Faktúry 2019 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1441940479   LSPP Spišská Nová Ves,s.r.o.
Štefan.námestie 3,SNV
36169030  zdravotné úkony  62,73 
vrátane DPH
zákon č.447/2008    3.10.2019  17.10.2019 
1441940496   JUDr. Ondáš Ján,súdny exek.
Mlynárska 16,Košice
45006903  trovy exekúcie  197,41 
vrátane DPH
uznesenie OS SNV    14.10.2019  17.10.2019 
1441940495   Mesto Krompachy
Námestie slobody 1,Krompachy
00329282  nájom garáže 10/2019  35,75 
vrátane DPH
zml. o nájme NZ/06/2016MRR,445/144/2016    14.10.2019  17.10.2019 
1441940493   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  hlas.služba SNV  111,92 
vrátane DPH
zml.č.1149643003    14.10.2019  17.10.2019 
1441940492   COMPEKO TREND,s.r.o.
Štúrovo nábrežie 7/16, SNV
31676596  vypracov.technic.posudku  110,40 
vrátane DPH
  obj.1441940083  9.10.2019  17.10.2019 
1441940490   STRABAG Property and Facility Services ,s.r.o.
Dunajská 32,Bratislava
36361127  oprava výťahu  283,68 
vrátane DPH
  obj.1441940063  9.10.2019  17.10.2019 
1441940489   SWAN,a.s.
Landererova 12,Bratislava
47258314  IP 9/2019  133,44 
vrátane DPH
zml. o poskyt.telek.sl.45/2007    9.10.2019  17.10.2019 
1441940488   SWAN,a.s.
Landererova 12,Bratislava
47258314  hlas.služba 9/2019  1115,12 
vrátane DPH
zml. o poskyt.telek.sl.45/2007    9.10.2019  17.10.2019 
1441940487   FINAL-CD, s.r.o.
Škultétyho 437/18,Bratislava
45960470  oprava vozidla BL231KU  304,07 
vrátane DPH
RD č.216/OVS/2016    9.10.2019  17.10.2019 
1441940486   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  hlas.služby+internet 9/2019  244,79 
vrátane DPH
zml.č.1149643003    9.10.2019  17.10.2019 
1441940485   Slovenská pošta
Partizánksa cesta9,BB
36631124  spracov.PPPU  5,44 
vrátane DPH
zmluva    9.10.2019  17.10.2019 
1441940484   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  oprava vozidla SN672BM  320,98 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    4.10.2019  07.10.2019 
1441940483   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  starostli.o vozidla 9/2019  107,46 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    4.10.2019  07.10.2019 
1441940482   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  paliv.karty PHM  665,47 
vrátane DPH
zml.002863/73120/2004    4.10.2019  07.10.2019 
1441940478   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.stoč.zráž.voda Gl.  677,99 
vrátane DPH
zml.o dod.pit.vody67/216/15P    3.10.2019  07.10.2019 
1441940477   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 10/2019 SNV 55,53, Gl.  1472,34 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 160/OVS/2015    3.10.2019  07.10.2019 
1441940476   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 10/2019  4667,41 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 159/OVS/2015    3.10.2019  07.10.2019 
1441940475   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  oprava vozidla SN672BM  30,00 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    2.10.2019  4.10.02019 
1441940474   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  oprava vozidla BL100KU  301,42 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    2.10.2019  4.10.02019 
1441940473   Termokomplex s.r.o.
Hlavná 42,Krompachy
31687555  dodáv.tepla Krompachy 9/2019  532,39 
vrátane DPH
zml.o dod.tep.2011/ÚPSVR    2.10.2019  4.10.02019 
1441940472   Inštalamont s.r.o.
Odborárov 30,SNV
31720200  nákup ohrievača vody  156,00 
vrátane DPH
  obj. 1441940075  1.10.2019  4.10.02019 
1441940470   Kešelák Michal.JUDr.-exek.úrad
Mlynská 2,SNV
36153460  trovy exekúcie  32,83 
vrátane DPH
uznesenie OS SNV    30.9.2019  4.10.02019 
1441940466   EUROnline, s.r.o.j
Jarná 4, Sp.Vlachy
36845094  pranie uterákov  77,18 
vrátane DPH
  obj.1441940021  25.9.2019  26.09.2019 
1441940469   Železničné zdravotníctvoKošice,s.r.o.
Masarykova 9, Košice
36582433  zdravot.úkony  62,73 
vrátane DPH
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP    25.9.2019  26.09.2019 
1441940468   VIAMED, s.r.o.
Hviezdoslavova 460/27, SNV
50091212  zdravot.úkony  41,82 
vrátane DPH
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP    25.9.2019  26.09.2019 
1441940467   MEDIC ADULT s.r.o.
Prakovce 260
36600075  zdravot.úkony  299,71 
vrátane DPH
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP    25.9.2019  26.09.2019 
1441940465   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty  176,81 
vrátane DPH
zml.002863/73120/2004    20.9.2019  26.09.2019 
1441940463   JUDr. Ondáš Ján
Mlynárska 16,Košice
45006903  trovy exekúcie  55,69 
vrátane DPH
uznesenie OS SNV    13.9.2019  17.09.2019 
1441940462   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.stoč.zráž.voda SNV53 do 2.9.2019  628,88 
vrátane DPH
zml.65/271/15P    13.9.2019  17.09.2019 
1441940461   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.stoč.zráž. voda SNV 55 do 3.9.2019  233,64 
vrátane DPH
zml.64/271/15P o dod.pit.vody    13.9.2019  17.09.2019 
1441940460   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,Bratislava363
36361127  oprva EZS Gelnica  168 
vrátane DPH
  obj.1441940057  13.9.2019  17.09.2019 
1441940459   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,Bratislava
36361127  oprava výťahu SNV  302,28 
vrátane DPH
  obj.1441940060  13.9.2019  17.09.2019 
1441940458   DATALAN a.s.
Krasovského 14,Bratislava
35810734  oprava kopír.str.8/2019  272,93 
vrátane DPH
zml.368/OI/2016    13.9.2019  17.09.2019 
1441940457   Slovanet,a.s.
Záhradnícka 151,Bratislava
30794536  internet 8-9/2019  850,39 
vrátane DPH
zml.o reg.a SD 503831    13.9.2019  17.09.2019 
1441940456   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica
36597007  vyúčt.elek.ener.SNV 53 8/2019  1344,86 
vrátane DPH
zml.1121VP_ZSE/2017E1    12.9.2019  17.09.2019 
1441940455   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica
36597007  vyúčt.elek.energ. 8/2019  247,49 
vrátane DPH
zml.1121VP_ZSE/2017E1    12.9.2019  17.09.2019 
1441940454   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica
36597007  vyúčtov.elek.ener.Gl 8/2019  1653,42 
vrátane DPH
zml.1121VP_ZSE/2017E1    12.9.2019  17.09.2019 
1441940453   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica
36597007  vyúčtov.elek.energie SNV 55 8/2019  326,95 
vrátane DPH
zml.121VP ZSE/2017E1    12.9.2019  17.09.2019 
1441940452   Mesto Krompachy
Nám.slobody 1,Kromapchy
00329282  nájom garáže 9/2019  35,75 
vrátane DPH
zml.o náj.gar. NZ 06/2016/MaRR,445/2016    12.9.2019  17.09.2019 
1441940451   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9,Banská Bystrica
36631124  pošt.úver 8/2019  4043,80 
vrátane DPH
úver pošt.povol.č. 24/78,79-PP-2004    12.9.2019  17.09.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť