Faktúry 2019 (ÚPSVR Poprad)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1361940041   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  elektrina LE 15.10.2018 - 31.12.2018 - vyúčtovanie  11852,03 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121VP_ZSE/2017E, 344/OVS/2017, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121VP_ZSE/2018, č. 433/OVS/2018    14.1.2019  18.01.2019  5.2.2019 
1361940040   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN 12/2018  977,18 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    14.1.2019  18.01.2019  5.2.2019 
1361940039   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 12/20018  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    14.1.2019  18.01.2019  5.2.2019 
1361940038   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS VPN 12/2018  3068,34 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    14.1.2019  18.01.2019  5.2.2019 
1361940037   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  služba IP Telefónia 12/2018  1451,16 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    14.1.2019  18.01.2019  5.2.2019 
1361940036   PRIMA INVEST spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  upratovanie 12/2018  2894,81 
vrátane DPH
Realizačná zmluva -Úrad PSVR Poprad č.193/136/2018 k Rámcovej dohode pre zab.upratovacích služieb v objektoch ÚPSVAR č.15/OVS/2018    14.1.2019  18.01.2019  5.2.2019 
1361940035   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  plyn LE 12/2018 - vyúčtovanie  2173,23 
vrátane DPH
159/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre odberné miesta kategórie "Stredný odber", zabezpečení distribúcie, prepravy, uskladnenia zemného plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlku    14.1.2019  18.01.2019  5.2.2019 
1361940034   Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, PDK, s.r.o.
Schmoerova 5209/6, 058 01 Poprad
36505935  zdravotné výkony  90,61 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    14.1.2019  18.01.2019  5.2.2019 
1361940033   MOBO, spol. s r.o.
Jazzova 183/2, 058 01 Poprad
44000413  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    14.1.2019  18.01.2019  5.2.2019 
1361940049   Gromed, s.r.o.
Dolina 1164/45, 054 01 Levoča
46524550  zdravotné výkony  223,68 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    15.1.2019  18.01.2019  5.2.2019 
1361940045   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava 15
36361127  komplexná správa objektov 12/2018  2314,25 
vrátane DPH
VOB/41/20016-M_OVO,8588/2016    15.1.2019  18.01.2019  5.2.2019 
1361940052   Doktor Vysoké Tatry spol. s r.o.
Poliklinika 27, 062 01 Nový Smokovec
36501441  zdravotné výkony  69,70 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    16.1.2019  18.01.2019  5.2.2019 
1361940051   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  plyn PP 12/2018  1444,65 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre odberné miesta kategórie "Maloodber", zabezpečení distribúcie, prepravy, uskladnenia zemného plynu a prevzatí zodpovednostoi za odchýlku    17.1.2019  18.01.2019  5.2.2019 
1361940050   Eva Bičárová - Kovo-market
Hraničná 667/8, 058 01 Poprad
32859007  nájom a služby 01/2019 - NP PIP  416,45 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 83/136/2018    17.1.2019  18.01.2019  5.2.2019 
1361940059   JODAN s.r.o.
Grófska 316/28, 053 02 Spišský Hrhov
47542683  zdravotné výkony  97,58 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    18.1.2019  25.01.2019  5.2.2019 
1361940058   RAFAELMEDIC,s.r.o.
Hviezdoslavova 284, 059 16 Hranovnica
36690481  zdravotné výkony  90,61 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    18.1.2019  25.01.2019  5.2.2019 
1361940054   NZZ MUDr. Cyprián Kučera
Nižné Repaše 1, 053 71 Nižné Repaše
31993877  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    18.1.2019  25.01.2019  5.2.2019 
1361940061   Róbert Mačák AQUATERM, s.r.o.
Donská č. 1, 058 04 Poprad - Veľká
44204451  WC kombi s nádržou, WC sedadlá  556,27 
vrátane DPH
nie  1/2019  21.1.2019  25.01.2019  5.2.2019 
1361940060   BMS Med s.r.o.
Námestie Sv. Egídia 3005/114, 058 01 Poprad
43964320  zdravotné výkony  174,25 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    21.1.2019  25.01.2019  5.2.2019 
1361940056   JUDr. Bulko Michal - súdny exekútor
Nám. Sv. Egídia 95, 058 01 Poprad
37790412  trovy exekúcie EX228/2016  68,18 
vrátane DPH
nie    21.1.2019  25.01.2019  5.2.2019 
1361940057   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 01/2019  73,60 
vrátane DPH
002863/73120/2004    22.1.2019  25.01.2019  5.2.2019 
1361940063   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  prenájom, služby 01/2019  1038,21 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov 81/136/2018    23.1.2019  25.01.2019  5.2.2019 
1361940055   Mgr. Marcela Zummerová
Kpt. Nálepku č. 22, 071 01 Michalovce
31274871  trovy exekúcie EX 505/2009   50,58 
vrátane DPH
nie    23.1.2019  25.01.2019  5.2.2019 
1361940053   Polák Stanislav Mgr - súdny exekútor
Moyzesova 5, 949 01 Nitra
37852167  trovy exekúcie EX 819/2008  46,07 
vrátane DPH
nie    23.1.2019  25.01.2019  5.2.2019 
1361940062   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  elektrina PP 12/2018  1031,02 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121VP_ZSE/2018E, 433/OVS/2018    24.1.2019  25.01.2019  5.2.2019 
1361940065   PULSE medicine, s.r.o.
Vagonárska 2388/53, 058 01 Poprad
36515973  zdravotné výkony  62,73 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    25.1.2019  04.02.2019  5.2.2019 
1361940105   AMBIKO, s.r.o.
Sama Chalupku 18, 052 01 Spišská Nová Ves
36830461  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    30.1.2019  25.02.2019  13.3.2019 
1361940067   Monika Marcinková - ELEKTROMONT
Kvetná 386/12, 058 01 Poprad
32876068  sušiče rúk  270,-- 
vrátane DPH
nie  4/2019  30.1.2019  04.02.2019  5.2.2019 
1361940066   Monika Marcinková - ELEKTROMONT
Kvetná 386/12, 058 01 Poprad
32876068  LED žiarovky, izolačná páska  102,00 
vrátane DPH
nie  11/2019  30.1.2019  04.02.2019  5.2.2019 
1361940064   Technické služby mesta Levoča
Hradby 2, 054 01 Levoča
35528052  odvoz a uloženie odpadu LE  27,45 
vrátane DPH
nie  7/2019  30.1.2019  04.02.2019  5.2.2019 
1361940071   ANAED, s.r.o.
Mnoheľova 2, 058 01 Poprad
43847978  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    31.1.2019  11.02.2019  11.3.2019 
1361940104   NeoPedia, s.r.o.
Kukučínova 3, 054 01 Levoča
46055045  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    1.2.2019  25.02.2019  13.3.2019 
1361940081   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  elektrina LE 02/2019  983,86 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121VP_ZSE/2018E, 433/OVS/2018 a Dohoda o pristúpení k RD č. 434/OVS/2018    4.2.2019  11.02.2019  11.3.2019 
1361940080   HH HIRE s.r.o. Poprad
Hraničná 3975/32, 058 01 Poprad
44578695  nájom, služby 02/2019  604,30 
vrátane DPH
357/31.12.2014    4.2.2019  11.02.2019  11.3.2019 
1361940077   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  cartrige - modrá farba DM300/400c  417,60 
vrátane DPH
nie  12/2019  5.2.2019  11.02.2019  11.3.2019 
1361940076   Eva Bičárová - Kovo-market
Hraničná 667/8, 058 01 Poprad
32859007  nájom a služby 02/2019 NP PIP  416,45 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 83/136/2018    5.2.2019  11.02.2019  11.3.2019 
1361940079   Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS
Seleziánska 3/2618, 010 01 Žilina
42215617  strážne a informačné služby 01/2019  501,84 
bez DPH
nie  5/2019  6.2.2019  11.02.2019  11.3.2019 
1361940078   Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS
Seleziánska 3/2618, 010 01 Žilina
42215617  strážne a informačné služby 01/2019  446,05 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 223/136/2017    6.2.2019  11.02.2019  11.3.2019 
1361940075   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vodné, stočné LE 12/2018 , 1/2019  300,53 
vrátane DPH
361-11.8.2015    6.2.2019  11.02.2019  11.3.2019 
1361940074   Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS
Seleziánska 3/2618, 010 01 Žilina
42215617  strážne a informačné služby 01/2019  278,77 
bez DPH
nie  9/2019  6.2.2019  11.02.2019  11.3.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Poprad

Tlačiť