Faktúry 2019 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1131940380   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  IP-Telefonia 9/2019  1.242,66 
vrátane DPH
9/2008/8-18/VS    10.10.2019  22.10.2019 
11319400379   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  MPLSVPN 9/2019  2.943,78 
vrátane DPH
9/2008/8-18/VS    10.10.2019  22.10.2019 
1131940378   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  DSL back up 9/2019  398,45 
vrátane DPH
9/2008/8-18/VS    10.10.2019  22.10.2019 
1131940377   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  LAN 9/2019  1.052,35 
vrátane DPH
9/2008/8-18/VS    10.10.2019  22.10.2019 
1131940376   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  garančná prehliadka Peugeot 308 BL066KU  307,74 
vrátane DPH
216/OVS/2016    10.10.2019  22.10.2019 
1131940375   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  garančná prehliadka OMV Peugeot 308, BL274KU  317,23 
vrátane DPH
216/OVS/2016  81/2019  10.10.2019  22.10.2019 
2019/193512   Erves, n.o.
Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
36119661  Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie - Bilancia kompetencií  2.736,- 
vrátane DPH
RD 313/AOTP/2017  19/13/540/338  11.10.2019  27.11.2019 
1131940385   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné+stočné 7.9.-9.10.2019 TN  1.095,84 
vrátane DPH
11/2014/OE    11.10.2019  22.10.2019 
1131940384   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis - služby s DPH pošta TN 2,30 
bez DPH
24/OHS/2004    11.10.2019   
1131940383   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  služby s DPH pošta TN 2,30 
bez DPH
24/OHS/2004    11.10.2019   
1131940388   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn TN 5-9/2019  -972,- 
bez DPH
312/OVS/2019    14.10.2019   
1131940387   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis na zľavu k DEKVS 9/2019 pošta Trenčín  -30,96 
bez DPH
24/2004/OHS    14.10.2019   
1131940386   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava 817 85
36361127  komplexná správa objektov 9/2019  5.487,37 
vrátane DPH
VOB/41/2016-M_OVO    14.10.2019  22.10.2019 
1131940392   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
36672076  vodné+stočné 31.8.-27.9.2019  500,38 
vrátane DPH
7/2010/OHS    15.10.2019  22.10.2019 
1131940391   BUSINESS COMMERGIAL FINANCE, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  dodávka el. energie TN 9/2019  2.177,52 
vrátane DPH
16446/2017-M_ODSM    15.10.2019  22.10.2019 
1131940390   BUSINESS COMMERGIAL FINANCE, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  vyúčtovanie el. energie 9/2019 DCA  -97,26 
bez DPH
16446/2017-M_ODSM    15.10.2019   
1131940389   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby TN, DCA, IL  2.405,45 
bez DPH
24/2004/OHS    15.10.2019  22.10.2019 
1131940393   EVROFIN Int. spol. s r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  spotrebný materiál na frankovací stroj  222,40 
vrátane DPH
9/2012/RHS  82/2019  16.10.2019  22.10.2019 
1131940395   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok plyn DCA 10/2019  1.239,26 
vrátane DPH
312/OVS/2019    18.10.2019  22.10.2019 
1131940394   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok plyn TN 10/2019  3.492,44 
vrátane DPH
312/OVS/2019    18.10.2019  22.10.2019 
1131940398   MUDr. Godál Igor
Svinná 100, 913 24
36130907  lekárske nálezy 7-9/2019  55,76 
bez DPH
Z.z. 447/08-§11    21.10.2019  28.10.2019 
1131940397   NITRAM, s.r.o.
Kvášovec 4440/45, 018 41 Dubnica nad Váhom
43852301  lekárske nálezy  90,61 
vrátane DPH
Z.z. 447/08 - §11    21.10.2019  28.10.2019 
1131940396   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  palivové karty 1.-15.10.2019  331,07 
vrátane DPH
002863/73120/2004    21.10.2019  28.10.2019 
1131940399   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis- poštové služby TN 9/2019   98,15 
bez DPH
24/2004/OHS    25.10.2019   
1131940401   VLAMED s.r.o.
Pruské 293, 018 52
47186925  lekárske nálezy 7-9/2019  55,76 
bez DPH
Z.z. 447/08-§11    29.10.2019  30.10.2019 
1131940400   MUDr. Anna Hofierková s.r.o.
Štúrova 3, 019 01 Ilava
47253380  lekárske nálezy 6-9/2019  34,85 
bez DPH
Z.z. 447/08-§11    29.10.2019  30.10.2019 
2019/207052   Newport Group a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
46279610  Projekt Pripravený na prácu - 1. fáza Inkluzívne vzdelávanie 16. skupina  11.336,- 
bez DPH
RD 247/OAOTP/2017  19/13/540/395  30.10.2019  29.11.2019 
1131940403   B2B Partner s.r.o.
Šulekova 2, 811 06 Bratislava
44413467  kancelárske stoličky  1.087,20 
vrátane DPH
úhrada v hotovosti  90/2019  30.10.2019  30.10.2019 
1131940402   EXPO CENTER a.s.
K výstavisku 447/14, Trenčín
31412581  prenájom priestorov JOB FORUM 24.,25.10.2019  21.693,20 
bez DPH
Projekt §54    30.10.2019  31.10.2019 
1131940405   BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  dodávka EE 1.-14.10.2019  1.081,20 
vrátane DPH
16446/2017-M_ODSM    31.10.2019  12.11.2019 
1131940404   BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  vyúčtovanie EE 1.-14.10.2019 DCA  -524,16 
vrátane DPH
16446/2017-M_ODSM    31.10.2019   
1131940410   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 5-10/2019  -4.529,29 
vrátane DPH
312/OVS/2019    5.11.2019   
1131940409   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 1-4/2019  5.463,08 
vrátane DPH
312/OVS/2019    5.11.2019  25.11.2019 
1131940408   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok plyn 11/2019 TN  3.492,44 
vrátane DPH
312/OVS/2019    5.11.2019  12.11.2019 
1131940407   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok plyn DCA 11/2019   1.239,26 
vrátane DPH
312/OVS/2019    5.11.2019  12.11.2019 
1131940406   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  oprava elektronického zabezpečovacieho systému  2.918,34 
vrátane DPH
VOB/41/2016-N_OVO  79/2019  5.11.2019  25.11.2019 
1131940414   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava
44390823  hygienický materiál - toaletný papier, tekuté mydlo, papierové utierky  507,07 
vrátane DPH
15/OVS/2018  68,87/2019  7.11.2019  25.11.2019 
1131940413   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava
44390823  upratovacie služby 10/2019 DCA  694,24 
vrátane DPH
15/OVS/2018    7.11.2019  25.11.2019 
1131940412   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava
44390823  upratovacie služby 10/2019 TN  3.398,76 
vrátane DPH
15/OVS/2018    7.11.2019  25.11.2019 
1131940411   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby  71,63 
vrátane DPH
1,2,3/2017/OE    7.11.2019  12.11.2019 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť