Faktúry 2019 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1041940037   Zsl.vodárenská spol., a.s.
929 01 D.Streda,Kračanská cesta 1233
36550949  DS-spotreba vody,stočné,zrážky 13.10-10.01.2019  671,30 
vrátane DPH
zmluva:14/EO/2013    28.01.2019  08.02.2019  5.3.2019 
1041940196   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14
36597007  DS/Ad.-spotreba elektriny  669,19 
vrátane DPH
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA    12.06.2019  20.06.2019  9.7.2019 
1041940168   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14
36597007  DS/Ad.-spotreba elektriny  669,19 
vrátane DPH
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA    13.05.2019  22.05.2019  23.5.2019 
1041940320   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14
36597007  DS/Ad.-spotreba elektriny  648,67 
vrátane DPH
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA    15.10.2019  21.10.2019  11.11.2019 
1041940193   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 16.-31.05.2019+údržba sl.OMV  643,00 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    10.06.2019  19.06.2019  9.7.2019 
1041940255   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14
36597007  DS/Ad.-spotreba elektriny  640,62 
vrátane DPH
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA    09.08.2019  21.08.2019  10.9.2019 
1041940321   Bíró Zoltán - GM System
929 01 D.Streda,B.Kondého 5138/30
37488431  DS-oprava,montáž posuvnej brány  624,00 
vrátane DPH
  36/OE/2019  18.10.2019  28.10.2019  11.11.2019 
1041940307   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL102KV-oprava a údržba sl.OMV  621,66 
vrátane DPH
  32,33/OE/2019  08.10.2019  14.10.2019  11.11.2019 
1041940287   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14
36597007  DS/Ad.-spotreba elektriny  613,76 
vrátane DPH
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA    12.09.2019  18.09.2019  4.10.2019 
1041940041   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS096CU-oprava a údržba sl.OMV  603,82 
vrátane DPH
  5/OE/2019  30.01.2019  08.02.2019  5.3.2019 
1041940344   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM 16.10.-31.10.2019  602,93 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    08.11.2019  14.11.2019  5.12.2019 
1041940323   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM 01.10.-14.10.2019  602,36 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    22.10.2019  30.10.2019  11.11.2019 
1041940311   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM 18.09.-30.09.2019+údržba sl.OMV+autolek.  602,36 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    09.10.2019  14.10.2019  11.11.2019 
1041940222   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14
36597007  DS/Ad.-spotreba elektriny  597,92 
vrátane DPH
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA    11.07.2019  23.07.2019  6.8.2019 
1041940222   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14
36597007  DS/Ad.-spotreba elektriny  597,92 
vrátane DPH
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA    11.07.2019  23.07.2019  30.7.2019 
1041940283   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  telefónne hovory  595,42 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    09.09.2019  13.09.2019  4.10.2019 
1041940120   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 16.03-31.03.2019  568,38 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    08.04.2019  16.04.2019  10.5.2019 
1041940109   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 01.03-15.03.2019  562,25 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    22.03.2019  28.03.2019  4.4.2019 
1041908794   Erves n.o.
018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20
36119661  Príspevok AP - "Podpora Ivpre DNUOZ " Bilancia kompetencií  561,60 
vrátane DPH
zmluva:311/OAOTP/2017 dohoda č.:19/04/54O/68 / NP PIP    14.11.2019  11.12.2019  7.1.2020 
1041906866   Erves n.o.
018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20
36119661  Príspevok AP - "Podpora Ivpre DNUOZ " Bilancia kompetencií  561,60 
vrátane DPH
zmluva:311/OAOTP/2017 dohoda č.:19/04/54O/68 / NP PIP    15.08.2019  27.09.2019  4.10.2019 
1041904969   Erves n.o.
018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20
36119661  Príspevok AP - "Podpora Ivpre DNUOZ " Bilancia kompetencií  561,60 
vrátane DPH
zmluva:311/OAOTP/2017 dohoda č.:19/04/54O/68 / NP PIP    19.06.2019  18.07.2019  6.8.2019 
1041904523   Erves n.o.
018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20
36119661  Príspevok AP - "Podpora Ivpre DNUOZ " Bilancia kompetencií  561,60 
vrátane DPH
zmluva:311/OAOTP/2017 dohoda č.:19/04/54O/26 / NP PIP    14.05.2019  03.07.2019  6.8.2019 
1041904523   Erves n.o.
018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20
36119661  Príspevok AP - "Podpora Ivpre DNUOZ " Bilancia kompetencií  561,60 
vrátane DPH
zmluva:311/OAOTP/2017 dohoda č.:19/04/54O/26 / NP PIP    14.05.2019  03.07.2019  30.7.2019 
1041940365   Németh Ján - XXL Transport
930 14 Mad č.83
40896021  preprava utečencov / Medzilaborce 28.10.2019  550,00 
vrátane DPH
  1/OSVaR/2019  20.11.2019  27.11.2019  5.12.2019 
1041940358   ObÚ Vrakúň
930 25 Vrakúň,Hlavná ul.
00305821  preprava utečencov / Medzilaborce 28.10.2019  550,00 
vrátane DPH
  2/OSVaR/2019  14.11.2019  22.11.2019  5.12.2019 
1041940097   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba+údržba+lekárnička  524,17 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    08.03.2019  19.03.2019  4.4.2019 
1041940248   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM za 07.2019+údržba sl.OMV  499,58 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    08.08.2019  15.08.2019  10.9.2019 
1041940364   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  DS/Ad-spotreba elektrina 15.10-31.10.2019  476,16 
vrátane DPH
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA    18.11.2019  21.11.2019  5.12.2019 
1041940325   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1
44563485  DEKVS-fr.stroj/servisné práce  461,17 
vrátane DPH
  37/OE/2019  23.10.2019  28.10.2019  11.11.2019 
1041940159   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 17.04-30.04.2019+údržba  441,88 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    09.05.2019  15.05.2019  23.5.2019 
1041940349   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL072KU-oprava a údržba sl.OMV  436,79 
vrátane DPH
  40/OE/2019  11.11.2019  14.11.2019  5.12.2019 
1041940350   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL403KU-oprava a údržba sl.OMV  432,23 
vrátane DPH
  39/OE/2019  11.11.2019  14.11.2019  5.12.2019 
1041940359   Csiba Pavol , szčo
946 17 Sokolce,Hlavná 43
46899936  VM-oprava plynového kotla  418,00 
vrátane DPH
  38/OE/2019  15.11.2019  21.11.2019  5.12.2019 
1041940009   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba  401,00 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    08.01.2019  15.01.2019  15.2.2019 
1041940382   Terava Security, s.r.o.
058 01 Poprad,Na letisko 2121/77
51030691  ochrana objektov 11.2019  399,96 
vrátane DPH
zmluva:1/104/2018 Ústredie PSVaR BA    06.12.2019  12.12.2019  7.1.2020 
1041940338   Terava Security, s.r.o.
058 01 Poprad,Na letisko 2121/77
51030691  ochrana objektov 10.2019  399,96 
vrátane DPH
zmluva:1/104/2018 Ústredie PSVaR BA    06.11.2019  12.11.2019  5.12.2019 
1041940301   Terava Security, s.r.o.
058 01 Poprad,Na letisko 2121/77
51030691  ochrana objektov 09.2019  399,96 
vrátane DPH
zmluva:1/104/2018 Ústredie PSVaR BA    03.10.2019  09.10.2019  11.11.2019 
1041940285   Terava Security, s.r.o.
058 01 Poprad,Na letisko 2121/77
51030691  ochrana objektov 08.2019  399,96 
vrátane DPH
zmluva:1/104/2018 Ústredie PSVaR BA    10.09.2019  18.09.2019  4.10.2019 
1041940241   Terava Security, s.r.o.
058 01 Poprad,Na letisko 2121/77
51030691  ochrana objektov 07.2019  399,96 
vrátane DPH
zmluva:1/104/2018 Ústredie PSVaR BA    01.08.2019  13.08.2019  10.9.2019 
1041940208   Terava Security, s.r.o.
058 01 Poprad,Na letisko 2121/77
51030691  ochrana objektov 06.2019  399,96 
vrátane DPH
zmluva:1/104/2018 Ústredie PSVaR BA    02.07.2019  22.07.2019  6.8.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť