Faktúry 2019 (ÚPSVR Vranov nad Topľou)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1401940330   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Poplatok za internet - 8/2019  29,63 
vrátane DPH
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    10.09.2019  11.09.2019  30.9.2019 
1401940303   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Poplatok za internet - 7/2019  29,63 
vrátane DPH
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    12.08.2019  13.08.2019  19.8.2019 
1401940271   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Poplatok za internet - 6/2019  29,63 
vrátane DPH
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    11.07.2019  12.07.2019  8.8.2019 
1401940225   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Poplatok za internet - 5/2019  29,63 
vrátane DPH
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    10.06.2019  12.06.2019  8.7.2019 
1401940188   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Poplatok za internet - 4/2019  29,63 
vrátane DPH
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    10.05.2019  14.05.2019  10.6.2019 
1401940142   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Poplatok za internet - 3/2019  29,63 
vrátane DPH
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    09.04.2019  10.04.2019  6.5.2019 
1401940097   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Poplatok za internet - 2/2019  29,63 
vrátane DPH
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    07.03.2019  11.03.2019  5.4.2019 
1401940007   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Poplatok za internet - 12/2018  29,63 
vrátane DPH
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    09.01.2019  11.01.2019  5.2.2019 
1401940458   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Poplatok za internet - 11/2019  29,63 
vrátane DPH
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    11.12.2019  12.12.2019  2.1.2020 
1401940422   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Poplatok za internet - 10/2019  29,63 
vrátane DPH
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    07.11.2019  08.11.2019  3.12.2019 
1401940058   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Poplatok za internet - 1/2019  29,63 
vrátane DPH
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    08.02.2019  11.02.2019  6.3.2019 
1401940107   Dargaj Pavol - Stolárstvo
Banské 216, 094 12 Vranov nad Topľou
34331387  Policový regál  504,00 
vrátane DPH
  9/2019  13.03.2019  18.03.2019  10.4.2019 
1401940026   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - Vyúčtovanie od 01.01.2018 - 31.12.2018  311,73 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    21.01.2019  22.01.2019  20.2.2019 
1401940327   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 9/2019  295,89 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    05.09.2019  06.09.2019  25.9.2019 
1401940294   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 8/2019  295,89 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    05.08.2019  06.08.2019  19.8.2019 
1401940258   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 7/2019  295,89 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    04.07.2019  08.07.2019  19.7.2019 
1401940226   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 6/2019  295,89 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019_1    10.06.2019  12.06.2019  8.7.2019 
1401940183   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 5/2019  295,89 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    06.05.2019  07.05.2019  31.5.2019 
1401940136   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 4/2019  239,04 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    04.04.2019  08.04.2019  6.5.2019 
1401940096   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 3/2019  239,04 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    06.03.2019  07.03.2019  5.4.2019 
1401940059   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 2/2019  239,04 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    08.02.2019  11.02.2019  6.3.2019 
1401940454   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 12/2019  295,89 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    05.12.2019  06.12.2019  2.1.2020 
1401940421   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 11/2019  295,89 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    06.11.2019  08.11.2019  3.12.2019 
1401940375   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 10/2019  295,89 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    03.10.2019  08.10.2019  24.10.2019 
1401940008   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 1/2019  219,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    11.01.2019  14.01.2019  5.2.2019 
1401940135   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  Originál cartridge do digitálneho frankovacieho stroja  417,60 
vrátane DPH
  11/2019  03.04.2019  08.04.2019  6.5.2019 
1401940354   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  Oprava VT  521,83 
vrátane DPH
Rámcová servisná dohoda na pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky č.368/OI/2016 zo dňa 21.4.2016  31/2019,33/2019  23.09.2019  24.09.2019  10.10.2019 
1401940286   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  Oprava VT  868,18 
vrátane DPH
Rámcová servisná dohoda na pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky č.368/OI/2016 zo dňa 21.4.2016  22/2019,23/2019  25.07.2019  26.07.2019  12.8.2019 
1401940256   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  Oprava VT  253,20 
vrátane DPH
Rámcová servisná dohoda na pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky č.368/OI/2016 zo dňa 21.4.2016  24/2019  02.07.2019  03.07.2019  19.7.2019 
1401940193   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  Oprava VT  389,93 
vrátane DPH
Rámcová servisná dohoda na pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky č.368/OI/2016 zo dňa 21.4.2016  19/2019,20/2019  15.05.2019  17.05.2019  10.6.2019 
1401940074   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  Oprava VT  732,00 
vrátane DPH
Rámcová servisná dohoda na pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky č.368/OI/2016 zo dňa 21.4.2016  79/2018,81/2018,82/2018  20.02.2019  22.02.2019  15.3.2019 
1401940025   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  Oprava VT  859,2 
vrátane DPH
Rámcová servisná dohoda na pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky č.368/OI/2016 zo dňa 21.4.2016  70/2018,78/2018,80/2018  16.01.2019  22.01.2019  20.2.2019 
1401940151   HÍLEK a spol.,a.s.
Pezinská 2902/33, 901 01 Malacky
36239542  Oprava služobného motorového vozidla Škoda Fábia Combi , BL861RV  303,22 
vrátane DPH
    15.04.2019  16.04.2019  7.5.2019 
1401940279   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Oprava osobného motorového vozidla Škoda Octávia, VT246BB  570,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 zo dňa 4.4.2016  29/2019  15.07.2019  18.07.2019  12.8.2019 
1401940489   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Oprava osobného motorového vozidla Škoda Octávia, VT 676AT  1486,85 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 zo dňa 4.4.2016  57/2019  20.12.2019  23.12.2019  3.1.2020 
1401940287   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Oprava osobného motorového vozidla Škoda Octávia, BL831KV  4578,12 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 zo dňa 4.4.2016  30/2019  31.07.2019  02.08.2019  19.8.2019 
1401940255   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Oprava osobného motorového vozidla Peugeot 308, BL 882KT  255,28 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 zo dňa 4.4.2016  25/2019  02.07.2019  09.07.2019  19.7.2019 
1401940040   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Oprava osobného motorového vozidla Škoda Octávia VT 246BB  1326,28 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 zo dňa 4.4.2016  1/2019  31.01.2019  01.02.2019  20.2.2019 
1401940194   Dargaj Pavol - Stolárstvo
Banské 216, 094 12 Vranov nad Topľou
34331387  Oprava kancelárskeho nábytku  164,00 
vrátane DPH
  21/2019  15.05.2019  17.05.2019  10.6.2019 
1401940078   Dargaj Pavol - Stolárstvo
Banské 216, 094 12 Vranov nad Topľou
34331387  Oprava kancelárskeho nábytku  98,5 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008  7/2019  20.02.2019  25.02.2019  25.3.2019 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Vranov nad Topľou

Tlačiť