Faktúry 2019 (ÚPSVR Banská Bystrica)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
Číslo záznamu: 2019/66529   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava
35768746  Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie Bilancia kompetencií v rámci národného projektu PIP pre DNUoZ  1478,40 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 198/OAOTP/2017  Objednávka č. 19/26/54O/40  10.05.2019  20.06.2019  24.6.2019 
Číslo záznamu: 2019/53121   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava
35768746  Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie Bilancia kompetencií v rámci národného projektu PIP pre DNUoZ  3696,00 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 198/OAOTP/2017  Objednávka č. 19/26/54O/40  09.04.2019  17.05.2019  29.5.2019 
Číslo záznamu: 2019/53125   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava
35768746  Poradenský program pre dlhodobo nezamesestnaných uchádzačov o zamestnanie Bilancia kompetencií v rámci národného projektu PIP pre DNUoZ  2310,00 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 198/OAOTP/2017  Objednávka č. 19/26/54O/120  09.04.2019  17.05.2019  29.5.2019 
Číslo záznamu: 2019/51218   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava
35768746  Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie Bilancia kompetencií v rámci národného projektu PIP pre DNUoZ  2217,60 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 198/OAOTP/2017  Objednávka č. 18/26/54O/295  04.04.2019  17.05.2019  29.5.2019 
Číslo záznamu: 2019/38036   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava
35768746  Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie Bilancia kompetencií v rámci národného projektu PIP pre DNUoZ  1663,20 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 198/OAOTP/2017  Objednávka č. 19/26/54O/40  07.03.2019  18.04.2019  23.4.2019 
Číslo záznamu: 2019/37995   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava
35768746  Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie Bilancia kompetencií v rámci národného projektu PIP pre DNUoZ  3973,20 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 198/OAOTP/2017  Objednávka č. 18/26/54O/295  07.03.2019  18.04.2019  23.4.2019 
Číslo záznamu: 2019/1572   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava
35768746  Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie Bilancia kompetencií v rámci národného projektu PIP pre DNUoZ  2864,40 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 198/OAOTP/2017  Objednávka č. 18/26/54O/256  04.01.2019  22.01.2019  6.3.2019 
1261940443   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  95,38 
vrátane DPH
ZoP+BP60    12.12.2019  18.12.2019  9.1.2020 
1261940442   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  17,88 
vrátane DPH
ZoP+BP60    12.12.2019  18.12.2019  9.1.2020 
1261940389   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  17,88 
vrátane DPH
ZoP+BP60    08.11.2019  14.11.2019  10.12.2019 
1261940385   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  95,38 
vrátane DPH
ZoP+BP60    07.11.2019  12.11.2019  10.12.2019 
1261940346   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  17,88 
vrátane DPH
ZoP+BP60    09.10.2019  16.10.2019  11.11.2019 
1261940345   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  95,38 
vrátane DPH
ZoP+BP60    09.10.2019  16.10.2019  11.11.2019 
1261940317   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  17,88 
vrátane DPH
ZoP+BP60    10.09.2019  16.09.2019  25.9.2019 
1261940312   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  95,38 
vrátane DPH
ZoP+BP60    09.09.2019  12.09.2019  25.9.2019 
1261940288   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  17,88 
vrátane DPH
ZoP+BP60    13.08.2019  16.08.2019  28.8.2019 
1261940279   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  95,45 
vrátane DPH
ZoP+BP60    08.08.2019  14.08.2019  28.8.2019 
1261940243   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  95,38 
vrátane DPH
ZoP+BP60    08.07.2019  12.07.2019  24.7.2019 
1261940242   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  17,88 
vrátane DPH
ZoP+BP60    08.07.2019  12.07.2019  24.7.2019 
1261940211   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  17,88 
vrátane DPH
ZoP+BP60    07.06.2019  12.06.2019  26.6.2019 
1261940208   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  95,38 
vrátane DPH
ZoP+BP60    05.06.2019  12.06.2019  26.6.2019 
1261940187   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  17,88 
vrátane DPH
ZoP+BP60    10.05.2019  16.05.2019  30.5.2019 
1261940183   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  95,38 
vrátane DPH
ZoP+BP60    09.05.2019  16.05.2019  30.5.2019 
1261940173   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Upomienka, úrok z omeškania - vrátenie  -5,45 
bez DPH
ZoP+BP60    25.04.2019    30.5.2019 
1261940143   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  17,88 
vrátane DPH
ZoP+BP60    08.04.2019  12.04.2019  24.4.2019 
1261940142   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  95,84 
vrátane DPH
ZoP+BP60    08.04.2019  12.04.2019  24.4.2019 
1261940099   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  17,88 
vrátane DPH
ZoP+BP60    06.03.2019  11.03.2019  26.3.2019 
1261940098   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  101,48 
vrátane DPH
ZoP+BP60    06.03.2019  11.03.2019  26.3.2019 
1261940013   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky  17,88 
vrátane DPH
ZoP+BP60    08.01.2019  16.01.2019  22.2.2019 
1261940011   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  95,40 
vrátane DPH
ZoP+BP60    07.01.2019  16.01.2019  22.2.2019 
1261940426   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu  2040,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    05.12.2019  10.12.2019  18.12.2019 
1261940415   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Montáž PLM  132,44 
vrátane DPH
  Objednávka č. 081/2019  22.11.2019  28.11.2019  18.12.2019 
1261940381   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu  2040,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    06.11.2019  11.11.2019  10.12.2019 
1261940230   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Demontáž plynomera  301,85 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019  Objednávka č. 050/2019  20.06.2019  26.06.2019  24.7.2019 
1261940212   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu  2040,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    07.06.2019  12.06.2019  26.6.2019 
1261940179   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu  2040,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    07.05.2019  14.05.2019  30.5.2019 
1261940136   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu  1513,62 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    04.04.2019  12.04.2019  24.4.2019 
1261940100   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu  1513,62 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    07.03.2019  12.03.2019  26.3.2019 
1261940066   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  1513,62 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 160/OVS/2015    08.02.2019  12.02.2019  27.2.2019 
1261940036   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie dodávky plynu  3710,62 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    17.01.2019  22.01.2019  27.2.2019 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Banská Bystrica

Tlačiť