Faktúry 2019 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2019/65384   BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava
Čierny chodník 29/1, Bratislava
35768746  Realizácia vzdelávacieho programu -Bilancia kompetencií od 11.2019-31.1.2019  5266,8 
vrátane DPH
315/OAOTP/2017  18/45/54O/283  08.02.2019  18.03.2019  25.2.2020 
2019/65942   BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava
Bratislava
35768746  Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 10.12.2018-31.12.2018  2772,00 
vrátane DPH
315/OAOTP/2017  18/45/54O/267  10.01.2019  05.03.2019  28.3.2019 
2019/70855   Newport Group, a.s , Bratislava
Lazaretská 23, Bratislava
46279610  Realizácia vzdelávacieho programu- inkluzívne vzdelávanie od 14.01.- 11.02.2019  18039,50 
bez DPH
247/OAOTP/2017    22.02.2019  14.03.2019  20.3.2019 
2019/70961   Newport Group, a.s , Bratislava
Lazaretská 23, Bratislava
46279610  Realizácia vzdelávacieho programu- inkluzívne vzdelávanie od 14.01.-11.02.2019  19184,00 
bez DPH
247/OAOTP/2017    22.02.2019  14.03.2019  20.3.2019 
2019/74789   BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava
Čierny chodník 29/1, Bratislava
35768746  Realizácia vzdelávacieho programu -Bilancia kompetencií 01.02 -15.02.2019  554,4 
vrátane DPH
315/OAOTP/2017  18/45/54O/283  22.02.2019  18.03.2019  25.2.2020 
2019/82161   BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava
Čierny chodník 29/1, Bratislava
35768746  Realizácia vzdelávacieho programu -Bilancia kompetencií od 1.1-31.1.2019  4989,6 
vrátane DPH
315/OAOTP/2017  18/45/54O/267  08.02.2019  18.03.2019  25.2.2020 
2019/8244   Newport Group, a.s , Bratislava
Lazaretská 23, Bratislava
46279610  Realizácia vzdelávacieho programu- inkluzívne vzdelávanie od 26.11.-21.12.2018  6720,00 
bez DPH
247/OAOTP/2017    09.01.2019  05.02.2019  5.3.2019 
2019/82621   BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava
Čierny chodník 29/1, Bratislava
35768746  Realizácia vzdelávacieho programu -Bilancia kompetencií od 1.2-14.2.2019  554,4 
vrátane DPH
315/OAOTP/2017  18/45/54O/267  22.02.2019  18.03.2019  25.2.2020 
2019/91650   BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava
Bratislava
35768746  Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 01.02.2019-28.02.2019  4250,4 
vrátane DPH
315/OAOTP/2017  19/45/54O/49  06.03.2019  23.04.2019  14.5.2019 
21/2019   BCF a.s. B.Bystrica
B.Bystrica
36597007  opakované plnenie za dodávky energií 01/2019  23,80 
vrátane DPH
    11.01.2019  17.01.2019  7.2.2019 
22/2019   MAGNA ENRGIA as Pieštany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie za dodávky plynu 12/2018  1763,33 
vrátane DPH
160/OVS/2015    11.01.2019  23.01.2019  7.2.2019 
23/2019   Ladislav Jakub Vojany
Vojany
40938191  vývoz odpadových vôd z DP Kr.Chlmec  201,60 
vrátane DPH
  1451840009  14.01.2019  17.01.2019  7.2.2019 
24/2019   Mesto Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  nájomné nebytové priestory za 01/2019  626,77 
vrátane DPH
0104/2017    14.01.2019  17.01.2019  7.2.2019 
25/2019   BCF a.s. B.Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie za 12/2018  810,20 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2018E 36    16.01.2019  23.01.2019  7.2.2019 
26/2019   STRABAG PaFS sro Bratislava
Bratislava
36361127  komplexná správa objektov za 12/2018  3173,40 
vrátane DPH
    16.01.2019  23.01.2019  7.2.2019 
27/2019   Mesto Sečovce
Sečovce
00331899  nájomné za nebytové priestory01/2019  1134,46 
vrátane DPH
171/2004    16.01.2019  23.01.2019  7.2.2019 
28/2019   SLOVANFT as. Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania   882,01 
vrátane DPH
5611862400    14.01.2019  30.01.2019  7.2.2019 
29/2019   VVS as Košice
Košice
36570460  vyúčtovanie za 19.12.2018 -16.01.2019  256,28 
vrátane DPH
80-00093815PO2015    22.01.2019  30.01.2019  7.2.2019 
3/2019   Slovenská pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  dodané služby so znakom DPH  2,85 
vrátane DPH
    07.01.2019  09.01.2019  7.2.2019 
30/2019   STRABAG PaFS sro Bratislava
Bratislava
36361127  výmena čidla Paradox na DP Kr.Chlmec  262,36 
vrátane DPH
  1451940001  22.01.2019  26.01.2019  7.2.2019 
31/2019   JUDr. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie č. 96/2016  56,88 
vrátane DPH
233/1995    24.01.2019  30.01.2019  7.2.2019 
32/2019   Žel. zdrav. KOšice sro Košice
Košice
36582433  zdravotné výkony  6,97 
vrátane DPH
447/2008    14.01.2019  30.01.2019  7.2.2019 
33/2019   VEBA MEDIK sro Cejkov
Cejkov
44139420  opravná faktúra od 01.08. - 31.12.2018 - zdravotné výkony  153,34 
vrátane DPH
448/2008    16.01.2019  30.01.2019  7.2.2019 
34/2019   Dentilux sro Kr.Chlmec
Kr.Chlmec
36766267  zdravotné výkony 24 x  167,28 
vrátane DPH
447/2008    21.01.2019  30.01.2019  7.2.2019 
35/2019   JUDr. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie  97,97 
vrátane DPH
233/1995    25.01.2019  30.01.2019  7.2.2019 
36/2019   JUDr. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie   66,54 
vrátane DPH
233/1995    25.01.2019  30.01.2019  7.2.2019 
37/2019   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie   80,39 
vrátane DPH
233/2008    01.02.2019  06.02.2019  1.3.2019 
38/2019   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie  83,62 
vrátane DPH
233/2008    01.02.2019  06.02.2019  1.3.2019 
39/2019   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie  61 
vrátane DPH
233/2008    01.02.2019  06.02.2019  1.3.2019 
4/2019   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie za 01/2019  1229,43 
vrátane DPH
160/OVS/2015    07.01.2019  09.01.2019  7.2.2019 
40/2019   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie  49,37 
vrátane DPH
233/2008    01.02.2019  06.02.2019  1.3.2019 
41/2019   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie   85 
vrátane DPH
233/1995    01.02.2019  06.02.2019  1.3.2019 
42/2019   Nemocnica Košice Šaca a.s. Košice
Košice
36168165  zdravotné výkony 12/2018  6,97 
vrátane DPH
447/2008    11.01.2019  06.02.2019  1.3.2019 
43/2019   Slovak Tlekom as. Bratislava
Bratislava
35753469  poplatok Biznis partner  255,44 
vrátane DPH
12072193842    06.02.2019  10.02.2019  1.3.2019 
44/2019   Allianz Slovenská poisťovňa as. Bratislava
Bratislava
00151700  nájomné za 02/2019  2270,47 
vrátane DPH
8039010617    08.02.2019  13.02.2019  1.3.2019 
45/2019   BCF sro Banská Bystrica
Banská Bystrica
36597007  opakované plnenie za dodávky energií DP SnB 02/2019  23,80 
vrátane DPH
    06.02.2019  13.02.2019  1.3.2019 
46/2019   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie   55,37 
vrátane DPH
233/1995    06.02.2019  13.02.2019  1.3.2019 
47/2019   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie  47,04 
vrátane DPH
233/1995    06.02.2019  13.02.2019  1.3.2019 
48/2019   HORMED sro Kr.Chlmec
Kr.Chlmec
36775754  zdravotné výkony 4q. 2018  83,64 
vrátane DPH
447/2008    01.02.2019  13.02.2019  1.3.2019 
49/2019   Tutterová sro Trebišov
Trebišov
44133570  zdravotné výkony 30.06.2018- 31.12.2018  76,67 
vrátane DPH
447/2008    06.02.2019  13.02.2019  1.3.2019 
<< < | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť