Faktúry 2018 (ÚPSVR Vranov nad Topľou)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1401840175   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Poplatok za internet - 4/2018  29,63 
vrátane DPH
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    09.05.2018  10.05.2018  7.6.2018 
1401840140   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Poplatok za internet - 3/2018  29,63 
vrátane DPH
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    12.04.2018  13.04.2018  7.5.2018 
1401840096   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Poplatok za internet - 2/2018  29,63 
vrátane DPH
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    09.03.2018  12.03.2018  9.4.2018 
1401840057   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Poplatok za internet - 1/2018  29,63 
vrátane DPH
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    12.02.2018  14.02.2018  14.2.2018 
1401840014   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Poplatok za internet - 12/2017  29,63 
vrátane DPH
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    08.01.2018  10.01.2018  25.1.2018 
1401840470   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 12/2018  219,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    06.12.2018  07.12.2018  2.1.2019 
1401840431   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 11/2018  219,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    06.11.2018  08.11.2018  7.12.2018 
1401840381   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 10/2018  219,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    02.10.2018  04.10.2018  31.10.2018 
1401840332   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 9/2018  219,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    04.09.2018  05.09.2018  4.10.2018 
1401840298   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 8/2018  219,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    02.08.2018  07.08.2018  28.8.2018 
1401840266   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 7/2018  219,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    04.07.2018  06.07.2018  3.8.2018 
1401840218   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 6/2018  219,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    06.06.2018  08.06.2018  4.7.2018 
1401840165   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 5/2018  219,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    03.05.2018  10.05.2018  7.6.2018 
1401840136   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 4/2018  219,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    05.04.2018  09.04.2018  4.5.2018 
1401840093   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 3/2018  219,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    05.03.2018  08.03.2018  29.3.2018 
1401840044   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 2/2018  219,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    05.02.2018  07.02.2018  14.2.2018 
1401840038   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - Vyúčtovanie od 01.01.2017 - 31.12.2017  687,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    17.01.2018  22.01.2018  26.1.2018 
1401840004   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 1/2018  205,41 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    03.01.2018  05.01.2018  25.1.2018 
1401840508   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  271,32 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    20.12.2018  21.12.2018  16.1.2019 
1401840473   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  632,99 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    06.12.2018  07.12.2018  2.1.2019 
1401840456   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  163,08 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    26.11.2018  27.11.2018  21.12.2018 
1401840432   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  507,28 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    07.11.2018  08.11.2018  7.12.2018 
1401840407   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  469,26 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    19.10.2018  23.10.2018  20.11.2018 
1401840388   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  623,11 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    05.10.2018  09.10.2018  6.11.2018 
1401840370   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  242,47 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    20.09.2018  21.09.2018  17.10.2018 
1401840344   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  438,62 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    06.09.2018  07.09.2018  4.10.2018 
1401840325   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  76,79 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    21.08.2018  24.08.2018  14.9.2018 
1401840309   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  523,89 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    06.08.2018  08.08.2018  28.8.2018 
1401840271   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  519,24 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    06.07.2018  10.07.2018  8.8.2018 
1401840243   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  288,68 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    20.06.2018  21.06.2018  18.7.2018 
1401840222   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  725,27 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    07.06.2018  08.06.2018  4.7.2018 
1401840189   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  133,16 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    18.05.2018  22.05.2018  20.6.2018 
1401840174   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  760,76 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    09.05.2018  10.05.2018  7.6.2018 
1401840150   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  184,68 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    18.04.2018  20.04.2018  18.5.2018 
1401840137   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  655,15 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    09.04.2018  11.04.2018  7.5.2018 
1401840114   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  139,93 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    20.03.2018  22.03.2018  17.4.2018 
1401840095   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  486,35 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    07.03.2018  08.03.2018  29.3.2018 
1401840069   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  121,67 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    20.02.2018  22.02.2018  27.2.2018 
1401840046   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  622,94 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    07.02.2018  09.02.2018  14.2.2018 
1401840039   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  48,85 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    23.01.2018  30.01.2018  6.2.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Vranov nad Topľou

Tlačiť