Faktúry 2019 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1441940360   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica
36597007  vyúčtov.elek.energie 6/19 KR  253,73 
vrátane DPH
zml.1121VP_ZSE/2017E1    11.7.2019  15.07.2019 
1441940150   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty  253,61 
vrátane DPH
zml.002863/73120/2004    20.3.2019  25.03.2019 
1441940328   JUDr. Ondáš Ján
Mlynárska 16,Košice
45006903  trovy exekúcie  250,92 
vrátane DPH
uznesenie OS SNV    12.6.2019  18.06.2019 
1441940273   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica
36597007  elek.energia vyúčtov.4/2019 Krompachy  250,52 
vrátane DPH
zml.1121VP_ZSE/2017E1    13.12.2018  15.05.2019 
1441940455   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica
36597007  vyúčt.elek.energ. 8/2019  247,49 
vrátane DPH
zml.1121VP_ZSE/2017E1    12.9.2019  17.09.2019 
1441940584   Sabol Klement Podlahárske práce
Strojnícka 5/29, SNV
10765191  oprava a výmena krytiny Gelnica  246,60 
vrátane DPH
  obj.1441940088  22.11.2019  27.11.2019 
1441940605   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  hlas.služba,internet  244,72 
vrátane DPH
zml.č.1149643003    9.12.2019  10.12.2019 
1441940539   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  hlas.sl.,internet 10/2019  244,72 
vrátane DPH
zml.č.1149643003    6.11.2019  08.11.2019 
1441940486   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  hlas.služby+internet 9/2019  244,79 
vrátane DPH
zml.č.1149643003    9.10.2019  17.10.2019 
1441940442   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hlas.služba+internet 8/2019  244,72 
vrátane DPH
zml.1149643003    6.9.2019  10.09.2019 
1441940399   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hlas.sl.,internet  244,79 
vrátane DPH
zml.114643003    8.8.2019  14.08.2019 
1441940351   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  internet a hovor.služby  244,81 
vrátane DPH
zml.114643003    8.7.2019  10.07.2019 
1441940305   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hlas.sl.,internet  244,72 
vrátane DPH
zml.114643003    4.6.2019  06.06.2019 
1441940254   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  internet+hlas.služba  244,72 
vrátane DPH
zml.114643003    6.5.2019  09.05.2019 
1441940180   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hlas.sl. a internet  244,72 
vrátane DPH
zml.č.1141943003    8.4.2019  11.04.2019 
1441940122   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hor.internet  244,72 
vrátane DPH
zml.č.1141943003    6.3.2019  07.03.2019 
1441940060   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hlas.sl.+internet  244,72 
vrátane DPH
zml.č.1141943003    4.2.2019  11.02.2019 
1441840006   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telef.a inter.služby  244,72 
vrátane DPH
zml.č.1149643003    7.1.2019  10.01.2019 
1441940569   Stredoslovenská energetika a.s.,
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina
51865467  vyúčtov.elek.ener.SNV 55 do 31.10.2019  239,99 
vrátane DPH
RZ 395/OVS/2149    18.11.2019  20.11.2019 
1441940569   Stredoslovenská energetika a.s.,
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina
51865467  vyúčtov.elek.ener.SNV 55 do 31.10.2019  239,99 
vrátane DPH
RZ 395/OVS/2149    18.11.2019  20.11.2019 
1441940284   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  vyúčt.plyn 4/2019  239,65 
vrátane DPH
zml.159/OVS/2015    16.5.2019  21.05.2019 
1441940010   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.stoč.zráž.voda 13.12.-1.1.2019 G  237,01 
vrátane DPH
zml.o dod.pit.vody 67/216/15P    8.1.2019  17.01.2019 
1441940461   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.stoč.zráž. voda SNV 55 do 3.9.2019  233,64 
vrátane DPH
zml.64/271/15P o dod.pit.vody    13.9.2019  17.09.2019 
1441940517   STRABAG Property and Facility Services ,s.r.o.
Dunajská 32,Bratislava
36361127  oprava EZS Krompachy  224,26 
vrátane DPH
  obj.1441940087  21.10.2019  23.10.2019 
1441940293   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,Bratislava
36361127  oprava EZS Krompachy  214,20 
vrátane DPH
  obj.1441940048  22.5.2019  24.05.2019 
1441940385   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.,stoč.,zrážk.voda Krompachy  211,31 
vrátane DPH
zml.o dod.pit.vody66/238/15P    24.7.2019  30.07.2019 
1441940419   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivov.karty   208,50 
vrátane DPH
zml.002863/73120/2004    20.8.2019  21.08.2019 
1441940378   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivov.karty  208,34 
vrátane DPH
zml.002863/73120/2004    23.7.2019  26.07.2019 
1441940071   AMBIKO, s.r.o.
Sama Chalupku 18
36830461  zdrav.úkony  202,13 
vrátane DPH
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP    11.2.2019  12.02.2019 
1441940611   JUDr. Ondáš Ján,súdny exek.
Mlynárska 16,Košice
45006903  trovy exekúcie  197,01 
vrátane DPH
uznesenie OS SNV    11.12.2019  13.12.2019 
1441940496   JUDr. Ondáš Ján,súdny exek.
Mlynárska 16,Košice
45006903  trovy exekúcie  197,41 
vrátane DPH
uznesenie OS SNV    14.10.2019  17.10.2019 
1441940167   Mesto Krompachy
Nám.slobody 1,Kromapchy
00329282  daň z nehnut.r. 2019  197,12 
vrátane DPH
rozhodnutie    1.4.2019  02.04.2019 
1441940171   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  oprava vozidla BL129RJ  190,54 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    3.4.2019  05.04.2019 
1441940528   BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, BB
36597007  vyúčtov. el.energ. SNV 55  182,33 
vrátane DPH
zmluva 1121VP_ZSE/201/2017E1    31.10.2019  08.11.2019 
1441940465   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty  176,81 
vrátane DPH
zml.002863/73120/2004    20.9.2019  26.09.2019 
1441940106   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,Bratislava
36361127  oprava EZS - výmena detektora  173,94 
vrátane DPH
  obj.1441940016  22.2.2019  27.02.2019 
1441940447   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45965838  oprava vozidla BL181US  169,67 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    9.9.2019  13.09.2019 
1441940460   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,Bratislava363
36361127  oprva EZS Gelnica  168 
vrátane DPH
  obj.1441940057  13.9.2019  17.09.2019 
1441940213   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,Bratislava
36361127  oprava výťahu G  167,40 
vrátane DPH
  obj.1441940034  16.4.2019  24.04.2019 
1441940082   Kešelák Michal.JUDr.-exek.úrad
Mlynská 2,SNV
36153460  trovy exekúcie  165,31 
vrátane DPH
uznesenie OS SNV    12.2.2019  18.02.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť