Faktúry 2019 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2019/222952   Newport Group, a.s.
Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR
46279610  realizácia vzdelávacieho programu Inkluzívne vzdelávanie v termíne od 22.10.-20.11.2019  18 966,00 
bez DPH
247/OAOTP/2017  19/42/54O/1083  29.11.2019  06.12.2019  20.12.2019 
2019/194971   Newport Group, a.s.
Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR
46279610  realizácia vzdelávacieho programu inkluzívne vzdelávanie v termíne od 14.04.-15.05.2019  20 710,00 
bez DPH
247/OAOTP/2017  19/42/54O/250  28.05.2019  18.06.2019  21.6.2019 
2019/68540   Newport Group, a.s.
Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR
46279610  realizácia vzdelávacieho programu inkluzívne vzdelávanie v termíne od 14.01.2019-11.02.2019  22 236,00  
bez DPH
18/42/54O/2017  18/42/540/292  22.02.2019  20.03.2019  22.3.2019 
2019/69420   Newport Group, a.s.
Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR
46279610  realizácia vzdelávacieho programu inkluzívne vzdelávanie v termíne od 14.01.2019-11.02.2019  21963,50 EUR 
bez DPH
247/OAOTP/2017  18/42/54O/2014  22.02.2019  20.03.2019  22.3.2019 
2019/145137   Newport Group, a.s.
Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR
46279610  realizácia vzdelávacieho programu inkluzívne vzdelávanie v termíne od 13.03.2019 - 10.04.2019  21 527,50 EUR 
bez DPH
247/OAOTP/2017  19/42/54O/199  25.04.2019  20.05.2019  29.5.2019 
2018/262073   Newport Group, a.s.
Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR
46279610  realizácia vzdelávacieho programu inkluzívne vzdelávanie od 26.06.2018-12.07.2018  12 535,00 EUR 
bez DPH
247/OAOTP/2017  18/42/54O/33  23.07.2018  22.08.2018  25.2.2019 
1421940357   Psychodiagnostika a.s.
Mickiewiczova ul. č.2, 811 07 Bratislava
31385770  psychodiagnostické testy záznamové hárky  122,43 EUR 
vrátane DPH
  OV190055  03.10.2019  09.10.2019  7.10.2019 
1421940358   Psychodiagnostika a.s.
Mickiewiczova ul. č.2, 811 07 Bratislava
31385770  psychodiagnostické testy - CD  112,80 EUR 
bez DPH
  OV190055  03.10.2019  09.10.2019  7.10.2019 
1421940187   Psychodiagnostika a.s.
Mickiewiczova ul. č. 2, P.O.BOX 44
31385770  Psychodiagnostické testy  552,00 EUR 
vrátane DPH
  OV190036  17.05.2019  27.05.2019  24.5.2019 
1421940420   Václav Kolbašovský
Nad Laborcom 6, 071 01 Michalovce
35455004  Projektová dokumentácia - zmena  100,00 EUR 
bez DPH
  OV190059  13.11.2019  18.11.2019  18.11.2019 
1421940438   EVROFIN Int s.r.o
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  profylaxia - pravidelná prehliadka   394,14 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb záručného o pozáručného servisu  OV190070  27.11.2019  06.12.2019  9.12.2019 
1421940134   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatik+ nové pneumatiky PEGUEOT BL 063 KU   285,60 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV190020  08.04.2019  11.04.2019  10.4.2019 
1421940137   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatik Volswagen MI 199 CD  261,60 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV190029  10.04.2019  18.04.2019  16.4.2019 
1421940132   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatik ŠKODA Fábia MI 476 CB  22,64 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    08.04.2019  11.04.2019  10.4.2019 
1421940118   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatik Pegueot BL 275 KU  21,60 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV190022  03.04.2019  09.04.2019  9.4.2019 
1421940118   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatik Pegueot BL 234 KU  21,60 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV190021  03.04.2019  09.04.2019  9.4.2019 
1421940135   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatik + nové pneumatikyŠKODA Oktávia MI 909 BD  232,80 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV190019  08.04.2019  11.04.2019  10.4.2019 
1421940133   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatik Volswagen MI 199 CD   21,60 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV190023  08.04.2019  11.04.2019  10.4.2019 
1421940131   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatik PEGUEOT BL 130 RJ   21,60 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    08.04.2019  11.04.2019  10.4.2019 
1421940450   Mesto Veľké Kapušany
L. N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany
00332038  prevádzkové náklady podľa rozúčtovania nákladov obdobie 01.11-2018-31.10.2019  52,75 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2018/OE    04.12.2019  11.12.2019  10.12.2019 
1421940235   Markos Slovakia s.r.o
072 36 Kaluža 225
36212610  prenájom priestorov dňa 30.05.2019- školenie BOZP  490,00 EUR 
vrátane DPH
  OV190039  28.06.2019  10.07.2019  9.7.2019 
1421940005   Meské kultúrne stredisko
Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce
00186490  prenájom malej sály a vestibulu dňa 10.01.2019 - burza práce  125,00 EUR 
bez DPH
  00190007  10.01.2019  15.01.2019  15.1.2019 
1421940462   Technické služby
Gorkého 55, Sobrance
35513861  prenájom kontajnera obdobie 01.07.-31.12.2019  35,88 EUR 
vrátane DPH
Nájomna zmluva č. 9/2009    13.12.2019  19.12.2019  19.12.2019 
1421940270   Technické služby
Gorkého 55, Sobrance
35513861  Prenájom kontajnera obdobie 01.01.-30.06.2019  35,88 EUR 
vrátane DPH
Nájomna zmluva č. 9/2009    12.07.2019  22.07.2019  19.7.2019 
1421940268   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné služby 06/2019  2 415,56 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    12.07.2019  22.07.2019  19.7.2019 
1421840550   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 12/2018  3025,34 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    11.01.2019  18.01.2019  17.1.2019 
1421940461   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 11/2019  3 361,65 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    13.12.2019  19.12.2019  19.12.2019 
1421940423   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 10/2019  3 553,25 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    15.11.2019  22.11.2019  21.11.2019 
1421940374   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 09/2019  3 290,75 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    14.10.2019  17.10.2019  15.10.2019 
1421940340   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 08/2019  2 952,55 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    16.09.2019  19.09.2019  17.9.2019 
1421940312   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 07/2019  4 615,80 EUR 
bez DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    15.08.2019  20.08.2019  2.9.2019 
1421940224   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 05/2019  3 113,11  
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    14.06.2019  25.06.2019  24.6.2019 
1421940173   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 04/2019  2586,84 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    10.05.2019  15.05.2019  14.5.2019 
1421940140   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 03/2019  2 879,44 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    11.04,2019  18.04.2019  16.4.2019 
1421940095   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 02/2019  3 092,79 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    13.03.2019  20.03.2019  18.3.2019 
1421940060   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 01/2019  3 710,28 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    13.02.2019  20.02.2019  19.2.2019 
1421940111   VSD a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36599361  Poplatok za výmenu ističa obnova zab. značky mont.pr. pl pracovisko P.O: H 66/118, Veľké Kapušany  8,10 EUR 
vrátane DPH
149/142/2019    26.03.2019  29.03.2019  29.3.2019 
1421940110   VSD a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36599361  Poplatok za dopravu za výmenu ističa pracovisko P.O.H. 66/118 V. Kapušany  20,00 EUR 
vrátane DPH
149/142/2019    26.03.2019  29.03.2019  29.3.2019 
1421940156   Interier Invest s.r.o
Kukučinova 23, 040 01 Košice
36190381  podkládka koberca do kancelárie riaditeľky úradu na pracovisku v Michalovciach, ul. Saleziánov 1   1 173,18 EUR 
vrátane DPH
  OV190028  24.04.2019  06.05.2019  2.5.2019 
1421940243   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn obdobie 01.07.-31.07.2019  1 935,87 EUR 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    03.07.2019  10.07.2019  10.7.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť