Faktúry 2018 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1441840727   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, Žilina
31611630  ročné služ.prevádzky  144 
bez DPH
zml. o posk.sl. zo dňa 13.12.2012    17.12.2018  18.12.2018  20.12.2018 
1441840277   Mesto Krompachy
Nám.Slobody 115/1,Krompachy
00329282  nájom garáže 5/2018  35 
vrátane DPH
zml. o nájme NZ/06/2016MaRR,445/144/2016    14.5.2018  17.05.2018  16.5.2018 
1441840016   Mesto Krompachy
Nám.slobody 1,Kromapchy
00329282  nájom garáže 1/2018  35,00 
vrátane DPH
zml. o náj.garaže NZ 6/2016/MaRR,445/2016    9.1.2018  10.01.2018  9.1.2018 
1441840697   Termokomplex s.r.o.
Hlavná 42,Krompachy
31687555  teplo 11/2018  1040,66 
vrátane DPH
zml. o dod.tepla 2011/ÚPSVR    4.12.2018  06.12.2018  5.12.2018 
1441840634   Termokomplex s.r.o.
Hlavná 42,Krompachy
31687555  teplo 10/2018 Krompachy  785,17 
vrátane DPH
zml. o dod.tepla 2011/ÚPSVR    5.11.2018  09.11.2018  8.11.2018 
1441840543   Termokomplex s.r.o.
Hlavná 42,Krompachy
31687555  teplo 9/2018 Krompachy  481,74 
vrátane DPH
zml. o dod.tepla 2011/ÚPSVR    3.10.2018  09.10.2018  8.10.2018 
1441840481   Termokomplex s.r.o.
Hlavná 42,Krompachy
31687555  teplo 8/2018 Krompachy  399,66 
vrátane DPH
zml. o dod.tepla 2011/ÚPSVR    5.9.2018  12.09.2018  11.9.2018 
1441840427   Termokomplex s.r.o.
Hlavná 42,Krompachy
31687555  teplo 7/2018 Krompachy  410,95 
vrátane DPH
zml. o dod.tepla 2011/ÚPSVR    2.8.2018  07.08.2018  6.8.2018 
1441840316   Termokomplex s.r.o.
Hlavná 42,Krompachy
31687555  teplo 5/2018 Krompachy  390,52 
vrátane DPH
zml. o dod.tepla 2011/ÚPSVR    5.6.2018  11.06.2018  8.6.2018 
1441840254   Termokomplex s.r.o.
Hlavná 42,Krompachy
31687555  teplo 42018 Krompachy  592,09 
vrátane DPH
zml. o dod.tepla 2011/ÚPSVR    4.5.2018  10.05.2018  9.5.2018 
1441840190   Termokomplex s.r.o.
Hlavná 42,Krompachy
31687555  dodávka tepla Krompachy 3/2018  1220,59 
vrátane DPH
zml. o dod.tepla 2011/ÚPSVR    5.4.2018  11.04.2018  10.4.2018 
1441840072   Termokomplex s.r.o.
Hlavná 42,Krompachy
31687555  teplo 1/2018 Krompachy  1339,67 
vrátane DPH
zml. o dod.tepla 2011/ÚPSVR    2.2.2018  06.02.2018  5.2.2018 
1441840745   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s
Hraničná 662/17
36500968  vod.,stoč.,zráž., 11/2018  449,48 
vrátane DPH
Zml. o dod.pitnej vody č.67/216/15P    21.12.2018  28.12.2018  27.12.2018 
1441840362   Podtatranská vodárens.prevádzka
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vod., stoč., zráž. voda 25.5.2018-19.6.2018  427,34 
vrátane DPH
zml. o dod.pit.vody 67/216/15P    25.6.2018  27.06.2018  26.6.2018 
1441840420   Podtatranská vodárens.prevádzka
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vod.,stočné,zráž. voda, 7.4.-9.7.2018  159,43 
vrátane DPH
zml. o dod.pit.vody 66/238/15P    24.7.2018  26.07.2018  25.7.2018 
1441840137   Termokomplex, spol. s.r.o.
Hlavná 42, Krompachy
31687555  teplo za 02/2018 Krompachy  1 231,46 
vrátane DPH
zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR    05.03.2018  12.03.2018  9.3.2018 
1441840343   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vod., stoč., zráž., 03-06/2018  359,81 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody    14.06.2018  21.06.2018  20.6.2018 
1441840221   Podtatranská vodárenska prevádzka
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vod.stoč.zráž.voda 2.1.- 6.4.2018  172,81 
vrátane DPH
zml. o dod. pitnej vody 66/238/15P    13.4.2018  19.04.2018  18.4.2018 
1441840241   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM 1.4.-15.4.2018  327,32 
vrátane DPH
zml. č002863/73120/2004    18.4.2018  25.04.2018  23.4.2018 
1441840185   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty na PHM 16.-31.3.2018  751,06 
vrátane DPH
zml. č002863/73120/2004    5.4.2018  09.04.2018  6.4.2018 
1441840215   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  vyúčt. plynu 3/2018 Gelnica  2053,76 
vrátane DPH
zml. č.159/OVS/2015    12.4.2018  25.04.2018  23.4.2018 
1441840015   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  vyúčt.plynu 12/2017 Gelnica  1917,19 
vrátane DPH
zml. č.159/OVS/2015    8.1.2018  10.01.2018  9.1.2018 
1441840700   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivoé karty 16.11.-30.11.2018  690,11 
vrátane DPH
zml. č.002863/73120/2004    5.12.2018  06.12.2018  5.12.2018 
1441840635   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivov.karty 16.10.-31.10.2018  732,37 
vrátane DPH
zml. č.002863/73120/2004    6.11.2018  09.11.2018  8.11.2018 
1441840545   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty PHM 16.9.-30.9.2018  742,33 
vrátane DPH
zml. č.002863/73120/2004    3.10.2018  09.10.2018  8.10.2018 
1441840511   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty 1.9.-15.9.2018  325,88 
vrátane DPH
zml. č.002863/73120/2004    18.9.2019  25.09.2018  24.9.2018 
1441840480   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty 16.8-31.8.2018  429,02 
vrátane DPH
zml. č.002863/73120/2004    5.9.2018  06.09.2018  5.9.2018 
1441840466   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty 1.8.-15.8.2018  215,16 
vrátane DPH
zml. č.002863/73120/2004    21.8.2018  24.08.2018  23.8.2018 
1441840431   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty  432,10 
vrátane DPH
zml. č.002863/73120/2004    6.8.2018  08.08.2018  7.8.2018 
1441840410   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty 1.7.-15.7.2018  121,07 
vrátane DPH
zml. č.002863/73120/2004    18.7.2018  20.07.2018  19.7.2018 
1441840373   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  paliv.karty  786,13 
vrátane DPH
zml. č.002863/73120/2004    4.6.2018  09.07.2018  6.7.2018 
1441840315   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty 16.5.-31.5.2018  1016,82 
vrátane DPH
zml. č.002863/73120/2004    5.6.2018  11.06.2018  8.6.2018 
1441840287   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty   130,91 
vrátane DPH
zml. č.002863/73120/2004    21.5.2018  28.05.2018  25.5.2018 
1441840255   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty 16.4.-30.4.2018  1025,31 
vrátane DPH
zml. č.002863/73120/2004    7.5.2018  10.05.2018  9.5.2018 
1441840157   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,Bratislava
36361127  správa objektov 1/2018  82,33 
vrátane DPH
zml. č. VOB/41/2016-M_OVO    12.3.2018  26.03.2018  23.3.2018 
1441840107   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,Bratislava
36361127  komplex.správa objektov 1/2018  6332,87 
vrátane DPH
zml. č. VOB/41/2016-M_OVO    14.2.2018  16.02.2018  15.2.2018 
1441809787   MV SR
Pribinova 2, Bratislava
  ochrana objektov Krompachy  3,98 
vrátane DPH
zml. 9807015615    2.7.2018  03.07.2018  2.7.2018 
1441809786   MV SR
Pribinova 2, Bratislava
  ochrana objektov SNV 55  3,98 
vrátane DPH
zml. 9807003815    2.7.2018  03.07.2018  2.7.2018 
1441808571   MV SR
Pribinová 2,Bratislava
  ochrana objektu SNV,Odborárov 55  3,98 
vrátane DPH
zml. 9807003815    6.6.2018  07.06.2018  7.6.2018 
1441801679   MV SR
Pribinová 2,Bratislava
  ochrana obj. Odborárov 55 SNV  3,98 
vrátane DPH
zml. 9807003815    1.2.2018  05.02.2018  2.2.2018 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť