Faktúry 2019 (ÚPSVR Vranov nad Topľou)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1401940139   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  499,33 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    05.04.2019  08.04.2019  6.5.2019 
1401940120   SLOVNAFT, a.s.
31322832  Tankovanie  183,33 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    20.03.2019  25.03.2019  17.4.2019 
1401940095   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  375,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    05.03.2019  07.03.2019  5.4.2019 
1401940087   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  290,14 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    25.02.2019  27.02.2019  25.3.2019 
1401940057   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  480,88 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    06.02.2019  07.02.2019  1.3.2019 
1401940013   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  246,28 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    14.01.2019  15.01.2019  14.2.2019 
1401940013   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  246,28 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    14.01.2019  15.01.2019  14.2.2019 
1401940243   Ing. Cyril Maščuk
Námestie slobody 1, 093 01 Vranov nad Topľou
17294703  Nákup koberca  450,00 
vrátane DPH
  28/2019  18.06.2019  24.06.2019  12.7.2019 
1401940140   Ing. Cyril Maščuk
Námestie slobody 1, 093 01 Vranov nad Topľou
17294703  Nákup kobercov  394,00 
vrátane DPH
  10/2019  05.04.2019  11.04.2019  6.5.2019 
1401940245   JUDr. Stanislav MOSKVIČ
Floriánova 2, 080 01 Prešov
10732543  Trovy exekúcie  57,82 
vrátane DPH
č.k. EX 23/2010    19.06.2019  20.06.2019  12.7.2019 
1401940244   JUDr. Stanislav MOSKVIČ
Floriánova 2, 080 01 Prešov
10732543  Trovy exekúcie  52,03 
vrátane DPH
č.k. EX 724/2009    19.06.2019  20.06.2019  12.7.2019 
  Faktúry OPaV
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Vranov nad Topľou

Tlačiť