Faktúry 2019 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1351940121   Ing. Michal Sopko, firma RAKETER
Štúrova 1903/36, 066 01 Humenné
45311846  posúdenie stavu elektrických zariadení  90,00 
bez DPH
  15/2019  19.03.2019  25.03.2019 
1351940154   IKAS, s.r.o.
Námestie slobody 48, 066 01 Humenné
36475891  nákup - router  40,21 
vrátane DPH
  22/2019  15.04.2019  18.04.2019 
1351940119   IKAS, s.r.o.
Námestie slobody 48, 066 01 Humenné
36475891  nákup - router  40,21 
vrátane DPH
  14/2019  18.03.2019  25.03.2019 
1351940123   IKAS, s.r.o.
Námestie slobody 48, 066 01 Humenné
36475891  vypracovanie odb.posudku stavu majetku štátu  40,00 
vrátane DPH
  16/2019  20.03.2019  25.03.2019 
1351940503   Igor Chripák
Laborecká 1848/4, 066 01 Humenné
43040071  oprava vnútorných povrchov v archíve  862,27 
bez DPH
  73/2019  19.12.2019  27.12.2019 
1351940416   HWG s.r.o.
Mierová 62, 066 01 Humenné
47852429  oprava vodovodného potrubia  4848,84 
vrátane DPH
  53/2019  28.10.2019  29.10.2019 
1351940505   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  12656,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 129/04/HES    20.12.2019  27.12.2019 
1351940497   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  12656,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 129/04/HES    16.12.2019  19.12.2019 
1351940451   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  9197,62 
vrátane DPH
Zmluva č. 129/04/HES    15.11.2019  21.11.2019 
1351940401   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  5145,64 
vrátane DPH
Zmluva č. 129/04/HES    14.10.2019  23.10.2019 
1351940366   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  4293,12 
vrátane DPH
Zmluva č. 129/04/HES    16.09.2019  26.09.2019 
1351940329   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  3897,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 129/04/HES    14.08.2019  21.08.2019 
1351940287   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  3875,35 
vrátane DPH
Zmluva č. 129/04/HES    15.07.2019  18.07.2019 
1351940241   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  6600,73 
vrátane DPH
Zmluva č. 129/04/HES    14.06.2019  26.06.2019 
1351940197   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 06 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  8572,12 
vrátane DPH
Zmluva č. 129/04/HES    16.05.2019  22.05.2019 
1351940165   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  vyúčt.tepla za rok 2018 - dobropis  -1256,68 
vrátane DPH
Zmluva č. 129/04/HES    17.04.2019  18.04.2019 
1351940166   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  12596,57 
vrátane DPH
Zmluva č. 129/04/HES    18.04.2019  24.04.2019 
1351940126   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská s1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  13686,68 
vrátane DPH
Zmluva č. 129/04/HES    25.03.2019  28.03.2019 
1351940081   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonsá 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  18789,18 
vrátane DPH
Zmluva č. 129/04/HES    15.02.2019  25.02.2019 
1351940180   Green Wave Reycling, s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra
45539197  bezpečnostné nádoby na skartáciu dokumentov  342,00 
vrátane DPH
  17/2019  09.05.2019  28.05.2019 
1351940396   Green Wave Recyclling, s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra
45539197  mobilná skartácia dokumentov  1,20 
vrátane DPH
Zmluva o posky.služby 196/135/2019  48/2019  10.10.2019  17.10.2019 
1351940445   Green Wave Recycling, s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra
45539197  odvoz a recyklácia papiera  1,20 
vrátane DPH
Zml.o poskytovaní služieb č. 196/135/2019  48/2019  13.11.2019  18.11.2019 
1351940328   Green Wave Recycling, s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra
45539197  mobilná skartácia dokumentov  1,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby č. 196/135/2019  29/2019  14.08.2019  21.08.2019 
1351940266   Green Wave Recycling, s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra
45539197  mobilná skartácia dokumentov  1,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 196/135/2019    09.07.2019  12.07.2019 
1351940309   GP Humenné, s.r.o.
Laborecká 18, 066 01 Humenné
45665575  zdravotné výkony  125,46 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    02.08.2019  12.08.2019 
1351940045   GP Humenné, s.r.o.
Laborecká 18, 066 01 Humenné
45665575  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    22.01.2019  29.01.2019 
1351940423   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie SMV  21,60 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 433/OVS/2018  55/2019  04.11.2019  11.11.2019 
1351940422   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie, diagnostika SMV  95,60 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016  57/2019  04.11.2019  11.11.2019 
1351940421   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie SMV  21,60 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016  58/2019  04.11.2019  11.11.2019 
1351940420   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava a prezutie SMV  103,80 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016  54/2019  04.11.2019  11.11.2019 
1351940504   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servisná prehliadka SMV  220,00 
vrátane DPH
RD 216/OVS/2016  75/2019  19.12.2019  27.12.2019 
1351940500   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava SMV  145,36 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016  72/2019  17.12.2019  23.12.2019 
1351940475   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozidlo  83,58 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    06.12.2019  16.12.2019 
1351940469   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  STK, EK, nákup pneumatík, prezutie SMV  372,37 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016  64/2019  29.11.2019  05.12.2019 
1351940468   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  STK, EK, nákup pneumatík, prezutie SMV  372,37 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016  65/2019  29.11.2019  05.12.2019 
1351940441   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozidlo  83,58 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    12.11.2019  25.11.2019 
1351940440   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servisná prehliadka SMV a oprava závad  458,89 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016  59/2019  11.11.2019  25.11.2019 
1351940439   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servisná prehliadka SMV  198,47 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016  60/2019  11.11.2019  25.11.2019 
1351940438   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servisná prehliadka SMV  364,48 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016  61/2019  11.11.2019  25.11.2019 
1351940384   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozidlo  83,58 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    04.10.2019  17.10.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť