Faktúry 2019 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1221940155   JUDr. Peter Matejovie
Dúbrava 330
37800001  Trovy exekúcie  34,59 € 
bez DPH
    07.05.2019  14.05.2019  22.5.2019 
1221940154   JUDr. Peter Matejovie
Dúbrava 330
37800001  Trovy exekúcie  44,89 € 
bez DPH
    07.05.2019  14.05.2019  22.5.2019 
1221940153   JUDr. Peter Matejovie
Dúbrava 330
37800001  Trovy exekúcie  34,49 € 
bez DPH
    06.05.2019  14.05.2019  22.5.2019 
1221940158   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového poukazu typu U  1,95 € 
vrátane DPH
    10.05.5019  14.05.2019  22.5.2019 
1221940149   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina garáže 5/2019  10,30 € 
bez DPH
Realizačná zmluva 433/OVS/2018    06.05.2019  14.05.2019  22.5.2019 
1221940147   Final-CD, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť o vozidlá  59,70 € 
bez DPH
RD 216/OVS/2016    06.05.2019  14.05.2019  22.5.2019 
1221940148   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 5/2019 - záloha  1 073,84 € 
bez DPH
RD 312/OVS/2019    06.05.2019  14.05.2019  22.5.2019 
1221940146   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 4/2019  195,75 € 
bez DPH
    06.05.2019  14.05.2019  22.5.2019 
1221940159   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  Volania 4/2019  339,96 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007    10.05.5019  14.05.2019  22.5.2019 
122194150   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  224,27 € 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863731202004+5611862400    09.05.2019  14.05.2019  22.5.2019 
1221940160   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  Upratovacie služby  1543,23 € 
bez DPH
Realizačná zmluva 162/122/2018 k RD 15/OVS/2018    10.05.5019  14.05.2019  22.5.2019 
1221940161   LUEVA s.r.o.
Slovenského odboja 179/13, 058 01 Poprad
44550073  Lekárske nálezy 1 x  6,97 € 
vrátane DPH
    09.05.2019  14.05.2019  22.5.2019 
19/72545   Newport Group, a.s.,
Lazaretská 2419/23, 811 029 Bratislava
46279610  PNP - Inkluzívne vzdelávanie od 13.03.2019 do 10.04.2019  20 655,50 € 
bez DPH
Rámcová dohoda 247/OAOTP/2017  19/22/54O74  25.04.2019  17.05.2019  27.5.2019 
1221940168   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  101,97 € 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863731202004+5611862400    22.05.2019  28.05.2019  30.5.2019 
1221940167   Final-CD, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Nové letné pneumatiky + prezutie BL 079 KU  196,00 € 
bez DPH
RD 216/OVS/2016  OV2019022  20.05.2019  28.05.2019  30.5.2019 
1221940169   MUDr. Mária Voštináková
Nábrežie 4. apríla 1990, 031 01 Liptovský Mikuláš
36437891  Vystavenie lekárskeho posudku 3 x  20,91 € 
bez DPH
    15.05.2019  28.05.2019  30.5.2019 
1221940162   ZDRAVOTNÍK SVLZ, s.r.o.
Pri železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok
36713856  Zdravotné výkony - kompenzácie 10 x  69,70 € 
bez DPH
    10.05.5019  28.05.2019  30.5.2019 
1221940166   MUDr. Mária Voštináková
Nábrežie 4. apríla 1990, 031 01 Liptovský Mikuláš
36437891  Vystavenie lekárskeho posudku 4 x  27,88 € 
bez DPH
    14.05.2019  28.05.2019  30.5.2019 
2019/73817   Erves n.o.
Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
36119661  NP PIP, aktivita č. 1, Bilancia kompetencií od 01.04.2019 do 18.04.2019  1 663,20 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 314/OAOTP/2017  LM_19_22_54O_24  30.04.2019  29.05.2019  4.6.2019 
2019/87704   Erves n.o.
Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
36119661  NP PIP, aktivita č. 1, Bilancia kompetencií 01.05.2019 do 13.052019  554,40 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 314/OAOTP/2017  LM_19_22_54O_72  22.05.2019  06.06.2019  24.6.2019 
2019/84799   Erves n.o.
Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
36119661  NP PIP, aktivita č. 1, Bilancia kompetencií 20.03.2019-24.05.2019  3 788,40 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 314/OAOTP/2017  LM_19_22_54O_110  14.05.2019  06.06.2019  24.6.2019 
2019/81774   Erves n.o.
Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
36119661  NP PIP, aktivita č. 1, Bilancia kompetencií 30.04.2019  369,60 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 314/OAOTP/2017  LM_19_22_54O_166  14.05.2019  06.06.2019  24.6.2019 
2019/81746   Erves n.o.
Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
36119661  NP PIP, aktivita č. 1, Bilancia kompetencií 01.014.2019 do 30.04.2019  3 511,20 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 314/OAOTP/2017  LM_19_22_54O_72  14.05.2019  06.06.2019  24.6.2019 
1221940181   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 6/2019  1 073,84 € 
bez DPH
RD 312/OVS/2019    07.06.2019  13.06.2019  19.6.2019 
1221940179   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  488,98 € 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863731202004+5611862400    10.06.2019  13.06.2019  19.6.2019 
1221940188   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  Upratovacie služby 5/2019  1 543,22 € 
bez DPH
Realizačná zmluva 162/122/2018 k RD 15/OVS/2018    10.06.2019  13.06.2019  19.6.2019 
1221940189   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  Služby nad rámec pravidelných služieb   158,69 € 
bez DPH
Realizačná zmluva 162/122/2018 k RD 15/OVS/2018  OV2019020  10.06.2019  13.06.2019  19.6.2019 
1221940172   TERAVA SECURITY, s.r.o.
Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad
51030691  Služby informátora 5/2019  1 302,84 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 565/122/2018    03.06.2019  13.06.2019  19.6.2019 
1221940170   Final-CD, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Oprava SMV LM 621 BN  771,79 € 
bez DPH
RD 216/OVS/2016  OV2019023  31.05.2019  13.06.2019  19.6.2019 
1221940171   Final-CD, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Oprava SMV LM 616 BC  708,09 € 
bez DPH
RD 216/OVS/2016  OV2019024  31.05.2019  13.06.2019  19.6.2019 
1221940176   Final-CD, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť o SMV 5/2019  59,70 € 
bez DPH
RD 216/OVS/2016    05.06.2019  13.06.2019  19.6.2019 
1221940177   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 5/2019  195,75 € 
bez DPH
    05.06.2019  13.06.2019  19.6.2019 
1221940186   JUDr. Peter Matejovie
Dúbrava 330
37800001  Trovy exekúcie  41,44 € 
bez DPH
    07.06.2019  14.06.2019  19.6.2019 
1221940187   JUDr. Peter Matejovie
Dúbrava 330
37800001  Trovy exekúcie  37,27 € 
bez DPH
    07.06.2019  14.06.2019  19.6.2019 
1221940182   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového poukazu U  1,80 € 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečovaní výplat okruhu    07.06.2019  14.06.2019  19.6.2019 
1221940182   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového poukazu U  1,80 € 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečovaní výplat okruhu    07.06.2019  14.06.2019  19.6.2019 
1221940190   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Hovory 5/2019  365,62 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007    10.06.2019  14.06.2019  19.6.2019 
1221940185   ZDRAVOTNÍK SVLZ, s.r.o.
Pri železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok
36713856  Zdravotné výkony 7 x  48,79 € 
vrátane DPH
    07.06.2019  14.06.2019  19.6.2019 
1221940175   MUDr. Mária Ševčovičová
Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš
36436003  Výpis zo zdravotnej starostlivosti 10 x  69,70 € 
vrátane DPH
    04.06.2019  14.06.2019  19.6.2019 
1221940174   MUDr. Androvičová Anna, Caren, s.r.o.
Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš
45899649  Poskytovanie zdravotnej starostlivosti 15 x  104,55 € 
vrátane DPH
    03.06.2019  14.06.2019  19.6.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Liptovský Mikuláš

Tlačiť