Faktúry 2019 (ÚPSVR Senica)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20190094   EVROFIN Int. Spol. s.r.o.
Jarošova 1, Bratislava, 831 03
44563485  servis frankovacieho stroja  131,40 
vrátane DPH
  6/2019  27.02.2019  07.03.2019 
2019/173202   Erves n.o.
Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
36119661  Bilancia kompetencií: 8.10.2019 - 31.10.2019  3276,00 
vrátane DPH
311/OAOTP/2017  18/07/54O/197  08.11.2019  05.12.2019 
2019/122425   Erves n.o.
Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
36119661  Bilancia kompetencií: 1.7.2019 - 31.7.2019  3182,4 
vrátane DPH
311/OAOTP/2017  19/07/54O/106  08.08.2019  03.10.2019 
2019/119230   Erves n.o.
Sládkovičova 533/20, Dubnica nad Váhom,018 51
36119661  Bilancia kompetencií: 01.08.2019 - 07.08.2019  561,60 
vrátane DPH
311/OAOTP/2027  19/07/54O/106  19.08.2019  27.09.2019 
2019/100931   Erves n.o.
Sládkovičova 533/20, Dubnica nad Váhom,018 50
36119661  Bilancia kompetencií: 10.6.2019 - 30.6.2019  2714,40 
vrátane DPH
311/OAOTP/2026  19/07/54O/106  11.07.2019  04.09.2019 
2019/89108   Erves n.o.
Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
36119661  Bilancia kompetencií: 1.6.2019 - 7.6.2019  561,60 
vrátane DPH
311/OAOTP/2017  19/07/54O/90  18.06.2019  25.07.2019 
2019/84620   Erves n.o.
Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
36119661  Bilancia kompetencií: 1.5.2019 - 31.5.2019  2620,80 
vrátane DPH
311/OAOTP/2017  19/07/54O/90  05.06.2019  24.07.2019 
2019/70808   Erves n.o.
Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
36119661  Bilancia kompetencií: 1.05.2019-2.05.2019  561,60 
vrátane DPH
311/OAOTP/2017  19/07/540/72  15.05.2019  04.07.2019 
2019/70798   Erves n.o.
Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
36119661  Bilancia kompetencií: 1.04.2019-30.04.2019  2714,40 
vrátane DPH
311/OAOTP/2017  19/07/540/72  15.05.2019  04.07.2019 
2019/70812   Erves n.o.
Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
36119661  Bilancia kompetencií: 05.04.2019-30.04.2019  3556,80 
vrátane DPH
311/OAOTP/2017  19/07/540/90  15.05.2019  26.06.2019 
2019/55108   Erves n.o.
Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
36119661  Bilancia kompetencií: 01.03.2019-31.03.2019  3276,00 
vrátane DPH
311/OAOTP/2017  19/07/540/72  10.04.2019  29.04.2019 
2019/52596   Erves n.o.
Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
36119661  Bilancia kompetencií: 01.03.2019-26.03.2019  1872,00 
vrátane DPH
311/OAOTP/2017  18/07/540/140  05.04.2019  24.04.2019 
2019/38717   Erves n.o.
Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
36119661  Bilancia kompetencií: 01.02.2019-28.02.2019  4399,20 
vrátane DPH
311/OAOTP/2017  18/07/540/140  12.03.2019  26.03.2019 
2019/27088   Erves n.o.
Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
36119661  Bilancia kompetencií: 21.1.2019-31.1.2019  2340,00 
vrátane DPH
311/OAOTP/2017  18/07/540/140  19.02.2019  06.03.2019 
20190342   Domáce potreby u Katky, s.r.o.
Hviezdoslavova 1444/59, Senica, 905 01
36275824  chladnička  239,00 
vrátane DPH
  56/2019  18.09.2019  23.09.2019 
20190238   Domáce potreby u KATKY, s.r.o.
Hviezdoslavova 1444/59, Senica, 905 01
36275824  predlžovačky  87,80 
vrátane DPH
  43/2019  27.06.2019  23.07.2019 
20190236   Domáce potreby u KATKY, s.r.o.
Hviezdoslavova 1444/59, Senica, 905 01
36275824  ventilátory  348,10 
vrátane DPH
  42/2019  25.06.2019  23.07.2019 
20190084   DOCUGROUP Slovakia s.r.o.
Komárňanská cesta 13, Nové Zámky, 940 01
31440398  vyhľadanie a preprava kariet UoZ  680,33 
vrátane DPH
580/107/2016  87/2018  18.02.2019  11.03.2019 
20190083   DOCUGROUP Slovakia s.r.o.
Komárňanská cesta 13, Nové Zámky, 940 01
31440398  vyhľadanie a preprava kariet UoZ  533,45 
vrátane DPH
580/107/2016  77/2018  18.02.2019  11.03.2019 
20190032   DOCUGROUP Slovakia s.r.o.
Komárňanská cesta 13, Nové Zámky, 940 01
31440398  uloženie spisov, archivačné služby  53,12 
vrátane DPH
580/107/2016    14.01.2019  29.01.2019 
20190280   Digital Interlogic, s.r.o.
Strečnianska 10, Bratislava, 851 05
43836135  revízia elektrospotrebičov  776,66 
vrátane DPH
  38/2019  30.07.2019  07.08.2019 
20190476   DATALAN, a.s.
Krasovského 14, Bratislava, 851 01
35810734  oprava tlačiarní  705,58 
vrátane DPH
368/OI/2016  84/2019, 85/2019, 86/2019  17.12.2019  19.12.2019 
20190255   DATALAN, a.s.
Krasovského 14, Bratislava, 851 01
35810734  vyhotovenie technického vyjadrenia k výpočtovej technike pred likvidáciou  127,20 
vrátane DPH
368/OI/2016  33/2019  11.07.2019  25.07.2019 
20190035   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04
35810734  oprava skenera  434,40 
vrátane DPH
368/OI/2016  81/2018  15.01.2019  29.01.2019 
20190398   BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica, 974 05
36597007  vyúčtovanie elektriny  99,74 
vrátane DPH
434/OVS/2018    31.10.2019  11.11.2019 
20190397   BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica, 974 05
36597007  vyúčtovanie elektriny  116,58 
vrátane DPH
434/OVS/2018    31.10.2019  11.11.2019 
20190396   BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica, 974 05
36597007  vyúčtovanie elektriny  501,43 
vrátane DPH
434/OVS/2018    31.10.2019  11.11.2019 
20190379   BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica, 974 05
36597007  vyúčtovanie elektriny  232,67 
vrátane DPH
434/OVS/2018    16.10.2019  23.10.2019 
20190378   BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica, 974 05
36597007  vyúčtovanie elektriny  262,51 
vrátane DPH
434/OVS/2018    16.10.2019  23.10.2019 
20190481   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava, 826 46
35850370  vodné, stočné  22,30 
vrátane DPH
325/107/2017    19.12.2019  20.12.2019 
20190475   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava, 826 46
35850370  stočné, vodné, zrážky  50,02 
vrátane DPH
345/107/2015    17.12.2019  19.12.2019 
20190466   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava, 826 46
35850370  vodné, stočné  33,43 
vrátane DPH
344/107/2015    11.12.2019  19.12.2019 
20190425   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava, 826 46
35850370  vodné, stočné  22,30 
vrátane DPH
325/107/2017    19.11.2019  27.11.2019 
20190419   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava, 826 46
35850370  stočné, vodné, zrážky  50,02 
vrátane DPH
345/107/2015    14.11.2019  21.11.2019 
20190414   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava, 826 46
35850370  vodné, stočné  33,43 
vrátane DPH
344/107/2015    11.11.2019  18.11.2019 
20190382   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava, 826 46
35850370  vodné, stočné  22,30 
vrátane DPH
325/107/2017    17.10.2019  23.10.2019 
20190373   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava, 826 46
35850370  stočné, vodné, zrážky  50,02 
vrátane DPH
345/107/2015    14.10.2019  21.10.2019 
20190370   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava, 826 46
35850370  vodné, stočné  33,43 
vrátane DPH
344/107/2015    10.10.2019  21.10.2019 
20190343   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava, 826 46
35850370  vodné, stočné  22,30 
vrátane DPH
325/107/2017    19.09.2019  27.09.2019 
20190336   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava, 826 46
35850370  stočné, vodné, zrážky  50,02 
vrátane DPH
345/107/2015    12.09.2019  23.09.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Senica

Tlačiť