Faktúry 2019 (ÚPSVR Zvolen)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1331940216   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, B. Bystrica
36631124  Spracovanie U poukazov - 05/2019  5,85 
vrátane DPH
    06.06.2019  12.06.2019  26.6.2019 
1331940215   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telef. poplatky 05/2019  164,81 
vrátane DPH
18/2005    06.06.2019  12.06.2019  26.6.2019 
1331940234   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, B. Bystrica
31644791  hyg. materiál, kosenie trávnatých plôch, orezávanie kríkov a živých plotov  591,49 
vrátane DPH
209/133/2018  51/2019  12.06.2019  17.06.2019  26.6.2019 
1331940233   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, B. Bystrica
31644791  upratovacie služby 05/2019  2578,96 
vrátane DPH
209/133/2018    12.06.2019  17.06.2019  26.6.2019 
1331940232   VEL Security s.r.o.
Hlavná 9, Vráble
36529559  bezpečnostná služba - 05/2019  4644,87 
vrátane DPH
243/133/2017    12.06.2019  17.06.2019  26.6.2019 
1331940231   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 05/2019  3863,44 
vrátane DPH
VOB/41/20016-M_OVO    12.06.2019  17.06.2019  26.6.2019 
1331940230   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  vyúčtovanie tepla za 05/2019 - objekt Krupina  1488,04 
vrátane DPH
07/2006    12.06.2019  17.06.2019  26.6.2019 
1331940229   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, B. Bystrica
36597007  Vyúčtovanie el. energie za 05/2019 - KA  1166,39 
vrátane DPH
16446/2017-M_ODSM 33593/2017    12.06.2019  17.06.2019  26.6.2019 
1331940228   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, B. Bystrica
36597007  Vyúčtovanie el. energie za 05/2019 - DT  421,01 
vrátane DPH
16446/2017-M_ODSM 33593/2017    12.06.2019  17.06.2019  26.6.2019 
1331940227   Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Stredisko prevádzky objektov ZV
Borovianska cesta 59/28, Zvolen
30845572  vodné, stočné za obdobie 13.02.2019-05.06.2019, ÚPSVR Zvolen  527,3 
vrátane DPH
16/2008    11.06.2019  17.06.2019  26.6.2019 
1331940226   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telef. poplatky za 05/2019  902,4400000000001 
vrátane DPH
11/2007    10.06.2019  17.06.2019  26.6.2019 
1331940225   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  IP-Telefonia 05/2019  1818,12 
vrátane DPH
11/2007    10.06.2019  17.06.2019  26.6.2019 
1331940224   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  DSL back up 05/2019  1202,69 
vrátane DPH
11/2007    10.06.2019  17.06.2019  26.6.2019 
1331940223   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  DSL back up 05/2019  531,26 
vrátane DPH
11/2007    10.06.2019  17.06.2019  26.6.2019 
1331940222   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  MPLS VPN 05/2019  4090,98 
vrátane DPH
11/2007    10.06.2019  17.06.2019  26.6.2019 
1331940221   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM, servis služ. auta 15.05. - 31.05.2019  629,13 
vrátane DPH
002863/73120/2004    10.06.2019  17.06.2019  26.6.2019 
1331940204   MUDr. ČMEJRKOVÁ s.r.o.
Sliačska 787/12, Kováčová
36694703  zdravotné výkony  55,76 
bez DPH
    27.05.2019  17.06.2019  26.6.2019 
1331940199   PLOMED s.r.o.
Ľudovíta Štúra 2550/10, Zvolen
47189673  zdravotné výkony  111,52 
bez DPH
    21.05.2019  17.06.2019  26.6.2019 
1331940167   MUDr. Olej Martin
Štefánika 17, Krupina
36641596  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
    26.04.2019  17.06.2019  26.6.2019 
1331940238   Mesto Zvolen
Námestie slobody 2525/22, Zvolen
00320439  vyúčtovacie náklady za rok 2018 - nájom Námestie SNP35/48, Zvolen  87,28 
vrátane DPH
101/133/2018 (1570/2017/06/MK)    13.06.2019  19.06.2019  26.6.2019 
1331940237   Mesto Zvolen
Námestie slobody 2525/22, Zvolen
00320439  vyúčtovacie náklady za rok 2018 - nájom Námestie SNP35/48, Zvolen  100,99 
vrátane DPH
102/133/2018 (1558/2017/06/MK)    13.06.2019  19.06.2019  26.6.2019 
1331940236   Mesto Zvolen
Námestie slobody 2525/22, Zvolen
00320439  vyúčtovacie náklady za rok 2018 - nájom Námestie SNP35/48, Zvolen  598,36 
vrátane DPH
163/133/2018 (1552/2017/06/MK)    13.06.2019  19.06.2019  26.6.2019 
1331940245   DaR spol. s.r.o.
Kozáčekova 2182/11, Zvolen
36050466  chladničky Zanussi, ventilátory  402,96 
vrátane DPH
  63/2019  24.06.2019  26.06.2019  26.6.2019 
1331940244   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM, servis služ. auta 01.06. - 15.06.2019  501,37 
vrátane DPH
002863/73120/2004    21.06.2019  26.06.2019  26.6.2019 
1331940243   DaR spol. s.r.o.
Kozáčekova 2182/11, Zvolen
36050466  kanvice  299,88 
vrátane DPH
  61/2019  21.06.2019  26.06.2019  26.6.2019 
1331940242   ŠAMO TRANS s.r.o.
E. M. Šoltésovej 1834/38, Zvolen
50296540  odvoz nábytku z ÚPSVR ZV, DT  241,21 
vrátane DPH
  49/2019  18.06.2019  26.06.2019  26.6.2019 
2019/113236   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/115 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 10.04.2019 - 30.04.2019  3326,4 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  19/2019 (19/33/54O/115)  07.05.2019  27.06.2019  11.7.2019 
1331940246   Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Stredisko prevádzky objektov ZV
Borovianska cesta 59/28, Zvolen
30845572  vyúčtovanie elektrickej energie za 07.-12.2018, objekt ÚPSVR Zvolen  5337,23 
vrátane DPH
16/2008    27.06.2019  02.07.2019  11.7.2019 
2019/156796   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, Bratislava 1
46279610  Inkluzívne vzdelávanie od 16.05.2019 -13.06.2019  20764,50 
bez DPH
247/OAOTP/2017  36/2019 (19/33/54O/200)  25.06.2019  04.07.2019  11.7.2019 
2019/113195   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/52 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019  5045,95 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  09/2019 (19/33/54O/52)  07.05.2019  04.07.2019  11.7.2019 
1331940239   Nemocnica sv.Michala, a.s.
Satinského I.7770/1, Bratislava
44570783  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
    17.06.2019  08.07.2019  11.7.2019 
1331940218   MC-BAMBRIA, s.r.o.
Rúbanisko II 421/36, Lučenec
47233265  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
    10.06.2019  08.07.2019  11.7.2019 
1331940219   Aesculapius Medicus s.r.o.
Novozámocká 2477/1, Zvolen
46924205  zdravotné výkony  55,76 
bez DPH
    10.06.2019  08.07.2019  11.7.2019 
1331940217   MC-BAMBRIA, s.r.o.
Rúbanisko II 421/36, Lučenec
47233265  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
    10.06.2019  08.07.2019  11.7.2019 
1331940210   MUDr. Mosný Ľubomír
Bzovík č. 299
35656051  zdravotné výkony  97,58 
bez DPH
    03.06.2019  08.07.2019  11.7.2019 
1331940209   MUDr. Mosná Beata
Námestie SNP č. 36, Pliešovce
35656069  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
    03.06.2019  08.07.2019  11.7.2019 
1331940207   MUDr. Ivan Hulina, s.r.o.
Kostolná 20/3, Hontianske Moravce
36672033  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
    31.05.2019  08.07.2019  11.7.2019 
1331940206   MUDr. Ivan Hulina, s.r.o.
Kostolná 20/3, Hontianske Moravce
36672033  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
    31.05.2019  08.07.2019  11.7.2019 
1331940205   Harmónia SCM, s.r.o.
Malinovského 880/3, Krupina
47493551  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
    31.05.2019  08.07.2019  11.7.2019 
1331940203   MUDr. Martin Olej s.r.o.
Štefánika 17, Krupina
36641596  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
    27.05.2019  08.07.2019  11.7.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Zvolen

Tlačiť