Faktúry 2019 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1291940243   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petofiho 5/2019  726,42 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    12.06.2019  18.06.2019  8.7.2019 
1291940208   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petofiho 4/2019  967,09 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    13.05.2019  17.05.2019  3.6.2019 
1291940159   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petofiho 3/2019  1354,84 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    10.04.2019  15.04.2019  3.5.2019 
1291940118   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petofiho 2/2019  1726,24 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    11.03.2019  22.03.2019  4.4.2019 
1291940112   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petofiho r.2018-vyúčtovanie  -1664,22 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    07.03.2019  13.03.2019  4.4.2019 
1291940080   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petofiho 1/2019  1922,33 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    13.02.2019  25.02.2019  7.3.2019 
1291940042   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petofiho 12/2018  1799,87 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    11.01.2019  17.01.2019  14.2.2019 
1291940522   SPB Security s.r.o.
Kremnická 26, 851 01 Bratislava-Petržalka
44626975  strážna služba Lučenec,Petofiho 12/2019  1290,37 
vrátane DPH
Zml.č. 177/129/2019    31.12.2019  14.01.2020  1.10.2020 
1291940486   SPB Security s.r.o.
Kremnická 26, 851 01 Bratislava-Petržalka
44626975  strážna služba Petofiho 11/2019  1358,28 
vrátane DPH
Zml.č. 177/129/2019    02.12.2019  04.12.2019  1.10.2020 
1291940438   SPB Security s.r.o.
Kremnická 26, 851 01 Bratislava-Petržalka
44626975  strážna služba Petofiho 10/2019  1562,03 
vrátane DPH
Zml.č. 177/129/2019    04.11.2019  08.11.2019  16.12.2019 
1291940384   SPB Security s.r.o.
Kremnická 26, 851 01 Bratislava-Petržalka
44626975  strážna služba Petofiho 9/2019  1426,20 
vrátane DPH
Zml.č. 177/129/2019    01.10.2019  08.10.2019  5.11.2019 
1291940342   SPB Security s.r.o.
Kremnická 26, 851 01 Bratislava-Petržalka
44626975  strážna služba Petofiho 8/2019  1018,72 
vrátane DPH
Zml.č. 177/129/2019    02.09.2019  09.09.2019  5.11.2019 
1291940518   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  427,11 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    20.12.2019  30.12.2019  1.10.2020 
1291940496   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1362,71 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    09.12.2019  11.12.2019  1.10.2020 
1291940477   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  463,58 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    22.11.2019  02.12.2019  1.10.2020 
1291940447   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1019,76 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    08.11.2019  15.11.2019  16.12.2019 
1291940426   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  624,22 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    23.10.2019  29.10.2019  5.11.2019 
1291940406   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1002,53 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    09.10.2019  17.10.2019  5.11.2019 
1291940378   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  247,51 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    23.09.2019  26.09.2019  5.11.2019 
1291940359   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  669,47 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    10.09.2019  12.09.2019  5.11.2019 
1291940337   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  135,29 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    23.08.2019  27.08.2019  11.9.2019 
1291940323   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  805,35 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    09.08.2019  14.08.2019  11.9.2019 
1291940296   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  138,60 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    23.07.2019  26.07.2019  16.8.2019 
1291940284   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1016,18 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    08.07.2019  11.07.2019  16.8.2019 
1291940260   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  393,79 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    21.06.2019  25.06.2019  8.7.2019 
1291940244   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1198,82 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    12.06.2019  18.06.2019  8.7.2019 
1291940217   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  220,71 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    23.05.2019  28.05.2019  3.6.2019 
1291940204   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  793,10 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    10.05.2019  17.05.2019  3.6.2019 
1291940169   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  404,09 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    24.04.2019  29.04.2019  3.5.2019 
1291940158   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1006,23 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    09.04.2019  15.04.2019  3.5.2019 
1291940129   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  349,72 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    25.03.2019  28.03.2019  4.4.2019 
1291940110   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  769,02 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    07.03.2019  13.03.2019  4.4.2019 
1291940097   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  538,68 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    25.02.2019  04.03.2019  7.3.2019 
1291940077   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1095,37 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    11.02.2019  15.02.2019  7.3.2019 
1291940054   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  280,70 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    21.01.2019  30.01.2019  14.2.2019 
1291940019   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  859,75 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    08.01.2019  11.01.2019  14.2.2019 
1291940509   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS 11/2019 LC  -38,24 
bez DPH
    16.12.2019  27.12.2019  1.10.2020 
1291940503   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby,prenájom priečinku 11/2019  3540,25 
vrátane DPH
    13.12.2019  18.12.2019  1.10.2020 
1291940492   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP U 11/2019  9,44 
bez DPH
    05.12.2019  11.12.2019  1.10.2020 
1291940458   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby,prenájom priečinku 10/2019  4056,25 
vrátane DPH
    15.11.2019  20.11.2019  16.12.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť