Faktúry 2018 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
213/2018   STRABAG PaFS sro Bratislava
Bratislava
36361127  komplexná spáva objektov za 04/2018  3173,40 
vrátane DPH
181214    16.05.2018  21.05.2018  7.6.2018 
150/2018   STRABAG PaFS sro Bratislava
Bratislava
36361127  komplexná správa objektov za 03/2018  3173,40 
vrátane DPH
1080831    16.04.2018  20.04.2018  3.5.2018 
135/2018   STRABAG PaFS sro Bratislava
Bratislava
36361127  oprava a automatických vchodových dverí   305,30 
vrátane DPH
  1451840025  03.04.2018  06.04.2018  3.5.2018 
107/2018   STRABAG PaFS sro Bratislava
Bratislava
36361127  komplexná správa objektov za 01/2018 doplatenie  40,73 
vrátane DPH
    12.03.2018  21.03.2018  17.4.2018 
106/2018   STRABAG PaFS sro Bratislava
Bratislava
36361127  komplexná správa objektov za 02/2018  3173,40 
vrátane DPH
    12.03.2018  21.03.2018  17.4.2018 
65/2018   STRABAG PaFS sro Bratsilava
Bratislava
36361127  komplexná správa objektov - 01/2018  3132,67 
vrátane DPH
0180215    14.02.2018  21.02.2018  16.3.2018 
18/2018   STRABAG PaFS sro Bratislava
Bratislava
36361127  komplexná správa objektov za 12/2017  3132,67 
vrátane DPH
174042    12.01.2018  24.01.2018  7.2.2018 
80/2018   GASOTHERM sro Košice
Košice
36217433  rekonštrukcia plynovej kotolne na ÚPSVaR Trebišov  1140 
vrátane DPH
  1451740069  28.02.2018  23.05.2018  5.6.2018 
465/2018   K-PRINT sro Trebišov
Trebišov
36202908  obrus papierový 16 ks  46,40 
vrátane DPH
  83/2018  08.11.2018  14.11.2018  17.12.2018 
74/2018   Nemocnica Košice Šaca as Košice
Košice
36168165  zdravotné výkony za 01/2018  6,97 
vrátane DPH
447/2008    12.02.2018  26.02.2018  16.3.2018 
58/2018   BCF sro Banská Bystrica
B.Bystrica
03597007  vyúčtovanie za 01/2018  362,95 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017E 36    12.02.2018  21.02.2018  16.3.2018 
446/2018   COM-KLIMA sro Komárno
Komárno
35936495  oprava zariadenia DAIKIN v serverovni ÚPSVaR Trebišov  50,94 
vrátane DPH
  1451840093  22.10.2018  29.10.2018  13.11.2018 
125/2018   AMIMED sro Košice
Košice
35911336  posudková činnosť   6,97 
vrátane DPH
447/2008    14.03.2018  28.03.2018  17.4.2018 
38/2018   ORANGE SLOVENSKO as Bratislava
Bratislava
35898270  mobilné služby za 02/2018  648,54 
vrátane DPH
420248786212    30.01.2018  21.02.2018  16.3.2018 
349/2018   DATALAN as Bratislava
Bratislava
35810734  pozáručný servis   218,98 
vrátane DPH
  66/2018  21.08.2018  24.08.2018  3.9.2018 
283/2018   DATALAN as Bratislava
Bratislava
35810734  pozáručný servis podľa objednávky č, 38/2018  306 
vrátane DPH
  38/2018  18.06.2018  22.06.2018  4.7.2018 
151/2018   DATALAN as Bratislava
Bratislava
35810734  oprava tlačiarní podľa objednávok   866,18 
vrátane DPH
  18/23/2018  16.04.2018  20.04.2018  3.5.2018 
75/2018   DATALAN as Bratislava
Bratislava
35810734  služby pozáručného servisu  1387,49 
vrátane DPH
  4,5,6,14,/2018  21.02.2018  26.02.2018  16.3.2018 
188/2018   Slovak Telekom as. Bratislava
Bratislava
35763488  Biznis partner   258,04 
vrátane DPH
120721693842    07.05.2018  12.05.2018  5.6.2018 
462/2018   SLOVAK TELEKOM as Bratislava
Bratislava
35763469  poplatok BIZNIS PARNER  255,23 
vrátane DPH
120721693842    07.11.2018  09.11.2018  17.12.2018 
371/2018   Slovák Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  biznis partner za 08/2018  255,44 
vrátane DPH
1207216938-42    07.09.2018  19.09.2018  9.10.2018 
332/2018   SLovak Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  poplatok BIZNIS PArtner   255,70 
vrátane DPH
120721693842    06.08.2018  10.08.2018  3.9.2018 
298/2018   Slovák Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  biznis partner   255,83 
vrátane DPH
120721693842    12.07.2018  17.07.2018  7.8.2018 
248/2018   Slovak Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  biznis partner 05/2018  255,59 
vrátane DPH
120721693942    07.06.2018  15.06.2018  4.7.2018 
112/2018   Slovak Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  Biznis partner za 03/2018  257,05 
vrátane DPH
120721693842    09.04.2018  13.04.2018  3.5.2018 
91/2018   Slovák Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  služba Biznis Partner k 28.02.2018  255,80 
vrátane DPH
12072193842    02.03.2018  12.03.2018  17.4.2018 
47/2018   Slovak Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  biznis partner za 01/2018  256,43 
vrátane DPH
1207216938    09.02.2018  16.02.2018  16.3.2018 
5/2018   Slovak Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  poplatok za službu biznis partner   257,75 
vrátane DPH
421207216938    06.01.2018  17.01.2018  7.2.2018 
514/2018   Slovak Telekom as. Bratislava
Bratislava
35763459  Biznis Partner za 11/2018  254,94 
vrátane DPH
120721693842    06.12.2018  12.12.2018  4.1.2019 
419/2018   Slovak Telekom as Bratsilava
Bratislava
35752469  poplatok biznis partner 09/2018  254,94 
vrátane DPH
120721693842    10.10.2018  12.10.2018  13.11.2018 
88/2018   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743665  faktúra za obdobie 03/2018  1229,43 
vrátane DPH
160/ovs/2015    02.03.2018  07.03.2018  17.4.2018 
325/2018   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
03574365  dodávky energií za 08/2018  1229,43 
vrátane DPH
160/OVS/2015    03.08.2018  08.08.2018  3.9.2018 
287/2018   MAgna Energia as Piešťany
Piešťany
35743585  obdobie za 07/2017  1229,43 
vrátane DPH
160/ovs/2015    04.07.2018  11.07.2018  7.8.2018 
509/2018   MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
Piešťany
35743565  úhrada za 12/2018  1229,43 
vrátane DPH
160/ovs/2015    06.12.2018  12.12.2018  4.1.2019 
461/2018   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávka energií za 11/2018  1229,43 
vrátane DPH
160/ovs/2015    07.11.2018  09.11.2018  17.12.2018 
406/2018   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  zálohová platba za 10/2018  1229,43 
vrátane DPH
160/OVS/2015    03.10.2018  06.10.2018  12.11.2018 
367/2018   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie za 09/2018  1229,43 
vrátane DPH
160/OVS/2015    05.09.2018  19.09.2018  9.10.2018 
238/2018   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  faktúra plyn - za 06/2018  1229,43 
vrátane DPH
160/OVS/2015    04.06.2018  15.06.2018  4.7.2018 
170/2018   MAGNA ENERGIA a.s Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky energií   1229,43 
vrátane DPH
160/OVS/2015    02.05.2018  04.05.2018  5.6.2018 
139/2018   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie za 04/2018  1229,43 
bez DPH
160/OVS 2015    03.04.2018  06.04.2018  3.5.2018 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť