Faktúry 2019 (ÚPSVR Zvolen)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1331940142   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telef. poplatky za 03/2019  905,04 
vrátane DPH
11/2007    10.04.2019  16.04.2019 
1331940141   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  IP-Telefonia 03/2019  1818,12 
vrátane DPH
11/2007    10.04.2019  16.04.2019 
1331940140   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  DSL back up 03/2019  1202,69 
vrátane DPH
11/2007    10.04.2019  16.04.2019 
1331940139   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  DSL back up 03/2019  531,26 
vrátane DPH
11/2007    10.04.2019  16.04.2019 
1331940138   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  MPLS VPN 03/2019  4090,98 
vrátane DPH
11/2007    10.04.2019  16.04.2019 
1331940137   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telef. poplatky 03/2019  164,94 
vrátane DPH
18/2005    10.04.2019  16.04.2019 
1331940136   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  vyúčtovanie tepla za 03/2019 - objekt Krupina  2482,38 
vrátane DPH
07/2006    10.04.2019  16.04.2019 
1331940132   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM, servis služ. auta 15.03.-31.03.2019  853,91 
vrátane DPH
002863/73120/2004    08.04.2019  12.04.2019 
1331940130   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, B. Bystrica
36631124  Spracovanie U poukazov - 03/2019  4,65 
vrátane DPH
    08.04.2019  12.04.2019 
1331940131   BYTES s.r.o.
Bottova 1, Detva
31596908  tep. Energia DT 03/2019  770,77 
vrátane DPH
01/2014    05.04.2019  12.04.2019 
2019/87289   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/52 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 11.03.2019 - 31.03.2019  2217,6 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  09/2019 (19/33/54O/52)  04.04.2019  20.05.2019 
2019/87250   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 18/33/54O/308 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019  3788,4 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  145/2018 (18/33/54O/308)  04.04.2019  20.05.2019 
1331940129   Praktident s.r.o.
Kimovská 9360/38, Zvolen
46137653  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
    04.04.2019  06.05.2019 
1331940128   MUDr. Zacharová Dana
Ľ. Fullu 8639/19, Zvolen
51122014  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
    04.04.2019  06.05.2019 
1331940127   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servis motorových vozidiel 03/2019  107,46 
vrátane DPH
216/OVS/2016, dod. č. 3    04.04.2019  12.04.2019 
1331940126   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, Trenčín
34115901  prenájom nádoby - komunálny odpad 01.-03.2019  38,81 
vrátane DPH
172/133/2015 (03/2015/OE/ZV)    01.04.2019  12.04.2019 
1331940125   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Servis SMV Škoda Octavia, evid. č. ZV 676 BD  339,98 
vrátane DPH
216/OVS/2016, dod. č. 3  17/2019  28.03.2019  03.04.2019 
1331940124   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Servis SMV Škoda Octavia, evid. č. ZV 221 BI  932,51 
vrátane DPH
216/OVS/2016, dod. č. 3  18/2019  28.03.2019  03.04.2019 
1331940123   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM, servis služ. auta 01.03.-15.03.2019  226,71 
vrátane DPH
002863/73120/2004    22.03.2019  27.03.2019 
1331940121   StVPS, a.s.
Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica
36644030  vodné, stočné - KA  674,88 
vrátane DPH
9/2006    21.03.2019  27.03.2019 
2019/73907   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 18/33/54O/254 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.03.2019 - 14.03.2019  554,4 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  (132/2018) 18/33/54O/254  20.03.2019  17.04.2019 
1331940120   AP MEDICAL, s.r.o.
MDŽ 564/2, Očová
46958274  zdravotné výkony  76,67 
bez DPH
    18.03.2019  09.04.2019 
1331940118   MUDr. Poliaková Monika
ObZS Dobrá Niva
35660686  zdravotné výkony  55,76 
bez DPH
    14.03.2019  09.04.2019 
1331940113   Nemocnica sv.Michala, a.s.
Satinského I. 7770/1,Bratislava
44570783  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
    13.03.2019  09.04.2019 
1331940116   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, B. Bystrica
36597007  Vyúčtovanie el. energie za 02/2019 - KA  1183,76 
vrátane DPH
16446/2017-M_ODSM 33593/2017    13.03.2019  20.03.2019 
1331940115   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, B. Bystrica
36597007  Vyúčtovanie el. energie za 02/2019 - DT  406,93 
vrátane DPH
16446/2017-M_ODSM 33593/2017    13.03.2019  20.03.2019 
1331940114   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, B. Bystrica
36631124  poštové služby - 02/2019 KA, DT  2223,49 
vrátane DPH
01/02/03/2004    13.03.2019  20.03.2019 
1331940105   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 02/2019  3863,44 
vrátane DPH
VOB/41/20016-M_OVO    12.03.2019  18.03.2019 
1331940112   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  IP-Telefonia 02/2019  1818,12 
vrátane DPH
11/2007    11.03.2019  18.03.2019 
1331940111   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  DSL back up 02/2019  1202,69 
vrátane DPH
11/2007    11.03.2019  18.03.2019 
1331940110   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  DSL back up 02/2019  531,26 
vrátane DPH
11/2007    11.03.2019  18.03.2019 
1331940109   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  MPLS VPN 02/2019  4090,98 
vrátane DPH
11/2007    11.03.2019  18.03.2019 
1331940108   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telef. poplatky za 02/2019  851,52 
vrátane DPH
11/2007    11.03.2019  18.03.2019 
1331940107   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, B. Bystrica
31644791  upratovacie služby 02/2019  2578,96 
vrátane DPH
209/133/2018    11.03.2019  18.03.2019 
1331940106   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  vyúčtovanie tepla za 02/2019 - objekt Krupina  3120,83 
vrátane DPH
07/2006    11.03.2019  18.03.2019 
1331940104   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, B. Bystrica
36631124  Spracovanie U poukazov - 02/2019  4,5 
vrátane DPH
    11.03.2019  18.03.2019 
1331940103   MUDr. Mosný Ľubomír
Bzovík č. 299
35656051  zdravotné výkony  69,7 
bez DPH
    08.03.2019  06.05.2019 
2019/63466   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 18/33/54O/308 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 13.02.2019 - 28.02.2019  2864,4 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  (145/2018) 18/33/54O/308  08.03.2019  17.04.2019 
2019/63386   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 18/33/54O/254 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.02.2019 - 28.02.2019  3880,8 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  (132/2018) 18/33/54O/254  08.03.2019  17.04.2019 
1331940097   VEL Security s.r.o.
Hlavná 9, Vráble
36529559  bezpečnostná služba - 02/2019  4349,95 
vrátane DPH
243/133/2017    08.03.2019  13.03.2019 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Zvolen

Tlačiť