Faktúry 2019 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1041940121   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  29,99 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    08.04.2019  27.05.2019  31.5.2019 
1041940176   MUDr.Fehér Blažej,Feba-Med-sro
930 08 Čil.Radvaň
46444335  zdravotné výkony  48,79 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    22.05.2019  30.05.2019  31.5.2019 
1041940175   MUDr.Motúzová Magd.-STARBIOS sro
931 01 Šamorín,Cintorínska 22
36789801  zdravotné výkony  62,73 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    21.05.2019  30.05.2019  31.5.2019 
1041940174   MUDr.Babejová Edita-PROMETEUM sro
931 01 Šamorín,Školská 35
36794341  zdravotné výkony  48,79 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    20.05.2019  30.05.2019  31.5.2019 
1041940151   Terava Security, s.r.o.
058 01 Poprad,Na letisko 2121/77
51030691  ochrana objektov 04.2019  399,96 
vrátane DPH
zmluva:1/104/2018 Ústredie PSVaR BA    02.05.2019  30.05.2019  23.5.2019 
1041940178   Kiss Igor, str.
929 01 M.Dvorníky,Športová 50/12
36896136  označovacie tabule+št.znak-výroba  285,84 
vrátane DPH
  19/OE/2019  24.05.2019  31.05.2019  31.5.2019 
1041940190   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  30,48 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    06.06.2019  12.06.2019  9.7.2019 
1041940189   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  43,67 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    06.06.2019  12.06.2019  9.7.2019 
1041940188   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu 06.2019  1663,65 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA    06.06.2019  12.06.2019  9.7.2019 
1041940187   JUDr.Viera Kučerová-súdny exekútor
90 851 Holíč,nám sv.Martina 9
37851390  trovy exekúcie  43,40 
vrátane DPH
EX 1699/2008    06.06.2019  12.06.2019  9.7.2019 
1041940184   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14
36597007  SA-dodávka elektriny  253,45 
vrátane DPH
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA    05.06.2019  12.06.2019  9.7.2019 
1041940183   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14
36597007  VM-dodávka elektriny  231,49 
vrátane DPH
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA    05.06.2019  12.06.2019  9.7.2019 
1041940181   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spot.vody 05.2019  32,29 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    05.06.2019  12.06.2019  9.7.2019 
1041940186   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1
44563485  DEKVS-oprava a údržba fr.stroja/doúčtovanie  126,72 
vrátane DPH
  22/OE/2019  06.06.2019  12.06.2019  9.7.2019 
1041940180   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1
44563485  DEKVS-oprava a údržba fr.stroja  348,00 
vrátane DPH
  22/OE/2019  03.06.2019  12.06.2019  9.7.2019 
1041940179   Terava Security, s.r.o.
058 01 Poprad,Na letisko 2121/77
51030691  ochrana objektov 05.2019  399,96 
vrátane DPH
zmluva:1/104/2018 Ústredie PSVaR BA    03.06.2019  12.06.2019  9.7.2019 
1041940182   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  komplexná starostlivosť o sl.OMV  83,58 
vrátane DPH
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    05.06.2019  18.06.2019  9.7.2019 
1041904127   Newport Group, a.s.
811 09 Bratislava,Lazaretská 23
46279610  Príspevok AP - "Inkluzívne vzdelávanie"  19511,00 
bez DPH
RZ:247/OAOTP/2017 Ústredie PSVR BA  19/04/54O/84  28.05.2019  19.06.2019  9.7.2019 
1041940199   FCC Slovensko s.r.o.
900 51 Zohor,Bratislavská 18
31318762  odvoz a zneškodnenie odpadu/vyradený majetok  240,00 
vrátane DPH
  20/OE/2019  12.06.2019  19.06.2019  9.7.2019 
1041940194   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  telefónne hovory  820,36 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    11.06.2019  19.06.2019  9.7.2019 
1041940193   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 16.-31.05.2019+údržba sl.OMV  643,00 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    10.06.2019  19.06.2019  9.7.2019 
1041940192   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  Benestra-internet  53,57 
vrátane DPH
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS    10.06.2019  19.06.2019  9.7.2019 
1041940191   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  3,90 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    10.06.2019  19.06.2019  9.7.2019 
1041940198   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  komplexná správa budov  2409,94 
vrátane DPH
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR    12.06.2019  20.06.2019  9.7.2019 
1041940196   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14
36597007  DS/Ad.-spotreba elektriny  669,19 
vrátane DPH
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA    12.06.2019  20.06.2019  9.7.2019 
1041940195   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14
36597007  DS/Št.-spotreba elektriny  291,71 
vrátane DPH
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA    12.06.2019  20.06.2019  9.7.2019 
1041940202   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 01.-13.06.2019+údržba sl.OMV  399,96 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    21.06.2019  26.06.2019  9.7.2019 
1041940201   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  SA,VM-poštovné  1657,45 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    17.06.2019  26.06.2019  9.7.2019 
1041940200   Pálffyová Eva, JUDr.
927 01 Šaľa,Javorová 2079/7
31195741  trovy exekúcie  78,17 
vrátane DPH
EX 13Er/2810/2002-12    13.06.2019  26.06.2019  9.7.2019 
1041904523   Erves n.o.
018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20
36119661  Príspevok AP - "Podpora Ivpre DNUOZ " Bilancia kompetencií  561,60 
vrátane DPH
zmluva:311/OAOTP/2017 dohoda č.:19/04/54O/26 / NP PIP    14.05.2019  03.07.2019  6.8.2019 
1041904485   Erves n.o.
018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20
36119661  Príspevok AP - "Podpora Ivpre DNUOZ " Bilancia kompetencií  3556,80 
vrátane DPH
zmluva:311/OAOTP/2017 dohoda č.:19/04/54O/68 / NP PIP    16.05.2019  03.07.2019  6.8.2019 
1041904484   Erves n.o.
018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20
36119661  Príspevok AP - "Podpora Ivpre DNUOZ " Bilancia kompetencií  2246,40 
vrátane DPH
zmluva:311/OAOTP/2017 dohoda č.:19/04/54O/26 / NP PIP    16.05.2019  03.07.2019  6.8.2019 
1041940185   MUDr.Horváthová Adela
931 01 Šamorín,Školská 35
31155901  zdravotné výkony  76,67 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    05.06.2019  03.07.2019  6.8.2019 
1041904523   Erves n.o.
018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20
36119661  Príspevok AP - "Podpora Ivpre DNUOZ " Bilancia kompetencií  561,60 
vrátane DPH
zmluva:311/OAOTP/2017 dohoda č.:19/04/54O/26 / NP PIP    14.05.2019  03.07.2019  30.7.2019 
1041904485   Erves n.o.
018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20
36119661  Príspevok AP - "Podpora Ivpre DNUOZ " Bilancia kompetencií  3556,80 
vrátane DPH
zmluva:311/OAOTP/2017 dohoda č.:19/04/54O/68 / NP PIP    16.05.2019  03.07.2019  30.7.2019 
1041904484   Erves n.o.
018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20
36119661  Príspevok AP - "Podpora Ivpre DNUOZ " Bilancia kompetencií  2246,40 
vrátane DPH
zmluva:311/OAOTP/2017 dohoda č.:19/04/54O/26 / NP PIP    16.05.2019  03.07.2019  30.7.2019 
1041940185   MUDr.Horváthová Adela
931 01 Šamorín,Školská 35
31155901  zdravotné výkony  76,67 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    05.06.2019  03.07.2019  30.7.2019 
1041940207   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu 07.2019  1663,65 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA    02.07.2019  10.07.2019  6.8.2019 
1041940207   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu 07.2019  1663,65 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA    02.07.2019  10.07.2019  30.7.2019 
1041940214   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spot.vody 06.2019+toč.+zrážky I.polrok  141,80 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    08.07.2019  15.07.2019  6.8.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť