Faktúry 2018 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
164/2018   Maščuk Marián Ing. B.Štiavnica
B.Štiavnica
14304571  oprava PVC podlahy   1095,95 
vrátane DPH
  29/2018  27.04.2018  03.05.2018  5.6.2018 
29/2018   Ing. Maščuk Marián B.Štiavnica
B.Štiavnica
14304571  oprava a výmena PVC gumy na podlahe  99,20 
vrátane DPH
  2/2018  17.01.2018  23.01.2018  7.2.2018 
396/2018   Pavol Benetin ALFA TRONIK Trebišov
Trebišov
14337037  revízia a výmena baterií EZS na DP Sečovce  288 
vrátane DPH
  1451840073  24.09.2018  26.09.2018  9.10.2018 
127/2018   Pavol Benetin Alfa Tronic Trebišov
Trebišov
14337037  demontáž LAN siete a DP Čierna nad tisou  441 
vrátane DPH
  1451840020  22.03.2018  28.03.2018  17.4.2018 
418/2018   Slovnaft as Bratislava
Bratislava
31322632  vyúčtovanie tankovania za 09/2018  1040,53 
vrátane DPH
611862400    10.10.2018  12.10.2018  13.11.2018 
550/2018   SLOVNAFT as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania za 12/2018  405,98 
vrátane DPH
5611862400    21.12.2018  28.12.2018  4.1.2019 
518/2018   SLOVNAFT a.s. Bratislava
Bratislava
31322832  tankovanie - vyúčtovanie -11/2018  1064,88 
vrátane DPH
425611862400    10.12.2018  12.12.2018  4.1.2019 
495/2018   SLOVNAFT as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania za 10/2018  494,95 
vrátane DPH
56116862400    21.11.2018  28.11.2018  17.12.2018 
472/2018   SLOVNAFT as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania do služ. mot. vozidiel  931,11 
vrátane DPH
5611862400    07.11.2018  14.11.2018  17.12.2018 
447/2018   SLOVNAFT as. Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania   525,14 
vrátane DPH
5611862400    22.10.2018  29.10.2018  13.11.2018 
397/2018   SLOVANFT s.a. Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania za 08/2018  420,62 
vrátane DPH
6611862400    25.09.2018  26.09.2018  9.10.2018 
373/2018   SLOVANFT s.a. Bratislava
Bratislava
31322832  vyučtovanie tankovania do služ. mot. vozidiel  851,05 
vrátane DPH
5611862400    07.09.2018  19.09.2018  9.10.2018 
357/2018   SLOVNAFT as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania do vozidiel   343,47 
vrátane DPH
5611862400    21.08.2018  24.08.2018  3.9.2018 
334/2018   Slovnaft as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania do vozidiel   926,76 
vrátane DPH
425611862400    08.08.2018  18.08.2018  3.9.2018 
314/2018   SLOVNAFT as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania   282,79 
vrátane DPH
561162400    20.07.2018  26.07.2018  7.8.2018 
293/2018   SLOVANUF as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania   1357,16 
vrátane DPH
5611862400    04.07.2018  12.07.2018  7.8.2018 
280/2018   SLOVNAFT as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania 05/2018  778,77 
vrátane DPH
5611862400    22.06.2018  26.06.2018  4.7.2018 
252/2018   SLOVNAFT as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania do služ. mot. vozidiel   1418,09 
vrátane DPH
425611862400    08.06.2018  15.06.2018  4.7.2018 
218/2018   SLOVANFT as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania   356,76 
vrátane DPH
5611862400    18.05.2018  25.05.2018  7.6.2018 
191/2018   SLOVNAFT as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania   1456,45 
vrátane DPH
5611862400    10.05.2018  17.05.2018  7.6.2018 
157/2018   SLOVANFT as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania   324,84 
vrátane DPH
5611862400    19.04.2018  25.04.2018  3.5.2018 
146/2018   SLOVNAFT as Bratislava
Bratislava
31322832  tankovanie do služ. mot. vozidiel   855,89 
vrátane DPH
425311862400    09.04.2018  11.04.2018  3.5.2018 
126/2018   SLOVNAFT as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovanie do služ. mot. vozidiel  346,09 
vrátane DPH
    22.03.2018  28.03.2018  17.4.2018 
93/2018   Slovnaft as Bratislava
Bratislava
31322832  tankovanie do služ. mot. vozidiel  971,09 
vrátane DPH
    08.03.2018  16.03.2018  17.4.2018 
76/2018   SLOVANFT as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania do služ. mot. vozidiel  606,16 
vrátane DPH
5611864400    22.02.2018  27.02.2018  16.3.2018 
46/2018   SLOVAFT as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania za 01/2018  1311,62 
vrátane DPH
425611862400    08.02.2018  14.02.2018  16.3.2018 
36/2018   SLOVNAFT as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania za 12/2017  657,67 
vrátane DPH
5611862400    21.01.2018  30.01.2018  7.2.2018 
9/2018   SLOVNAFT as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania za 12/2017  467,05 
vrátane DPH
5611862400    09.01.2018  17.01.2018  7.2.2018 
516/2018   SLOVAKIA TEAM sro Trebišov
Trebišov
03162345  chladnička BEKO 240 - 2 ks  498 
vrátane DPH
  1451840113  07.12.2018  12.12.2018  4.1.2019 
537/2018   XEPAP sro Zvolen
Zvolen
31628605  dodanie tovaru podľa obj.  2783,98 
vrátane DPH
  108/2018  18.12.2018  20.12.2018  4.1.2019 
535/2018   XEPAP sro Zvolen
Zvolen
31628605  dodanie tovaru podľa obj.  1277,69 
vrátane DPH
  110/2018  17.12.2018  20.12.2018  4.1.2019 
268/2018   XEPAP sro Zvolen
Zvolen
31628605  kancelársky materiál podľa obj. 58/2018  3344,76 
vrátane DPH
58/2018    16.06.2018  27.06.2018  4.7.2018 
542/2018   SLOVAKIA TEAM sro Trebišov
Trebišov
31672345  Kanvica Sencor SWK 30 ks , mikrovlná rúra Daewoo KOR 7G87 5 ks  722 
vrátane DPH
  1451840118  21.12.2018  28.12.2018  4.1.2019 
408/2018   SLOVAKIA TEAM sro Trebišov
Trebišov
31672345  predlžovací kábel 25 ks  212 
vrátane DPH
  1451840082  03.10.2018  08.10.2018  12.11.2018 
403/2018   SLOVAKIA TEAM sro Trebišov
Trebišov
31672345  Kanvica Sencor SWk 6 ks  89,40 
vrátane DPH
  1451410080  01.10.2018  03.10.2018  12.11.2018 
269/2018   SLOVAKIA TEAM sro Trebišov
Trebišov
31672345  ventilátor Sencor 6 ks  95,40 
vrátane DPH
  1451840056  12.06.2018  19.06.2018  4.7.2018 
449/2018   STAVOSERVIS sro Plechotice
Plechotice
31682987  vypracovanie staveného rozpočtu   24 
vrátane DPH
  1451840092  23.10.2018  29.10.2018  13.11.2018 
276/2018   SECOMP sro Trebišov
Trebišov
31697879  dodávky tovaru podľa obj.1451840059  72,58 
vrátane DPH
  1451840059  23.06.2018  27.06.2018  4.7.2018 
214/2018   EGO SLOVAKIA sro V.Kamenec
V.Kamenec
31725325  demontáž s montáž kuch. linky ÚPSVaR Trebišov  99 
vrátane DPH
  40/21018  17.05.2018  21.05.2018  7.6.2018 
71/2018   MUDr.Švagrovská Mária Trebišov
Trebišov
31984347  zdravotné výkony za rok 20117  139,40 
vrátane DPH
447/2008    05.02.2018  26.02.2018  16.3.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť