výkony  111,52 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    4.4.2018  13.04.2018  24.4.2018 
1361840203   VIVIDUS, s.r.o.
Jarmočná 1301/10, 058 01 Poprad
36513351  zdravotné výkony  90,61 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    4.4.2018  13.04.2018  24.4.2018 
1361840204   MUDr. Klocoková Mária
Francisciho 1, 058 01 Poprad
31980384  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    5.4.2018  13.04.2018  24.4.2018 
1361840205   MUDr. Mária Dideková, s.r.o.
Teplická 8, 058 01 Poprad
36655856  zdravotné výkony  76,67 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    5.4.2018  13.04.2018  24.4.2018 
1361840206   Lindström, s.r.o
Orešianska 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží PP 03/2018  30,14 
vrátane DPH
309-18.11.2013  16/2018  3.4.018  10.04.2018  24.4.2018 
1361840207   Lindström, s.r.o
Orešianska 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží LE 03/2018  9,67 
vrátane DPH
263-1.1.2012    3.4.018  10.04.2018  24.4.2018 
1361840208   HH HIRE s.r.o. Poprad
Hraničná 3975/32, 058 01 Poprad
44578695  nájom a služby 04/2018  604,30 
vrátane DPH
357/31.12.2014    4.4.2018  10.04.2018  24.4.2018 
1361840209   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  plyn LE 04/2018 - záloha  1765,13 
vrátane DPH
159/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre odberné miesta kategórie "Stredný odber", zabezpečení distribúcie, prepravy, uskladnenia zemného plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlku    3.4.018  10.04.2018  24.4.2018 
1361840210   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  plyn PP 04/2018 - záloha  521,56 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre odberné miesta kategórie "Maloodber", zabezpečení distribúcie, prepravy, uskladnenia zemného plynu a prevzatí zodpovednostoi za odchýlku    3.4.018  10.04.2018  24.4.2018 
1361840211   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vodné, stočné, zrážky PP 03/2018  481,25 
vrátane DPH
360-11.8.2015    6.4.2018  10.04.2018  24.4.2018 
1361840212   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vodné, stočné, zrážky LE 03/2018  270,34 
vrátane DPH
361-11.8.2015    6.4.2018  10.04.2018  24.4.2018 
1361840213   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škulétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť o SMV 03/20018 - paušál  107,46 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb    3.4.018  10.04.2018  24.4.2018 
1361840214   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava 15
36361127  oprava núdzového osvetlenia LE  211,92 
vrátane DPH
nie  57/2017  3.4.018  13.04.2018  24.4.2018 
1361840215   Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS
Seleziánska 3/2618, 010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba LE 03/2018  1170,96 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 223/136/2017    4.4.2018  13.04.2018  24.4.2018 
1361840216   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  nájom a služby 02/2018 - NP DEI NS  402,82 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 14/136/2018    3.4.018  13.04.2018  24.4.2018 
1361840217   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  nájom a služby 03/2018 - NP DEI NS  402,82 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 14/136/2018    3.4.018  13.04.2018  24.4.2018 
1361840218   NZZ MUDr. Cyprián Kučera
Nižné Repaše 1, 053 71 Nižné Repaše
31993877  zdravotné výkony  69,70 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    9.4.2018  13.04.2018  24.4.2018 
1361840219   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 03/2018  842,44 
vrátane DPH
002863/73120/2004    9.4.2018  13.04.2018  24.4.2018 
1361840220   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné U poukazy 03/2018  15,30 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na výplatu zo dňa 11.12.2013    9.4.2018  13.04.2018  24.4.2018 
1361840221   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back 03/2018  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    11.4.2018  13.04.2018  24.4.2018 
1361840222   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  IP telefonia 03/2018  1451,16 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    11.4.2018  13.04.2018  24.4.2018 
1361840223   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS VPN 03/2018  3068,34 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    11.4.2018  13.04.2018  24.4.2018 
1361840224   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN 03/2018  977,18 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    11.4.2018  13.04.2018  24.4.2018 
1361840225   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefónne hovory 03/2018  1091,18 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    11.4.2018  13.04.2018  24.4.2018 
1361840226   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  plyn LE 03/2018 - vyúčtovanie  1828,26 
vrátane DPH
159/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre odberné miesta kategórie "Stredný odber", zabezpečení distribúcie, prepravy, uskladnenia zemného plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlku    11.4.2018  13.04.2018  24.4.2018 
1361840227   Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, PDK s.r.o.,
Schmoerova 5209/6, 058 01 Poprad
36505935  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    11.4.2018  17.04.2018  11.5.2018 
1361840228   BARESI, s.r.o.
Gattingerova 4632/5, 058 01 Poprad
46275614  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    10.4.2018  17.04.2018  11.5.2018 
1361840229   ZDRAVSED, s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2357, 058 01 Poprad
36733831  zdravotné výkony  41,,82 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    10.4.2018  17.04.2018  11.5.2018 
1361840230   MOBO, spol. s r.o.
Jazzova 183/2, 058 01 Poprad
44000413  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    11.4.2018  17.04.2018  11.5.2018 
1361840231   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  elektrika PP 03/2018  977,42 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121VP_ZSE/2017E, 344/OVS/2017    12.4.2018  17.04.2018  11.5.2018 
1361840232   PRIMA INVEST spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  upratovanie 03/20108  4662,66 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 547/136/2016 k Rámcovej zmluve č. 377/OVS/2016    12.4.2018  17.04.2018  11.5.2018 
1361840233   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefónne služby 04/2018  490,81 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Sieť č. 372/OI/2017    11.4.2018  17.04.2018  11.5.2018 
1361840234   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOX LE 03/2018  4,90 
vrátane DPH
Žiadosť o špec. spôsoby dodávania zásielok    12.4.2018  17.04.2018  11.5.2018 
1361840235   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné - dobitie kreditu LE  0,00 
bez DPH
žiadosť o povolenie na vybraný spôsob úhrady cien výplatným strojom zo dňa 21.3.2018    12.4.2018    11.5.2018 
1361840236   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby - 03/2018 - dobropis  -37,10 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018    9.4.2018    11.5.2018 
1361840237   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 03/2018 - dobropis  -84,89 
vrátane DPH
Zmluvy o poskytovaní verejných služieb - 19.2.2018    9.4.2018    11.5.2018 
1361840238   JUDr. Bulko Michal - súdny exekútor
Nám. Sv. Egídia 95, 058 01 Poprad
37790412  odmena exekútora za podanie návrhu - Slučiaková  19,80 
vrátane DPH
nie    16.4.2018  25.04.2018  11.5.2018 
1361840239   JUDr. Bulko Michal - súdny exekútor
Nám. Sv. Egídia 95, 058 01 Poprad
37790412  odmena exekútora za podanie návrhu - Bendíková  19,80 
vrátane DPH
nie    16.4.2018  25.04.2018  11.5.2018 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Poprad

Tlačiť