Faktúry 2019 (ÚPSVR Martin)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1231940422   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia plynu 12/2019  1109,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019_1 z 26.04.2019    04.12.2019  11.12.2019 
1231940379   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia plynu 11/2019  1109,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019_1 z 26.04.2019    05.11.2019  08.11.2019 
1231940348   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia plynu 10/2019  1109,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019_1 z 26.04.2019    03.10.2019  08.10.2019 
1231940318   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia plynu 09/2019  1109,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019_1 z 26.04.2019    04.09.2019  09.09.2019 
1231940290   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia plynu 08/2019  1109,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019    05.08.2019  09.08.2019 
1231940241   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia plynu 07/2019  1109,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019    03.07.2019  12.07.2019 
1231940215   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia plynu 06/2019  1109,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019    10.06.2019  13.06.2019 
1231940159   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia plynu 05/2019  1109,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 01.05.2015    06.05.2019  13.05.2019 
1231940019   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN 12/2018  1127,52 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-LAN    11.01.2019  01.02.2019 
1231840734   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN 11/2018  1127,52 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-LAN    12.12.2018  04.01.2019 
1231940430   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné 05-11/2019  1168,97 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    05.12.2019  11.12.2019 
1231940016   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby 12/2018  1200,96 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-IPT    11.01.2019  01.02.2019 
1231840735   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby 11/2018  1200,96 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-IPT    12.12.2018  04.01.2019 
1231940449   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Distribúcia elektriny - nedoplatok  1223,33 
vrátane DPH
Zmluva č. 395/OVS/2019    16.12.2019  30.12.2019 
1231940451   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Distribúcia elektriny - nedoplatok  1353,42 
vrátane DPH
Zmluva č. 395/OVS/2019    16.12.2019  23.12.2019 
1231940205   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné 11/2018 - 05/2019  1368,04 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    31.05.2019  10.06.2019 
1231940105   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Oprava služobného motor. vozidla  1491,89 
vrátane DPH
  Objednávka č. 02-02/2019 z 06.02.2019, Objednávka č. 04-03/2019 z 05.03.2019  13.03.2019  03.04.2019 
1231940321   Mesto Vrútky
Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky
00647209  Náklady spojené s užívaním nebytového priestoru r. 2018  1704,91 
bez DPH
Nájomná zmluva č. 5/04-2    06.09.2019  09.09.2019 
1231940031   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn - vyúčtovanie - oprava základu dane 01-12/2018  1825,88 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 01.05.2015    17.01.2019  01.02.2019 
88442/2019   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1
46279610  Vzdelávací program Pracovník logistiky a skladového hospodárstva 24.4.-3.5.2019  1890,00 
bez DPH
Rámcová dohoda č. 247/OAOTP/2017  Objednávka č. 19/23/54O/86  09.05.2019  22.05.2019 
82521/2019   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1
46279610  Vzdelávací program Pracovník logistiky a skladového hospodárstva 11.4.-23.4.2019  1890,00 
bez DPH
Rámcová dohoda č. 247/OAOTP/2017  Objednávka č. 19/23/54O/85  29.04.2019  20.05.2019 
98943/2019   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1
46279610  Vzdelávací program Pracovník logistiky a skladového hospodárstva 6.5.-15.5.2019  1980,00 
bez DPH
Rámcová dohoda č. 247/OAOTP/2017  Objednávka č. 19/23/54O/87  27.05.2019  06.06.2019 
1231940447   PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  Upratovacie služby 11/2019  2127,88 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 15/OVS/2018 z 17.4.2018, Realizačná zmluva č. 191/123/2018 z 17.5.2018    12.12.2019  30.12.2019 
1231940404   PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  Upratovacie služby 10/2019  2127,88 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 15/OVS/2018 z 17.4.2018, Realizačná zmluva č. 191/123/2018 z 17.5.2018    11.11.2019  06.12.2019 
1231940352   PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  Upratovacie služby 09/2019  2127,88 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 15/OVS/2018 z 17.4.2018, Realizačná zmluva č. 191/123/2018 z 17.5.2018    07.10.2019  04.11.2019 
1231940320   PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  Upratovacie služby 08/2019  2127,88 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 15/OVS/2018 z 17.4.2018, Realizačná zmluva č. 191/123/2018 z 17.5.2018    05.09.2019  26.09.2019 
1231940292   PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  Upratovacie služby 07/2019  2127,88 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 15/OVS/2018 z 17.4.2018, Realizačná zmluva č. 191/123/2018 z 17.5.2018    05.08.2019  02.09.2019 
1231940255   PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  Upratovacie služby 06/2019  2127,88 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 15/OVS/2018 z 17.4.2018, Realizačná zmluva č. 191/123/2018 z 17.5.2018    09.07.2019  05.08.2019 
1231940224   PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  Upratovacie služby 05/2019  2127,88 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 15/OVS/2018 z 17.4.2018, Realizačná zmluva č. 191/123/2018 z 17.5.2018    12.06.2019  21.06.2019 
1231940196   PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  Upratovacie služby 04/2019  2127,88 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 15/OVS/2018 z 17.4.2018, Realizačná zmluva č. 191/123/2018 z 17.5.2018    15.05.2019  10.06.2019 
1231940137   PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  Upratovacie služby 03/2019  2127,88 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 15/OVS/2018 z 17.4.2018, Realizačná zmluva č. 191/123/2018 z 17.5.2018    08.04.2019  02.05.2019 
1231940101   PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  Upratovacie služby 02/2019  2127,88 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 15/OVS/2018 z 17.4.2018, Realizačná zmluva č. 191/123/2018 z 17.5.2018    11.03.2019  03.04.2019 
1231940074   PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  Upratovacie služby 11/2018  2127,88 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 15/OVS/2018 z 17.4.2018, Realizačná zmluva č. 191/123/2018 z 17.5.2018    18.02.2019  08.03.2019 
1231940015   PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  Upratovacie služby 12/2018  2127,88 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 15/OVS/2018 z 17.4.2018, Realizačná zmluva č. 191/123/2018 z 17.5.2018    10.01.2019  01.02.2019 
1231940266   Stredná odborná škola pedagogická
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) 06/2019  2172,01 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    18.07.2019  24.07.2019 
1231940327   Stredná odborná škola pedagogická
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) 08/2019  2173,45 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    09.09.2019  12.10.2019 
1231940289   Stredná odborná škola pedagogická
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) 07/2019  2176,50 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    05.08.2019  09.08.2019 
1231940121   Generali Poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
35709332  Poistenie za obdobie 1.4.2019-31.3.2020  2207,52 
bez DPH
Poistná zmluva č. 5720007083 z 31.03.2009    27.03.2019  28.03.2019 
1231940060   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Poskytnuté služby - oprava výmenníkovej stanice - nefunkčný regulátor na prívod. potrubí tepla  2292,30 
vrátane DPH
  Objednávka č. 01-01/2019 z 22.01.2019  07.02.2019  18.02.2019 
1231940002   TERAVA, s.r.o.
Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad
44644329  Strážna služba 12/2018  2471,04 
bez DPH
Zmluva č. 263/123/2017 MT z 01.07.2017    03.01.2019  07.01.2019 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť