Faktúry 2019 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1131940444   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  dodávka el. energie 15.10.-31.10.2019 TN  1.365,56 
vrátane DPH
16446/2017-M_ODSM    18.11.2019  20.11.2019  29.11.2019 
1131940443   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  dodávka el. energie 15.-31.10.2019  786,54 
vrátane DPH
16446/2017-M_ODSM    18.11.2019  20.11.2019  29.11.2019 
1131940442   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné+stočné 10.10.-4.11.2019  641,92 
vrátane DPH
11/2014/OE    18.11.2019  20.11.2019  29.11.2019 
1131940441   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servisné práce + TK, EK OMV Peugeot 308 BL274KU  175,80 
vrátane DPH
216/OVS/2016  84/2019  15.11.2019  18.11.2019  21.11.2019 
1131940440   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servisné práce + TK, EK Peugeot 308 BL066KU  175,80 
vrátane DPH
216/OVS/2016  83/2019  15.11.2019  18.11.2019  21.11.2019 
1131940439   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servisné práce + TK,EK OMV Škoda Octavia BL126KU  394,20 
vrátane DPH
216/OVS/2016  72/2019  15.11.2019  18.11.2019  21.11.2019 
1131940438   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servisné práce + TK,EK OMV Peugeot 308, BL222KU  175,80 
vrátane DPH
216/OVS/2016  obj. 75/2019  15.11.2019  18.11.2019  21.11.2019 
1131940437   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 10/2019 DCA, IL  2.696,75 
bez DPH
24/2004/OHS    15.11.2019  18.11.2019  21.11.2019 
1131940436   APOPHIS s.r.o. MUDr. Marček Miloš
č. 153, 914 43 Omšenie
47620315  lekárske nálezy 1-8/2019  90,61 
bez DPH
Z.z. 447/08-§11    14.11.2019  18.11.2019  20.11.2019 
1131940435   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis na zľavu k DEKVS 10/2019 TN  -38,48 
vrátane DPH
24/2004/OHS    14.11.2019    20.11.2019 
1131940434   B2B Partner s.r.o.
Šulekova 2, 811 06 Bratislava
44413467  kľúčová schránka 1+1  97,20 
vrátane DPH
  95/2019  13.11.2019  13.11.2019  20.11.2019 
1131940433   Považská vodárenská spološnosť, a.s.
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
36672078  vodné+stočné 28.9.-30.10.2019 DCA  151,03 
vrátane DPH
7/2010/OHS    13.11.2019  18.11.2019  19.11.2019 
1131940432   DATALAN, a.s.
Krasovského 14, 851 01 Bratislava
35810734  pozáručný servis výpočtovej techniky  916,32 
vrátane DPH
368/OI/2016  67,78,88/2019  13.11.2019  25.11.2019  19.11.2019 
1131940431   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  TK, EK + prezutie Škoda Octavia TN092CM  175,80 
vrátane DPH
216/OVS/2016  73/2019  13.11.2019  18.11.2019  19.11.2019 
1131940430   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 10/2019 TN  971,51 
vrátane DPH
312/OVS/2019    12.11.2019  25.11.2019  19.11.2019 
1131940429   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  kreditácia frankovacieho stroja 4.000,- vyúčtovanie 
bez DPH
24/2004/OHS    12.11.2019    19.11.2019 
1131940428   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík OMV Škoda Fabia TN342CV  21,60 
vrátane DPH
216/OVS/2016  71/2019  12.11.2019  25.11.2019  19.11.2019 
1131940427   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík OMV Škoda Octavia TN283BS  21,60 
vrátane DPH
216/OVS/2016  74/2019  12.11.2019  25.11.2019  19.11.2019 
1131940426   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  kompl. starostlivosť o vozidlo 10/2019  83,58 
vrátane DPH
216/OVS/2016    12.11.2019  25.11.2019  19.11.2019 
1131940425   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPPU 10/2019  6,40 
bez DPH
24/2004/OHS    11.11.2019  18.11.2019  19.11.2019 
1131940424   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  LAN 10/2019  1.052,35 
vrátane DPH
9/2008/8-18/VS    11.11.2019  25.11.2019  19.11.2019 
1131940423   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  DSL back up 10/2019  398,45 
vrátane DPH
9/2008/8-18/VS    11.11.2019  25.11.2019  19.11.2019 
1131940422   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  MPLSVPN  2.943,78 
vrátane DPH
9/2008/8-18/VS    11.11.2019  25.11.2019  19.11.2019 
1131940421   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  IP-Telefonia 10/2019  1.242,66 
vrátane DPH
9/2008/8-18/VS    11.11.2019  25.11.2019  19.11.2019 
1131940420   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  tel. hovory 10/2019  884,06 
vrátane DPH
9/2008/8-18/VS    11.11.2019  25.11.2019  19.11.2019 
1131940419   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  oprava membránového uzáveru BAP na prívode plynu - pracovisko DCA  591,96 
vrátane DPH
  92/2019  11.11.2019  25.11.2019  19.11.2019 
1131940418   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov   5.487,37 
vrátane DPH
VOB/41/2016-N_OVO    11.11.2019  18.11.2019  19.11.2019 
1131940417   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  palivové karty 16.-31.10.2019  578,04 
vrátane DPH
002863/73120/2004    11.11.2019  18.11.2019  19.11.2019 
1131940416   Ing. Ján Mikuš - JM SECURITY
Mateja Bela 2448/23, 911 08 Trenčín
37919598  bezpečnostná služba 10/2019  5.454,71 
vrátane DPH
437/113/2018    8.11.2019  25.11.2019  19.11.2019 
1131940415   Peter Močary
Hollého 306, 956 31 Krušovce
33989109  aktovka 3 ks  87,- 
vrátane DPH
  94/2019  8.11.2019  08.11.2019  19.11.2019 
1131940414   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava
44390823  hygienický materiál - toaletný papier, tekuté mydlo, papierové utierky  507,07 
vrátane DPH
15/OVS/2018  68,87/2019  7.11.2019  25.11.2019  19.11.2019 
1131940413   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava
44390823  upratovacie služby 10/2019 DCA  694,24 
vrátane DPH
15/OVS/2018    7.11.2019  25.11.2019  19.11.2019 
1131940412   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava
44390823  upratovacie služby 10/2019 TN  3.398,76 
vrátane DPH
15/OVS/2018    7.11.2019  25.11.2019  19.11.2019 
1131940411   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby  71,63 
vrátane DPH
1,2,3/2017/OE    7.11.2019  12.11.2019  19.11.2019 
1131940410   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 5-10/2019  -4.529,29 
vrátane DPH
312/OVS/2019    5.11.2019    19.11.2019 
1131940409   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 1-4/2019  5.463,08 
vrátane DPH
312/OVS/2019    5.11.2019  25.11.2019  19.11.2019 
1131940408   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok plyn 11/2019 TN  3.492,44 
vrátane DPH
312/OVS/2019    5.11.2019  12.11.2019  19.11.2019 
1131940407   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok plyn DCA 11/2019   1.239,26 
vrátane DPH
312/OVS/2019    5.11.2019  12.11.2019  19.11.2019 
1131940406   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  oprava elektronického zabezpečovacieho systému  2.918,34 
vrátane DPH
VOB/41/2016-N_OVO  79/2019  5.11.2019  25.11.2019  19.11.2019 
1131940405   BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  dodávka EE 1.-14.10.2019  1.081,20 
vrátane DPH
16446/2017-M_ODSM    31.10.2019  12.11.2019  19.11.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť