Faktúry 2019 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421940131   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatik PEGUEOT BL 130 RJ   21,60 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    08.04.2019  11.04.2019  10.4.2019 
1421940130   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 03/2019  78,34 EUR 
vrátane DPH
9902319180    08.04.2019  11.04.2019  10.4.2019 
1421940129   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 03/2019  234,88 EUR 
vrátane DPH
9900642356    08.04.2019  11.04.2019  10.4.2019 
1421940128   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP U za mesiac 03/2019  8,10 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    08.04.2019  11.04.2019  10.4.2019 
1421940126   Stami-a s.r.o
Kapušianska 110, 071 01 Michalovce
46181644  opravu dlažby a zárubne na pracovisku Saleziánov 1, Michalovce  508,80 EUR 
vrátane DPH
  OV190012  04.04.2019  09.04.2019  9.4.2019 
1421940125   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť o vozový park  107,46 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    04.04.2019  09.04.2019  9.4.2019 
1421940124   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 27.02-26.03.2019 Saleziánov 1, MI a Michalovská 55, Sobrance 27.02.-29.03.2019  377,04 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    04.04.2019  09.04.2019  9.4.2019 
1421940123   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 01-01-2019-31.03.2019 P.O.H. 66/118 Veľké Kapušany  30,77 EUR 
vrátane DPH
80-000093822PO2015    04.04.2019  09.04.2019  9.4.2019 
1421940122   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.-31.03.2019  1 075,26 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    04.04.2019  09.04.2019  9.4.2019 
1421940121   Green Wave Recycling s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra
45539197  vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob dňa 27.03.2019  1,20 EUR 
vrátane DPH
207/142/2017  OV190016  03.04.2019  09.04.2019  9.4.2019 
1421940118   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatik Pegueot BL 234 KU  21,60 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV190021  03.04.2019  09.04.2019  9.4.2019 
1421940118   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatik Pegueot BL 275 KU  21,60 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV190022  03.04.2019  09.04.2019  9.4.2019 
1421940117   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  zemný plyn obdobie 04/2019  1 490,61 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    03.04.2019  09.04.2019  9.4.2019 
1421940116   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny obdobie 01.04-30.04.2019 P.O. H. 66/118 Veľké Kapušany  72,37 EUR 
vrátane DPH
433/OVS/2018 434/OVS/2018    03.04.2019  09.04.2019  9.4.2019 
1421940115   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné, stočné obdobie 21.12.2018-25.03.2019 Zelená Veľké Kapušany  142,36 EUR 
vrátane DPH
80-000093822PO2015    01.04.2019  09.04.2019  9.4.2019 
1421940114   MUDr. Maškulík Marián
A. Dubčeka 270, 072 22 Strážske
31983871  zdravotné výkony  41,82 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    01.04.2019  18.04.2019  16.4.2019 
1421940113   LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o
Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce
36600229  Nájom nebytových priestorov 04/2019  609,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 01/2018/OE    01.04.2019  09.04.2019  9.4.2019 
1421940112   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovacie služby 03/2019  4 740,84 EUR 
vrátane DPH
192/1/42/2018    28.03.2019  09.04.2019  9.4.2019 
1421940111   VSD a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36599361  Poplatok za výmenu ističa obnova zab. značky mont.pr. pl pracovisko P.O: H 66/118, Veľké Kapušany  8,10 EUR 
vrátane DPH
149/142/2019    26.03.2019  29.03.2019  29.3.2019 
1421940110   VSD a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36599361  Poplatok za dopravu za výmenu ističa pracovisko P.O.H. 66/118 V. Kapušany  20,00 EUR 
vrátane DPH
149/142/2019    26.03.2019  29.03.2019  29.3.2019 
1421940109   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  osviežovače vzduchu 50 ks, 20 ks 5L tekuté mydlo  87,36 EUR 
vrátane DPH
192/1/42/2018  OV190017  26.03.2019  29.03.2019  29.3.2019 
1421940108   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla vyúčtovacia faktúra obdobie 01.01.-31.12.2018   -662,16 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23-6-85-01-057    25.03.2019    3.4.2019 
1421940107   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.03-15.03.2019  527,30 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    21.03.2019  26.03.2019  25.3.2019 
1421940106   ORDINÁCIA, s.r.o MUDr. Juhászová Mária
Masarykova 1340, 071 01 Michalovce
45526206  zdravotné výkony  20,91 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    21.03.2019  27.03.2019  26.3.2019 
1421940105   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom, energie 03/2019  95,21 EUR 
bez DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    20.03.2019  26.03.2019  25.3.2019 
1421940104   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
359672254  Dodávka tepla obdobie 01.02.2019-28.02.2019  1 484,04 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla    19.03.2019  26.03.2019  25.3.2019 
1421940103   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla PEGUEOT BL 130 RJ  194,08 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV190014  15.03.2019  26.03.2019  25.3.2019 
1421940102   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis k zľave DEKVS 02/2019  65,20 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.01.2018    15.03.2019    3.4.2019 
1421940101   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 02/2019 Zelená 63/299, Veľké Kapušany  263,39 EUR 
vrátane DPH
1121VP ZSE 2018/E 3    13.03.2019  20.03.2019  18.3.2019 
1421940100   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 02/2019 Saleziánov 1, Michalovce A,B,C  1 070,05 EUR 
vrátane DPH
1121VP ZSE 2018/E 3    13.03.2019  20.03.2019  18.3.2019 
1421940099   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 02/2019 Michalovská 55, Sobrance   341,86 EUR 
vrátane DPH
1121VP ZSE 2018/E 3    13.03.2019  20.03.2019  18.3.2019 
1421940098   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 02/2019 Saleziánov 1, Michalovce D  480,78 EUR 
vrátane DPH
1121VP ZSE 2018/E 3    13.03.2019  20.03.2019  18.3.2019 
1421940097   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina obdobie 02/2019 Zelená 63/299, Veľké Kapušany  83,29 EUR 
vrátane DPH
1121VP ZSE 2018/E 3    13.03.2019  20.03.2019  18.3.2019 
1421940096   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB  334,90 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    13.03.2019  20.03.2019  18.3.2019 
1421940095   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 02/2019  3 092,79 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    13.03.2019  20.03.2019  18.3.2019 
1421940093   Mesto Veľké Kapušany
L. N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany
00332038  Nájomné za užívanie nebytových priestorov 08/2019  81,28 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestrov č. 02/2018/OE    12.03.2019  20.03.2019  18.3.2019 
1421940092   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telekomunikačné poplatky 02/2019  874,36 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.03.2019  20.03.2019  18.3.2019 
1421940091   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP U 02/2019  9,00 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    11.03.2019  20.03.2019  18.3.2019 
1421940090   Green Wave Recycling s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra
45539197  vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob V. Kapušany   1,20 EUR 
vrátane DPH
207/142/2017  OV190011  08.03.2019  20.03.2019  18.3.2019 
1421940089   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKDA Oktávia MI 909 BD  252,60 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV190010  08.03.2019  14.03.2019  12.3.2019 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť