Faktúry 2018 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
349/2018   DATALAN as Bratislava
Bratislava
35810734  pozáručný servis   218,98 
vrátane DPH
  66/2018  21.08.2018  24.08.2018  3.9.2018 
283/2018   DATALAN as Bratislava
Bratislava
35810734  pozáručný servis podľa objednávky č, 38/2018  306 
vrátane DPH
  38/2018  18.06.2018  22.06.2018  4.7.2018 
151/2018   DATALAN as Bratislava
Bratislava
35810734  oprava tlačiarní podľa objednávok   866,18 
vrátane DPH
  18/23/2018  16.04.2018  20.04.2018  3.5.2018 
75/2018   DATALAN as Bratislava
Bratislava
35810734  služby pozáručného servisu  1387,49 
vrátane DPH
  4,5,6,14,/2018  21.02.2018  26.02.2018  16.3.2018 
38/2018   ORANGE SLOVENSKO as Bratislava
Bratislava
35898270  mobilné služby za 02/2018  648,54 
vrátane DPH
420248786212    30.01.2018  21.02.2018  16.3.2018 
125/2018   AMIMED sro Košice
Košice
35911336  posudková činnosť   6,97 
vrátane DPH
447/2008    14.03.2018  28.03.2018  17.4.2018 
446/2018   COM-KLIMA sro Komárno
Komárno
35936495  oprava zariadenia DAIKIN v serverovni ÚPSVaR Trebišov  50,94 
vrátane DPH
  1451840093  22.10.2018  29.10.2018  13.11.2018 
58/2018   BCF sro Banská Bystrica
B.Bystrica
03597007  vyúčtovanie za 01/2018  362,95 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017E 36    12.02.2018  21.02.2018  16.3.2018 
74/2018   Nemocnica Košice Šaca as Košice
Košice
36168165  zdravotné výkony za 01/2018  6,97 
vrátane DPH
447/2008    12.02.2018  26.02.2018  16.3.2018 
465/2018   K-PRINT sro Trebišov
Trebišov
36202908  obrus papierový 16 ks  46,40 
vrátane DPH
  83/2018  08.11.2018  14.11.2018  17.12.2018 
80/2018   GASOTHERM sro Košice
Košice
36217433  rekonštrukcia plynovej kotolne na ÚPSVaR Trebišov  1140 
vrátane DPH
  1451740069  28.02.2018  23.05.2018  5.6.2018 
539/2018   STRABAG PaFS sro Bratislava
Bratislava
36361127  oprava komínových vložiek   267 
vrátane DPH
  1451840116  18.12.2018  28.12.2018  4.1.2019 
531/2018   STRABAG PaFS sro Bratislava
Bratislava
36361127  komplexná spáva objektov za 11/2018  3173,40 
vrátane DPH
1833557    14.12.2018  19.12.2018  4.1.2019 
489/2018   STRABAG PaFS Bratislava
Bratislava
36361127  komplexná správa objektov - 10/2018  3173,40 
vrátane DPH
183212    21.11.2018  26.11.2018  17.12.2018 
451/2018   STRABAG PaFS sro Bratislava
Bratislava
36361127  oprava EZS výmena čidla Paradox  115,36 
vrátane DPH
  1451640061  23.10.2018  29.10.2018  13.11.2018 
445/2018   STRABAG PaFS sro Bratislava
Bratislava
36361127  oprava EZS - výmena čidla Paradox  115,36 
bez DPH
  1451840085  22.10.2018  24.10.2018  13.11.2018 
441/2018   STRABAG PaFS sro Bratislava
Bratislava
36361127  komplexná správa objektov ÚPSVaR Trebišov - 09/2018  3173,40 
vrátane DPH
    18.10.2018  24.10.2018  13.11.2018 
387/2018   STRABAG PaFS Bratislava
Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 08/2018  3173,40 
vrátane DPH
201818    13.09.2018  26.09.2018  9.10.2018 
338/2018   STRABAG PaFS sro Bratislava
Bratislava
36361127  komplexná správa objektov za 07/2018  3173,40 
vrátane DPH
    15.08.2018  20.08.2018  3.9.2018 
323/2018   STRABAG PaFS sro Bratislava
Bratislava
36361127  oprava EZS objekt TV + KCH  140,80 
vrátane DPH
  1451840065  02.08.2018  08.08.2018  3.9.2018 
310/2018   STRABAG PaFS sro Bratislava
Bratislava
36361127  komplexná spáva objektov 06/2018  3173,40 
vrátane DPH
    12.07.2018  20.07.2018  7.8.2018 
271/2018   STRABAG PaFS aro Bratislava
Bratislava
36361127  komplexná správa budov za 05/2018  3173,40 
vrátane DPH
    13.06.2018  19.06.2018  4.7.2018 
213/2018   STRABAG PaFS sro Bratislava
Bratislava
36361127  komplexná spáva objektov za 04/2018  3173,40 
vrátane DPH
181214    16.05.2018  21.05.2018  7.6.2018 
150/2018   STRABAG PaFS sro Bratislava
Bratislava
36361127  komplexná správa objektov za 03/2018  3173,40 
vrátane DPH
1080831    16.04.2018  20.04.2018  3.5.2018 
135/2018   STRABAG PaFS sro Bratislava
Bratislava
36361127  oprava a automatických vchodových dverí   305,30 
vrátane DPH
  1451840025  03.04.2018  06.04.2018  3.5.2018 
107/2018   STRABAG PaFS sro Bratislava
Bratislava
36361127  komplexná správa objektov za 01/2018 doplatenie  40,73 
vrátane DPH
    12.03.2018  21.03.2018  17.4.2018 
106/2018   STRABAG PaFS sro Bratislava
Bratislava
36361127  komplexná správa objektov za 02/2018  3173,40 
vrátane DPH
    12.03.2018  21.03.2018  17.4.2018 
65/2018   STRABAG PaFS sro Bratsilava
Bratislava
36361127  komplexná správa objektov - 01/2018  3132,67 
vrátane DPH
0180215    14.02.2018  21.02.2018  16.3.2018 
18/2018   STRABAG PaFS sro Bratislava
Bratislava
36361127  komplexná správa objektov za 12/2017  3132,67 
vrátane DPH
174042    12.01.2018  24.01.2018  7.2.2018 
433/2018   Š-Autoservis sro Vranov nad Toplou
Vranov and Toplou
36458386  motorový olej  23,60 
vrátane DPH
    15.10.2018  19.10.2018  13.11.2018 
496/2018   VVS as Košice
Košice
36570460  vodné a stočné - vyúčtovanie  209,04 
vrátane DPH
80-000093815PO2015    04.12.2018  08.12.2018  4.1.2019 
448/2018   VVS as Košice
Košice
36570460  vodné a stočné vyúčtovanie za 25.09.2018 - 16.10.2018  139,52 
vrátane DPH
80-000093815PO2015    23.10.2018  29.10.2018  13.11.2018 
411/2018   VVS as Košice
Košice
36570460  vodné a stočné za 12.06.- 24.09.2018  762,52 
vrátane DPH
80-000093815PO2015    04.10.2018  10.10.2018  12.11.2018 
358/2018   VVS as Košice
Košice
36570460  vyúčtovanie za 19.07.2018 - 15.08.2018  163,13 
vrátane DPH
80-000093815PO2015    24.08.2018  07.09.2018  9.10.2018 
318/2018   VVS as Košice
Košice
36570460  vodné a stočné za 26.06.-.23.07.2018  154,61 
vrátane DPH
80-000093815PO2015    27.07.2018  03.08.2018  3.9.2018 
288/2018   VVS as Košice
Košice
36570460  vyúčtovanie za 14.03.2018 - 25.06.2018  674,48 
vrátane DPH
80-00093815PO2015    04.07.2018  11.07.2018  7.8.2018 
219/2018   VVS as Košice
Košice
36570460  vyúčtovanie vodného a stočného   143,46 
vrátane DPH
80-000093815PO2015    22.05.2018  26.05.2018  7.6.2018 
166/2018   VVS as Košice
Košice
36570460  vyúčtovanie vodného a stočného za 22.03.2018 - 23.04.2018  294,31 
vrátane DPH
80-000093815PO2015    02.05.2018  04.05.2018  5.6.2018 
131/2018   VVS as Košice
Košice
36570460  vyúčtovanie vodného a stočného za 08.12.2017 do 21.03.2018  719,40 
vrátane DPH
80-00039815PO2015    28.03.2018  06.04.2018  3.5.2018 
77/2018   VVS as KOšice
Košice
36570460  vyúčtovanie vodného a stočného   366,83 
vrátane DPH
80-0000093815PO2015    23.02.2018  07.03.2018  17.4.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť