Faktúry 2019 (ÚPSVR Čadca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2019/201186   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
46279610  inkluzívne vzdelávanie  18802,50 
bez DPH
Zmluva č.247/OAOTP/2017  19/19/540/402  29.11.2019  05.12.2019  11.2.2020 
2019/180521   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
46279610  inkluzívne vzdelávanie  16568,00 
bez DPH
Zmluva č.247/OAOTP/2017  19/19/540/355, 67/2019  30.10.2019  11.11.2019  15.11.2019 
2019/164312   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
46279610  inkluzívne vzdelávanie  1869,00 
bez DPH
Zmluva č.247/OAOTP/2017  19/19/540/289, 58/2019  04.09.2019  11.10.2019  15.11.2019 
2019/141155   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
46279610  inkluzívne vzdelávanie  17494,50 
bez DPH
Zmluva č.247/OAOTP/2017  19/19/540/253, 55/2019  20.08.2019  10.09.2019  15.11.2019 
2019/122524   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
46279610  inkluzívne vzdelávanie  15369,00 
bez DPH
Zmluva č.247/OAOTP/2017  19/19/540/198, 47/2019  23.07.2019  08.08.2019  15.11.2019 
2019/111592   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
46279610  inkluzívne vzdelávanie  19129,50 
bez DPH
Zmluva č.247/OAOTP/2017  19/19/540/144, 37/2019  27.06.2019  19.07.2019  15.11.2019 
2019/92808   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
46279610  inkluzívne vzdelávanie  14933,00 
bez DPH
Zmluva č.247/OAOTP/2017  19/19/540/84, 23/2019  28.05.2019  13.06.2019  15.11.2019 
2019/72633   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
46279610  inkluzívne vzdelávanie  19129,50 
bez DPH
Zmluva č.247/OAOTP/2017  19/19/540/43, 15/2019  24.04.2019  10.05.2019  15.11.2019 
2019/52677   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
46279610  inkluzívne vzdelávanie  18475,50 
bez DPH
Zmluva č.247/OAOTP/2017  19/19/540/1, 3/2019  22.03.2019  10.04.2019  15.11.2019 
2019/43206   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
46279610  inkluzívne vzdelávanie  20710,00 
bez DPH
Zmluva č.247/OAOTP/2017  65/2018,18/19/540/98  21.02.2019  22.03.2019  28.3.2019 
2019/27068   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
46279610  inkluzívne vzdelávanie  327,00 
bez DPH
Zmluva č.247/OAOTP/2017  45/2018, 18/19/540/30  08.02.2019  21.02.2019  1.3.2019 
2019/12342   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
46279610  inkluzívne vzdelávanie  17385,50 
bez DPH
Zmluva č.247/OAOTP/2017  56/2018, 18/19/540/66  18.01.2019  04.02.2019  25.2.2019 
1191940323   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  hygienický materiál  326,40 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.159/119/2018-16.5.2018  81/2019-24.10.2019  11.11.2019  18.11.2019  26.11.2019 
1191940236   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  hygienický materiál  240,00 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.159/119/2018-16.5.2018  62/2019-12.8.2019  26.08.2019  06.09.2019  16.9.2019 
1191940148   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  hygienický materiál  240,00 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.159/119/2018-16.5.2018  35/2019-18.4.2019  16.05.2019  23.05.2019  28.5.2019 
1191940096   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  hygienický materiál  24,00 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.159/119/2018-16.5.2018  17/2019-11.3.2019  02.04.2019  04.04.2019  18.4.2019 
1191940043   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  hygienický materiál  246,00 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.159/119/2018-16.5.2018  2/2019-14.1.2019  04.02.2019  13.02.2019  25.2.2019 
1191940330   ROBINCO Slovakia, s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  farba, samolepiacie štítky do digitálneho frankovacieho stroja  240,72 
vrátane DPH
  86/2019-13.11.2019  19.11.2019  25.11.2019  26.11.2019 
1191940067   ROBINCO Slovakia, s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  farba, samolepiace štítky do digitálneho frankovacieho stroja  240,72 
vrátane DPH
  9/2019-5.2.2019  27.02.2019  08.03.2019  18.3.2019 
1191940213   ROBINCO Slovakia, s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  farba do digitálneho frankovacieho stroja  208,80 
vrátane DPH
  60/2019-2.8.2019  07.08.2019  19.08.2019  30.8.2019 
1191940017   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSLback 12/2018  398,45 
vrátane DPH
Zmluva-3.1.2007    11.01.2019  17.01.2019  28.1.2019 
1191940188   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  diagnostika závady služobného motorového vozidla  30,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016-4.4.2016  54/2019-28.6.2019  08.07.2019  12.07.2019  7.8.2019 
1191940304   STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  diagnostika plynového kotla  160,80 
vrátane DPH
Zmluva č.VOB/41/20016-M_OVO-9.3.2016  73/2019-2.10.2019  28.10.2019  05.11.2019  12.11.2019 
1191940066   Andrej Gallik-Čalúnnictvo a kníhviazačstvo
Okružná 110/77, 022 01 Čadca
32244312  čalúnenie kancelárskych stoličiek  60,00 
vrátane DPH
  10/2019-6.2.2019  25.02.2019  28.02.2019  18.3.2019 
1191940049   Andrej Gallik-Čalúnnictvo a kníhviazačstvo
Okružná 110/77, 022 01 Čadca
32244312  čalúnenie kancelárskych dverí  100,00 
vrátane DPH
  7/2019-29.1.2019  07.02.2019  19.02.2019  1.3.2019 
1191940303   ROBINCO Slovakia, s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  cestovné náklady-preventívna prehliadka frankovacieho stroja  37,80 
vrátane DPH
Zmluva-14.12.2012    25.10.2019  05.11.2019  12.11.2019 
1191940132   AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, 040 01 Košice
50886771  balená voda poháre do dispenzora  50,88 
vrátane DPH
  32/2019-8.4.2019  07.05.2019  17.05.2019  22.5.2019 
1191940227   AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, 040 01 Košice
50886771  balená voda do zásobníkov  42,12 
vrátane DPH
  32/2019-8.4.2019  13.08.2019  19.08.2019  16.9.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Čadca

Tlačiť