Faktúry 2019 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1451940456   ARUD s.r.o.-Durová Eva,MUD 142
Trebišov
36605638  zdrav. výk. ZPS  34,85 
bez DPH
    20.8.2019  23.08.2019 
1451940455   Dentilux s.r.o. 145
Trebišov
36766267  zdrav. výkony ZPS  69,70 
bez DPH
    20.8.2019  23.08.2019 
1451940454   MESTO Sečovce
Sečovce
00331899  nájomné 08/19  1134,46 
bez DPH
    20.8.2019  23.08.2019 
1451940453   Slovenská pošta, a. s.
B.Bystrica
36631124  poštový úver, priečinok  3980,20 
bez DPH
    19.8.2019  23.08.2019 
1451940452   Východosl.vodár.spoločnosť
Košice
36570460  vývoz odp. vôd  64,74 
bez DPH
    16.8.2019  23.08.2019 
1451940449   Ing. Juraj Danko
Trebišov
41504925  vypracovanie rozpočtu  100,00 
bez DPH
    16.8.2019  23.08.2019 
1451940448   Green Wave Recycling s.r.o.
Zvolen
45539197  škartácia  1,20 
bez DPH
    16.8.2019  23.08.2019 
1451940446   BCF s.r.o.
B.Bystrica
36597007  el. energ. SNB  23,80 
bez DPH
    13.8.2019  23.08.2019 
1451940445   BCF s.r.o.
B.Bystrica
36597007  el. energ. SE  272,83 
bez DPH
    13.8.2019  23.08.2019 
1451940444   BCF s.r.o.
B.Bystrica
36597007  el. energ. K.CH.  228,84 
bez DPH
    13.8.2019  23.08.2019 
1451940443   BCF s.r.o.
B.Bystrica
36597007  el. energ. Záb. 8  415,37 
bez DPH
    13.8.2019  23.08.2019 
1451940442   BCF s.r.o.
B.Bystrica
36597007  el. energ.M.R.Š  717,31 
bez DPH
    13.8.2019  23.08.2019 
1451940441   STRABAG Property and Facility
Bratislava
36361127  kompl. správa budov  3252,73 
bez DPH
    13.8.2019  23.08.2019 
1451940440   Slovenská pošta, a. s.
B.Bystrica
36631124  sprac. post. poukazov  4,95 
bez DPH
    13.8.2019  23.08.2019 
1451940439   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Horváth B.  50,77 
bez DPH
    09.8.2019  21.08.2019 
1451940438   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Behinová A.  49,15 
bez DPH
    09.8.2019  21.08.2019 
1451940437   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Horváthová Val.  63,40 
bez DPH
    09.8.2019  21.08.2019 
1451940436   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Ridajová V.  98,18 
bez DPH
    09.8.2019  21.08.2019 
1451940435   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Ridajová V.  56,21 
bez DPH
    09.8.2019  21.08.2019 
1451940434   SWAN, a.s.
Bratislava
47258314  sieť Lan volania  801,48 
bez DPH
    08.8.2019  21.08.2019 
1451940433   SWAN, a.s.
Bratislava
47258314  sieť Lan údržba  1353,02 
bez DPH
    08.8.2019  21.08.2019 
1451940432   SWAN, a.s.
Bratislava
47258314  sieť Lan IP  1376,10 
bez DPH
    08.8.2019  21.08.2019 
1451940431   SWAN, a.s.
Bratislava
47258314  sieť Lan DSL  796,90 
bez DPH
    08.8.2019  21.08.2019 
1451940430   SWAN, a.s.
Bratislava
47258314  sieť Lan  5638,69 
bez DPH
    08.8.2019  21.08.2019 
2019/263099   BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava
Čierny chodník 29/1, Bratislava
35768746  Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 21.06-30.06.2019  1570,80 
vrátane DPH
315/OAOTP/2017  19/45/54O/547  04.07.2019  15.08.2019 
2019/263598   BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava
Čierny chodník 29/1, Bratislava
35768746  Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 20.6-30.06.2019  1663,20 
vrátane DPH
315/OAOTP/2017  19/45/54O/531  08.07.2019  15.08.2019 
2019/254718   BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava
Bratislava
35768746  Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 01.07-08.07.2019  554,4 
vrátane DPH
315/OAOTP/2017  19/45/54O/341  17.07.2019  15.08.2019 
2019/254481   BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava
Bratislava
35768746  Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 20.6-30.06.2019  1570,8 
vrátane DPH
315/OAOTP/2017  19/45/54O/571  04.07.2019  15.08.2019 
1451940429   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava
35763469  telekom. sl., internet  255,05 
bez DPH
    08.8.2019  14.08.2019 
1451940428   SLOVNAFT, a.s.
Bratislava
31322832  PHM, mat.  872,25 
bez DPH
    08.8.2019  14.08.2019 
1451940427   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Piešťany
45960470  kompl. star. o MV  107,46 
bez DPH
    08.8.2019  14.08.2019 
2019/237334   BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava
Bratislava
35768746  Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 01.07-09.07.2019  554,4 
vrátane DPH
315/OAOTP/2017  19/45/54O/342  15.07.2019  13.08.2019 
2019/248839   BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava
Bratislava
35768746  Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 01.07-09.07.2019  554,4 
vrátane DPH
315/OAOTP/2017  19/45/54O/340  17.07.2019  13.08.2019 
2019/241097   BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava
Bratislava
35768746  Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 01.07- 08.07.2019  554,4 
vrátane DPH
315/OAOTP/2017  19/45/54O/366  15.07.2019  13.08.2019 
2019/236947   BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava
Bratislava
35768746  Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 01.06-30.06.2019  2310 
vrátane DPH
315/OAOTP/2017  19/45/54O/366  08.07.2019  13.08.2019 
2019/243139   BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava
Bratislava
35768746  Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 01.06-30.06.2019  2956,8 
vrátane DPH
315/OAOTP/2017  19/45/54O/340  04.07.2019  13.08.2019 
1451940426   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Piešťany
45960470  oprava BL 092KU  626,00 
bez DPH
    07.8.2019  09.08.2019 
1451940425   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Piešťany
45960470  oprava BL 982RU  232,25 
bez DPH
    07.8.2019  09.08.2019 
1451940424   ATALIAN SK s.r.o.
Bratislava
44390823  upratovacie služby, dezinf.  3707,70 
bez DPH
    06.8.2019  09.08.2019 
1451940423   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  nájomné 08/19  626,77 
bez DPH
    06.8.2019  09.08.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť