Faktúry 2019 (ÚPSVR Čadca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1191940199   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  telefónne poplatky IP 6/2019  500,03 
vrátane DPH
Zmluva-3.1.2007    12.07.2019  19.07.2019  12.8.2019 
1191940168   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  telefónne poplatky IP 5/2019  554,63 
vrátane DPH
Zmluva-3.1.2007    11.06.2019  19.06.2019  15.7.2019 
1191940138   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  telefónne poplatky IP 4/2019  505,40 
vrátane DPH
Zmluva-3.1.2007    10.05.2019  17.05.2019  28.5.2019 
1191940107   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  telefónne poplatky IP 3/2019  508,61 
vrátane DPH
Zmluva-3.1.2007    08.04.2019  18.04.2019  29.4.2019 
1191940080   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefónne poplatky IP 2/2019  514,28 
vrátane DPH
Zmluva-3.1.2007    11.03.2019  14.03.2019  1.4.2019 
1191940054   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefónne poplatky IP 1/2019  565,25 
vrátane DPH
Zmluva-3.1.2007    12.02.2019  19.02.2019  1.3.2019 
1191940018   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  služba IP-Telefónia 12/2018  725,58 
vrátane DPH
Zmluva-3.1.2007    11.01.2019  17.01.2019  28.1.2019 
1191940017   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSLback 12/2018  398,45 
vrátane DPH
Zmluva-3.1.2007    11.01.2019  17.01.2019  28.1.2019 
1191940016   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS VPN 12/2018  2943,71 
vrátane DPH
Zmluva-3.1.2007    11.01.2019  17.01.2019  28.1.2019 
1191940015   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN 12/2018  826,85 
vrátane DPH
Zmluva-3.1.2007    11.01.2019  17.01.2019  28.1.2019 
1191940013   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefónne poplatky IP 12/2018  363,19 
vrátane DPH
Zmluva-3.1.2007    10.01.2019  15.01.2019  28.1.2019 
1191940354   STAFIM SK, s.r.o.
Miletičova 1, 821 08 Bratislava 2
47415525  maliarske práce v budove ÚPSVR  5946,90 
vrátane DPH
  90/2019-22.11.2019  13.12.2019  18.12.2019  31.12.2019 
1191940124   VALIRE, s.r.o.
Bystrická 2488/34, 902 01 Pezinok
47466430  výmena žalúzií  493,20 
vrátane DPH
  27/2019-1.4.2019  17.04.2019  25.04.2019  16.5.2019 
1191940348   Zbončák Marcel
č.263, 023 57 Podvysoká
48289523  montáž prietokových ohrievačov  830,00 
bez DPH
  92/2019-3.12.2019  11.12.2019  18.12.2019  31.12.2019 
1191940040   MC DOKTOR, s.r.o.
č.224, 023 03 Zborov nad Bystricou
50849808  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  34,85 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.    23.01.2019  21.02.2019  25.2.2019 
1191940039   MC DOKTOR, s.r.o.
č.224, 023 03 Zborov nad Bystricou
50849808  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  411,23 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.    23.01.2019  21.02.2019  25.2.2019 
1191940237   Gaudium vitae, s.r.o.
Na Záplotí 206, 013 02 Nededza
50859021  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.    26.08.2019  03.09.2019  16.9.2019 
1191940227   AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, 040 01 Košice
50886771  balená voda do zásobníkov  42,12 
vrátane DPH
  32/2019-8.4.2019  13.08.2019  19.08.2019  16.9.2019 
1191940161   AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, 040 01 Košice
50886771  sanitácia dávkovačov vody  99,00 
vrátane DPH
  30/2019-4.4.2019  06.06.2019  14.06.2019  15.7.2019 
1191940132   AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, 040 01 Košice
50886771  balená voda poháre do dispenzora  50,88 
vrátane DPH
  32/2019-8.4.2019  07.05.2019  17.05.2019  22.5.2019 
1191940358   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny 11/2019  530,95 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.395/OVS/2019-9.10.2019    16.12.2019  18.12.2019  31.12.2019 
1191940357   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny 11/2019  1020,13 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.395/OVS/2019-9.10.2019    16.12.2019  18.12.2019  31.12.2019 
1191940356   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny 11/2019  144,62 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.395/OVS/2019-9.10.2019    16.12.2019  18.12.2019  31.12.2019 
1191940356   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny 11/2019  144,62 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.395/OVS/2019-9.10.2019    16.12.2019  18.12.2019  31.12.2019 
1191940328   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny za obdobie: 15.10.2019-31.10.2019  80,68 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.395/OVS/2019-9.10.2019    18.11.2019  20.11.2019  26.11.2019 
1191940327   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny za obdobie: 15.10.2019-31.10.2019  293,86 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.395/OVS/2019-9.10.2019    18.11.2019  20.11.2019  26.11.2019 
1191940326   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny za obdobie: 15.10.2019-31.10.2019  559,56 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.395/OVS/2019-9.10.2019    18.11.2019  20.11.2019  26.11.2019 
1191940359   MK plants, s.r.o.
č.32, 023 01 Oščadnica
52495931  výmena LED svietidiel v budove ÚPSVR  1170,00 
bez DPH
  95/2019-18.12.2019  17.12.2019  18.12.2019  31.12.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Čadca

Tlačiť