Faktúry 2019 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421940142   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 03/2019 Saleziánov 1, Michalovce  1 102,51 EUR 
vrátane DPH
1121VP ZSE 2018/E 3    11.04,2019  18.04.2019  16.4.2019 
1421940141   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 03/2019 V. Kapušany  261,52 EUR 
vrátane DPH
1121VP ZSE 2018/E 3    11.04,2019  18.04.2019  16.4.2019 
1421940140   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 03/2019  2 879,44 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    11.04,2019  18.04.2019  16.4.2019 
1421940139   Mesto Veľké Kapušany
L. N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany
00332038  nájom za užívanie nebytových priestorov 04/2019  81,28 EUR 
vrátane DPH
Zmluv ao nájme nebytových priestorov č. 2/2018/OE    11.04,2019  18.04.2019  16.4.2019 
1421940137   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatik Volswagen MI 199 CD  261,60 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV190029  10.04.2019  18.04.2019  16.4.2019 
1421940136   SWAN a.s.
Landerova 12, 811 09 Bratislava
47258314  Telekomunikačné poplatky 03/2019  708,41 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.04.2019  18.04.2019  16.4.2019 
1421940114   MUDr. Maškulík Marián
A. Dubčeka 270, 072 22 Strážske
31983871  zdravotné výkony  41,82 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    01.04.2019  18.04.2019  16.4.2019 
2019/115763   Newport Group, a.s.
Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR
46279610  fakturácia za realizáciu programu inkluzívne vzdelávanie v termíne od 12.02.-12.03.2019   20 928,00 EUR 
bez DPH
247/OAOTP/2017  19/42/54O/52  25.03.2019  17.04.2019  29.4.2019 
2019/118574   Newport Group, a.s.
Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR
46279610  Faktúra za realizáciu vzdelávacieho programu inkluzívne vzdelávanie v termíne od 12.02.2019-12.03.2019   22 890,00 EUR 
bez DPH
247/OAOTP/2017  19/42/54O/51  25.03.2019  17.04.2019  29.4.2019 
2019/110107   BKS Úspech, s.r.o
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava
35768746  kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ  2 310,00 EUR 
vrátane DPH
315/AOTP/2017  19/42/54O/30  29.03.2019  12.04.2019  30.4.2019 
1421940135   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatik + nové pneumatikyŠKODA Oktávia MI 909 BD  232,80 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV190019  08.04.2019  11.04.2019  10.4.2019 
1421940134   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatik+ nové pneumatiky PEGUEOT BL 063 KU   285,60 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV190020  08.04.2019  11.04.2019  10.4.2019 
1421940133   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatik Volswagen MI 199 CD   21,60 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV190023  08.04.2019  11.04.2019  10.4.2019 
1421940132   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatik ŠKODA Fábia MI 476 CB  22,64 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    08.04.2019  11.04.2019  10.4.2019 
1421940131   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatik PEGUEOT BL 130 RJ   21,60 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    08.04.2019  11.04.2019  10.4.2019 
1421940130   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 03/2019  78,34 EUR 
vrátane DPH
9902319180    08.04.2019  11.04.2019  10.4.2019 
1421940129   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 03/2019  234,88 EUR 
vrátane DPH
9900642356    08.04.2019  11.04.2019  10.4.2019 
1421940128   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP U za mesiac 03/2019  8,10 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    08.04.2019  11.04.2019  10.4.2019 
1421940126   Stami-a s.r.o
Kapušianska 110, 071 01 Michalovce
46181644  opravu dlažby a zárubne na pracovisku Saleziánov 1, Michalovce  508,80 EUR 
vrátane DPH
  OV190012  04.04.2019  09.04.2019  9.4.2019 
1421940125   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť o vozový park  107,46 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    04.04.2019  09.04.2019  9.4.2019 
1421940124   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 27.02-26.03.2019 Saleziánov 1, MI a Michalovská 55, Sobrance 27.02.-29.03.2019  377,04 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    04.04.2019  09.04.2019  9.4.2019 
1421940123   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 01-01-2019-31.03.2019 P.O.H. 66/118 Veľké Kapušany  30,77 EUR 
vrátane DPH
80-000093822PO2015    04.04.2019  09.04.2019  9.4.2019 
1421940122   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.-31.03.2019  1 075,26 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    04.04.2019  09.04.2019  9.4.2019 
1421940121   Green Wave Recycling s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra
45539197  vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob dňa 27.03.2019  1,20 EUR 
vrátane DPH
207/142/2017  OV190016  03.04.2019  09.04.2019  9.4.2019 
1421940118   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatik Pegueot BL 234 KU  21,60 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV190021  03.04.2019  09.04.2019  9.4.2019 
1421940118   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatik Pegueot BL 275 KU  21,60 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV190022  03.04.2019  09.04.2019  9.4.2019 
1421940117   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  zemný plyn obdobie 04/2019  1 490,61 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    03.04.2019  09.04.2019  9.4.2019 
1421940116   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny obdobie 01.04-30.04.2019 P.O. H. 66/118 Veľké Kapušany  72,37 EUR 
vrátane DPH
433/OVS/2018 434/OVS/2018    03.04.2019  09.04.2019  9.4.2019 
1421940115   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné, stočné obdobie 21.12.2018-25.03.2019 Zelená Veľké Kapušany  142,36 EUR 
vrátane DPH
80-000093822PO2015    01.04.2019  09.04.2019  9.4.2019 
1421940113   LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o
Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce
36600229  Nájom nebytových priestorov 04/2019  609,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 01/2018/OE    01.04.2019  09.04.2019  9.4.2019 
1421940112   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovacie služby 03/2019  4 740,84 EUR 
vrátane DPH
192/1/42/2018    28.03.2019  09.04.2019  9.4.2019 
1421940111   VSD a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36599361  Poplatok za výmenu ističa obnova zab. značky mont.pr. pl pracovisko P.O: H 66/118, Veľké Kapušany  8,10 EUR 
vrátane DPH
149/142/2019    26.03.2019  29.03.2019  29.3.2019 
1421940110   VSD a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36599361  Poplatok za dopravu za výmenu ističa pracovisko P.O.H. 66/118 V. Kapušany  20,00 EUR 
vrátane DPH
149/142/2019    26.03.2019  29.03.2019  29.3.2019 
1421940109   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  osviežovače vzduchu 50 ks, 20 ks 5L tekuté mydlo  87,36 EUR 
vrátane DPH
192/1/42/2018  OV190017  26.03.2019  29.03.2019  29.3.2019 
2019/97387   Newport Group, a.s.
Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR
46279610  fakturácia za realizáciu vzdelávacieho programu pracovník logistiky a skladového hospodárstva v termíne od 20.02.2019-28.02.2019  4 500,00 EUR  
bez DPH
247/OAOTP/2017  18/42/54O/48  07.03.2019  27.03.2019  29.3.2019 
1421940106   ORDINÁCIA, s.r.o MUDr. Juhászová Mária
Masarykova 1340, 071 01 Michalovce
45526206  zdravotné výkony  20,91 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    21.03.2019  27.03.2019  26.3.2019 
2019/84331   BKS Úspech, s.r.o
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava
35768746  kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ  369,60 EUR 
vrátane DPH
315/AOTP/2017  19/42/54O/96  07.03.2019  26.03.2019  1.4.2019 
2019/84252   BKS Úspech, s.r.o
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava
35768746  kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ  1 663,20 EUR 
vrátane DPH
315/AOTP/2017  19/42/54O/95  07.03.2019  26.03.2019  1.4.2019 
2019/84167   BKS Úspech, s.r.o
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava
35768746  kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ   4 250,40 EUR 
vrátane DPH
315/AOTP/2017  19/42/54O/30  07.03.2019  26.03.2019  1.4.2019 
1421940107   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.03-15.03.2019  527,30 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    21.03.2019  26.03.2019  25.3.2019 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť