Faktúry 2019 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421840543   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné, stočné obdobie 01.10-31.12.2018 Zelená 63,V. Kapušany   32,08 EUR 
vrátane DPH
80-000093822PO2015    07.01.2019  10.01.2019  9.1.2019 
1421840542   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.-31.12.2018   725,44 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    04.01.2019  10.01.2019  9.1.2019 
1421840541   MUDr. Maškulík Marián
A. Dubčeka 270, 072 22 Strážske
31983871  zdravotné výkony  34,85 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z.    04.01.2019  10.01.2019  9.1.2019 
1421840535   MUDr. Dulinová Andrea
Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce
35539003  zdravotný výkon  34,85 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    31.12.2018  10.01.2019  9.1.2019 
1421840534   CD MED s.r.o MUDr. Majorošová Mária
Záhradná 459/11, 079 01 Veľké Kapušany
46517855  zdravotné výkony   160,31 EUR 
vrátane DPH
447/2008 Z.z.    31.12.2018  10.01.2019  9.1.2019 
1421940045   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.-31.01.2019  1 522,52 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    05.02.2019  08.01.2019  8.2.2019 
1421940037   ZS Dr. Schweitzera s.r.o
072 13 Palín 272
36585173  zdravotné výkony  20,91 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    01.02.2019  08.01.2019  8.2.2019 
1421940001   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 01/2019  1 278,56 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    04.01.2019  08.01.2019  7.1.2019 
1421840539   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPP U za 12/2018  7,95 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    04.01.2019  08.01.2019  7.1.2019 
1421840538   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 28.11.-20.12.2018 Saleziánov 1, Michalovce, obdobie 29.11- .19.12.2018 Michalovská 55, Sobrance  313,21 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    02.01.2019  08.01.2019  7.1.2019 
1421840537   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
30794536  vodné, stočné obdobie 25.09.-20.12.2018 Zelená 299, V. Kapušany  149,17 EUR 
vrátane DPH
80-000093822PO2015    02.01.2019  08.01.2019  7.1.2019 
2018/425/267   Newport Group, a.s.
Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR
46279610  realizácia vzdelávacieho programu inkluzívne vzdelávanie v termíne od 24.10.-23.10.2018  21 200,50 
vrátane DPH
247/OAOTP/2017  18/42/OAOTP/122  07.12.2018  06.01.2019  25.2.2019 
2018/386421   Newport Group, a.s.
Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR
46279610  realizácia vzdelávacieho programu inkluzívne vzdelávanie, v termíne od 25.09.2018-23.10.2018   21 745,50 EUR 
bez DPH
247/OAOTP/2017  18/42/54O/67  06.11.2018  06.12.2018  25.2.2019 
2018/262073   Newport Group, a.s.
Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR
46279610  realizácia vzdelávacieho programu inkluzívne vzdelávanie od 26.06.2018-12.07.2018  12 535,00 EUR 
bez DPH
247/OAOTP/2017  18/42/54O/33  23.07.2018  22.08.2018  25.2.2019 
2018/234259   Newport Group, a.s.
Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR
46279610  realizácia vzdelávacieho programu Inkluzivne vzdelávanie v termíne od 28.05-25.06.2018  17 985,00 EUR 
bez DPH
247/OAOTP/2017  18/42/54O/1  06.07.2018  05.08.2018  25.2.2019 
1421840555   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 12/2018  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    14.01.2019  18.01.2018  17.1.2019 
1421940231   JUDr. Michal Kruppa
Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Trovy exekúcie Ex 119/2010 Jolana Kotlárová  84,03 EUR 
vrátane DPH
233/1995 Z.z.  Ex 119/2010  25.06.2019  03.07.2017  2.7.2019 
1421940445   Vlajky. EU.s.r.o.
Radčina 497/22, 161 00 Praha 6
28511042  vlajky EU, SR  54,96 EUR 
vrátane DPH
  10261/2019  03.12.2019    9.12.2019 
1421940375   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis k DEKVS za 09/2019  61,00 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.01.2018    14.10.2019    4.11.2019 
1421940326   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  diaľková kreditácia  10 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj    09.09.2019    2.10.2019 
1421940341   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis k zľave DEKVS 08/2019  59,74 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.01.2018    16.09.2019    2.10.2019 
1421940267   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis k zľave DEKVS 06/2019  56,62 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.01.2018    12.07.2019    16.7.2019 
1421940154   Služby mesta Michalovce s.r.o
Partizánska 3002/23, 071 01 Michjalovce
44389442  Dobropis za energie CPS, Nám. osloboditeľov 77, Michalovce rok 2018   -804,92 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    23.04.2019    2.5.2019 
1421940155   Služby mesta Michalovce s.r.o
Partizánska 3002/23, 071 01 Michjalovce
44389442  dobropis za skutočné náklady NP DEI 2018  -579,42 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 383/2016/S/MaS    23.04.2019    2.5.2019 
1421940102   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis k zľave DEKVS 02/2019  65,20 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.01.2018    15.03.2019    3.4.2019 
1421940108   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla vyúčtovacia faktúra obdobie 01.01.-31.12.2018   -662,16 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23-6-85-01-057    25.03.2019    3.4.2019 
1421840536   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  diaľková kreditácia   15 000,00 EUR  
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj    02.01.2019    7.1.2019 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť