Faktúry 2019 (ÚPSVR Vranov nad Topľou)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1401940478   Green Wave Recycling, s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra
45539197  Nákup bezpečnostnej separačnej nádoby na papier  64,20 
vrátane DPH
  58/2019  18.12.2019  19.12.2019 
1401940488   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  Nákup hygienického materiálu  216,36 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 218/140/2018 zo dňa 18.5.2018  55/2019  20.12.2019  23.12.2019 
1401940243   Ing. Cyril Maščuk
Námestie slobody 1, 093 01 Vranov nad Topľou
17294703  Nákup koberca  450,00 
vrátane DPH
  28/2019  18.06.2019  24.06.2019 
1401940140   Ing. Cyril Maščuk
Námestie slobody 1, 093 01 Vranov nad Topľou
17294703  Nákup kobercov  394,00 
vrátane DPH
  10/2019  05.04.2019  11.04.2019 
1401940039   ALDA - EVA, s.r.o.
Hudcovce 67, 067 45 Hudcovce
44186592  Nákup kresiel  468,00 
vrátane DPH
  3/2019  28.01.2019  31.01.2019 
1401940434   Amido-Exquisit s.r.o.
Herľanská 547, 093 03 Vranov nad Topľou
31663869  Nákup uterákov  279,18 
vrátane DPH
  53/2019  14.11.2019  19.11.2019 
1401940237   Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH
Prešovská 1128/32A, 093 03 Vranov nad Topľou
35341033  Nákup ventilátorov  283,50 
vrátane DPH
  27/2019  14.06.2019  24.06.2019 
1401940229   Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH
Prešovská 1128/32A, 093 03 Vranov nad Topľou
35341033  Nákup ventilátorov  94,50 
vrátane DPH
  26/2019  11.06.2019  18.06.2019 
1401940487   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, prevádzka Vranov nad Topľou, Toplianska 1040/A, 093 01 Vranov nad Topľou
34115901  Odvoz a likvidácia vyradeného majetku  48,00 
vrátane DPH
Zmluva o vývoze odpadu č. 24 065 zo dňa 16.9.2009, Dodatok č.1 k zmluve zo dňa 1.12.2014  56/2019  18.12.2019  19.12.2019 
1401940332   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, prevádzka 093 03 Vranov nad Topľou, Herlianska 1084
34115901  Odvoz a likvidácia vyradeného majetku, ekologická likvidácia elektro majetku a kopírovacích strojov  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o vývoze odpadu č. 24 065 zo dňa 16.9.2009, Dodatok č.1 k zmluve zo dňa 1.12.2014  34/2019  10.09.2019  11.09.2019 
1401940477   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Oprava EZS budova pracoviska ul. Zámocká 153, Hanušovce nad Topľou  2051,75 
vrátane DPH
  52/2019  17.12.2019  18.12.2019 
1401940457   STELL s.r.o.
Dobrianského 1580, 093 01 Vranov nad Topľou
36500771  Oprava fasády, balkónov a okapového chodníka na budove pracoviska ul. Zámocká 153, Hanušovce nad Topľou  23979,19 
vrátane DPH
  51/2019  09.12.2019  10.12.2019 
1401940194   Dargaj Pavol - Stolárstvo
Banské 216, 094 12 Vranov nad Topľou
34331387  Oprava kancelárskeho nábytku  164,00 
vrátane DPH
  21/2019  15.05.2019  17.05.2019 
1401940078   Dargaj Pavol - Stolárstvo
Banské 216, 094 12 Vranov nad Topľou
34331387  Oprava kancelárskeho nábytku  98,5 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008  7/2019  20.02.2019  25.02.2019 
1401940040   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Oprava osobného motorového vozidla Škoda Octávia VT 246BB  1326,28 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 zo dňa 4.4.2016  1/2019  31.01.2019  01.02.2019 
1401940255   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Oprava osobného motorového vozidla Peugeot 308, BL 882KT  255,28 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 zo dňa 4.4.2016  25/2019  02.07.2019  09.07.2019 
1401940287   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Oprava osobného motorového vozidla Škoda Octávia, BL831KV  4578,12 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 zo dňa 4.4.2016  30/2019  31.07.2019  02.08.2019 
1401940489   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Oprava osobného motorového vozidla Škoda Octávia, VT 676AT  1486,85 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 zo dňa 4.4.2016  57/2019  20.12.2019  23.12.2019 
1401940279   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Oprava osobného motorového vozidla Škoda Octávia, VT246BB  570,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 zo dňa 4.4.2016  29/2019  15.07.2019  18.07.2019 
1401940151   HÍLEK a spol.,a.s.
Pezinská 2902/33, 901 01 Malacky
36239542  Oprava služobného motorového vozidla Škoda Fábia Combi , BL861RV  303,22 
vrátane DPH
    15.04.2019  16.04.2019 
1401940354   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  Oprava VT  521,83 
vrátane DPH
Rámcová servisná dohoda na pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky č.368/OI/2016 zo dňa 21.4.2016  31/2019,33/2019  23.09.2019  24.09.2019 
1401940286   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  Oprava VT  868,18 
vrátane DPH
Rámcová servisná dohoda na pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky č.368/OI/2016 zo dňa 21.4.2016  22/2019,23/2019  25.07.2019  26.07.2019 
1401940256   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  Oprava VT  253,20 
vrátane DPH
Rámcová servisná dohoda na pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky č.368/OI/2016 zo dňa 21.4.2016  24/2019  02.07.2019  03.07.2019 
1401940193   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  Oprava VT  389,93 
vrátane DPH
Rámcová servisná dohoda na pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky č.368/OI/2016 zo dňa 21.4.2016  19/2019,20/2019  15.05.2019  17.05.2019 
1401940074   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  Oprava VT  732,00 
vrátane DPH
Rámcová servisná dohoda na pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky č.368/OI/2016 zo dňa 21.4.2016  79/2018,81/2018,82/2018  20.02.2019  22.02.2019 
1401940025   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  Oprava VT  859,2 
vrátane DPH
Rámcová servisná dohoda na pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky č.368/OI/2016 zo dňa 21.4.2016  70/2018,78/2018,80/2018  16.01.2019  22.01.2019 
1401940135   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  Originál cartridge do digitálneho frankovacieho stroja  417,60 
vrátane DPH
  11/2019  03.04.2019  08.04.2019 
1401940008   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 1/2019  219,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    11.01.2019  14.01.2019 
1401940375   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 10/2019  295,89 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    03.10.2019  08.10.2019 
1401940421   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 11/2019  295,89 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    06.11.2019  08.11.2019 
1401940454   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 12/2019  295,89 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    05.12.2019  06.12.2019 
1401940059   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 2/2019  239,04 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    08.02.2019  11.02.2019 
1401940096   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 3/2019  239,04 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    06.03.2019  07.03.2019 
1401940136   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 4/2019  239,04 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    04.04.2019  08.04.2019 
1401940183   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 5/2019  295,89 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    06.05.2019  07.05.2019 
1401940226   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 6/2019  295,89 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019_1    10.06.2019  12.06.2019 
1401940258   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 7/2019  295,89 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    04.07.2019  08.07.2019 
1401940294   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 8/2019  295,89 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    05.08.2019  06.08.2019 
1401940327   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 9/2019  295,89 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    05.09.2019  06.09.2019 
1401940026   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - Vyúčtovanie od 01.01.2018 - 31.12.2018  311,73 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    21.01.2019  22.01.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Vranov nad Topľou

Tlačiť