Faktúry 2019 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1291940041   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 12/2018  3095,40 
bez DPH
    11.01.2019  17.01.2019  14.2.2019 
1291940040   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefonne poplatky 12/2018  605,09 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    11.01.2019  17.01.2019  14.2.2019 
1291940039   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN 12/2018  977,18 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    11.01.2019  17.01.2019  14.2.2019 
1291940038   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  IP Telefonia 12/2018  1743,06 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    11.01.2019  17.01.2019  14.2.2019 
1291940037   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL 12/2018  398,45 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    11.01.2019  17.01.2019  14.2.2019 
1291940036   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS 12/2018  2943,71 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    11.01.2019  17.01.2019  14.2.2019 
1291940035   MUDr.Meňuš Valerian
Poliklinika Q Rúbanisko II,984 03 Lučenec
42001633  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    11.01.2019  17.01.2019  14.2.2019 
1291940034   Ekmed, s.r.o.
Kalajova č. 1615/12, 986 01 Fiľakovo
36638200  zdravotné výkony  62,73 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    11.01.2019  17.01.2019  14.2.2019 
1291940033   Ekmed, s.r.o.
Kalajova č. 1615/12, 986 01 Fiľakovo
36638200  zdravotné výkony  83,64 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    11.01.2019  17.01.2019  14.2.2019 
1291940032   Ekmed, s.r.o.
Kalajova č. 1615/12, 986 01 Fiľakovo
36638200  zdravotné výkony  76,67 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    11.01.2019  17.01.2019  14.2.2019 
1291940031   Ekmed, s.r.o.
Kalajova č. 1615/12, 986 01 Fiľakovo
36638200  zdravotné výkony  62,73 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    11.01.2019  17.01.2019  14.2.2019 
1291940030   Ekmed, s.r.o.
Kalajova č. 1615/12, 986 01 Fiľakovo
36638200  zdravotné výkony  62,73 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    11.01.2019  17.01.2019  14.2.2019 
1291940029   Ekmed, s.r.o.
Kalajova č. 1615/12, 986 01 Fiľakovo
36638200  zdravotné výkony  146,37 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    11.01.2019  17.01.2019  14.2.2019 
1291940045   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS 12/2018 LC  39,90 
bez DPH
    14.01.2019  25.01.2019  14.2.2019 
1291940055   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  výmena oleja,filtra,motorčeka  349,61 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016  Obj.3/2019  21.01.2019  30.01.2019  14.2.2019 
1291940054   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  280,70 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    21.01.2019  30.01.2019  14.2.2019 
1291940053   JUDr. Jana Debnárová,súdny exekútor
E.M.Šoltésovej 1466/5, 984 01 Lučenec
45029164  trovy exekúcie  74,55 
vrátane DPH
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    18.01.2019  30.01.2019  14.2.2019 
1291940052   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  spotreba EE Petofiho 12/2018  1016,95 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017    17.01.2019  30.01.2019  14.2.2019 
1291940051   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  spotreba EE Fiľakovo 12/2018  245,02 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017    17.01.2019  30.01.2019  14.2.2019 
1291940050   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 1-12/2018 doúčtovanie  1855,85 
vrátane DPH
160/OVS/2015    17.01.2019  30.01.2019  14.2.2019 
1291940049   Ambulancia praktického lekára MUDr. Ľubomíra Garajová, s.r.o.
Štefánikova 14, 985 11 Halič
36862258  zdravotné výkony  83,64 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    16.01.2019  30.01.2019  14.2.2019 
1291940068   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  vodné a stočné,zrážky Lehára 18,LC  622,14 
vrátane DPH
OZ č.206200885 z 30.10.2013    05.02.2019  12.02.2019  7.3.2019 
1291940067   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 1/2019  83,47 
vrátane DPH
10-22-12    05.02.2019  12.02.2019  7.3.2019 
1291940066   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  spotreba EE Poltár 2/2019  249,47 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017    04.02.2019  12.02.2019  7.3.2019 
1291940065   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  spotreba EE Fiľakovo 2/2019  185,50 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017    04.02.2019  12.02.2019  7.3.2019 
1291940064   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  spotreba EE Lehára 2/2019  650,58 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017    04.02.2019  12.02.2019  7.3.2019 
1291940063   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  vodné a stočné,zrážky Fiľakovo  587,42 
vrátane DPH
OZ č.206200885 z 30.10.2013    01.02.2019  12.02.2019  7.3.2019 
1291940062   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 1/2019  1867,44 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015    01.02.2019  12.02.2019  7.3.2019 
1291940061   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  výmena motorčeka stieračov  258,78 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016  Obj.5/2019  01.02.2019  12.02.2019  7.3.2019 
1291940077   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1095,37 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    11.02.2019  15.02.2019  7.3.2019 
1291940075   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozový park 1/2019  119,40 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016    08.02.2019  15.02.2019  7.3.2019 
1291940074   EVROFIN Int.spol. s r.o.-organizačná zložka
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  ročný kreditovací poplatok r.2019  144,00 
vrátane DPH
Zml. zo dňa 6.12.2012,LČ:82307    08.02.2019  15.02.2019  7.3.2019 
1291940073   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 2/2019  1121,44 
vrátane DPH
160/OVS/2015    08.02.2019  15.02.2019  7.3.2019 
1291940072   JUDr. Jana Debnárová,súdny exekútor
E.M.Šoltésovej 1466/5, 984 01 Lučenec
45029164  trovy exekúcie  64,67 
vrátane DPH
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    07.02.2019  15.02.2019  7.3.2019 
1291940071   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP U 1/2019  7,05 
bez DPH
    07.02.2019  15.02.2019  7.3.2019 
1291940070   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 1/2019  115,25 
vrátane DPH
10-22-12    06.02.2019  15.02.2019  7.3.2019 
1291940069   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
44390823  upratovacie služby 1/2019  2569,03 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.189/129/2018    06.02.2019  15.02.2019  7.3.2019 
1291940095   RIAMED, s.r.o.
Komenského 27, 984 01 Lučenec
36855499  zdravotné výkony  55,76 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    19.02.2019  25.02.2019  7.3.2019 
1291940094   Michal Garaj - OK Servis
985 22 Cinobaňa 406
50100092  výmena okenn.kovania Petofiho LC  43,33 
vrátane DPH
  Obj.65/2018  18.02.2019  25.02.2019  7.3.2019 
1291940092   Michal Garaj - OK Servis
985 22 Cinobaňa 406
50100092  výmena,montáž okien Petofiho  195,80 
vrátane DPH
  Obj.6/2019  18.02.2019  25.02.2019  7.3.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť