Faktúry 2019 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1291940118   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petofiho 2/2019  1726,24 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    11.03.2019  22.03.2019  4.4.2019 
1291940038   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  IP Telefonia 12/2018  1743,06 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    11.01.2019  17.01.2019  14.2.2019 
1291940489   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 12/2019  1746,46 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    04.12.2019  06.12.2019  1.10.2020 
1291940442   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 11/2019  1746,46 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    06.11.2019  12.11.2019  16.12.2019 
1291940390   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 10/2019  1746,46 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    03.10.2019  08.10.2019  5.11.2019 
1291940348   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 9/2019  1746,46 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    04.09.2019  09.09.2019  5.11.2019 
1291940310   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 8/2019  1746,46 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    06.08.2019  12.08.2019  11.9.2019 
1291940278   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 7/2019  1746,46 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    03.07.2019  11.07.2019  16.8.2019 
1291940235   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 6/2019  1746,46 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    06.06.2019  11.06.2019  8.7.2019 
1291940195   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 5/2019  1746,46 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    06.05.2019  13.05.2019  3.6.2019 
1291940042   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petofiho 12/2018  1799,87 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    11.01.2019  17.01.2019  14.2.2019 
1291940050   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 1-12/2018 doúčtovanie  1855,85 
vrátane DPH
160/OVS/2015    17.01.2019  30.01.2019  14.2.2019 
1291940502   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 12/2019  1867,44 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015    12.12.2019  30.12.2019  1.10.2020 
1291940485   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 11/2019  1867,44 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015    02.12.2019  04.12.2019  1.10.2020 
1291940437   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 10/2019  1867,44 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015    04.11.2019  08.11.2019  16.12.2019 
1291940383   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 9/2019  1867,44 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015    30.09.2019  04.10.2019  5.11.2019 
1291940341   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 8/2019  1867,44 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015    02.09.2019  09.09.2019  5.11.2019 
1291940305   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 7/2019  1867,44 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015    02.08.2019  12.08.2019  11.9.2019 
1291940273   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 6/2019  1867,44 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015    28.06.2019  08.07.2019  16.8.2019 
1291940226   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 5/2019  1867,44 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015    30.05.2019  06.06.2019  8.7.2019 
1291940176   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 4/2019  1867,44 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015    29.04.2019  03.05.2019  3.6.2019 
1291940133   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 3/2019  1867,44 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015    28.03.2019  05.04.2019  3.5.2019 
1291940106   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 2/2019  1867,44 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015    04.03.2019  08.03.2019  4.4.2019 
1291940062   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 1/2019  1867,44 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015    01.02.2019  12.02.2019  7.3.2019 
1291940080   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petofiho 1/2019  1922,33 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    13.02.2019  25.02.2019  7.3.2019 
1291940515   PROXIMA, s.r.o.
Rádayho 16, 984 01 Lučenec
31609481  oprava kanalizácie pracovisko Fiľakovo  1939,49 
vrátane DPH
  Obj.67/2019  18.12.2019  30.12.2019  1.10.2020 
1291940488   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
44390823  upratovacie služby 11/2019  2569,03 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.189/129/2018    04.12.2019  06.12.2019  1.10.2020 
1291940441   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
44390823  upratovacie služby 10/2019  2569,03 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.189/129/2018    05.11.2019  12.11.2019  16.12.2019 
1291940389   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
44390823  upratovacie služby 9/2019  2569,03 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.189/129/2018    02.10.2019  08.10.2019  5.11.2019 
1291940306   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
44390823  upratovacie služby 7/2019  2569,03 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.189/129/2018    02.08.2019  14.08.2019  11.9.2019 
1291940279   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
44390823  upratovacie služby 6/2019  2569,03 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.189/129/2018    03.07.2019  11.07.2019  16.8.2019 
1291940227   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
44390823  upratovacie služby 5/2019  2569,03 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.189/129/2018    03.06.2019  06.06.2019  8.7.2019 
1291940180   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
44390823  upratovacie služby 4/2019  2569,03 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.189/129/2018    02.05.2019  13.05.2019  3.6.2019 
1291940147   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
44390823  upratovacie služby 3/2019  2569,03 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.189/129/2018    03.04.2019  23.04.2019  3.5.2019 
1291940069   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
44390823  upratovacie služby 1/2019  2569,03 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.189/129/2018    06.02.2019  15.02.2019  7.3.2019 
1291940350   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
44390823  upratovacie služby 8/2019  2574,70 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.189/129/2018    05.09.2019  12.09.2019  5.11.2019 
1291940036   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS 12/2018  2943,71 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    11.01.2019  17.01.2019  14.2.2019 
1291940041   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 12/2018  3095,40 
bez DPH
    11.01.2019  17.01.2019  14.2.2019 
1291940209   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 4/2019  3151,70 
bez DPH
    13.05.2019  17.05.2019  3.6.2019 
1291940160   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 3/2019  3303,55 
bez DPH
    11.04.2019  23.04.2019  3.5.2019 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť