Faktúry 2019 (ÚPSVR Zvolen)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1331940183   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  vyúčtovanie tepla za 04/2019 - objekt Krupina  1653,76 
vrátane DPH
07/2006    13.05.2019  20.05.2019  27.5.2019 
1331940182   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  IP-Telefonia 04/2019  1818,12 
vrátane DPH
11/2007    10.05.2019  15.05.2019  27.5.2019 
1331940181   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  DSL back up 04/2019  1202,69 
vrátane DPH
11/2007    10.05.2019  15.05.2019  27.5.2019 
1331940180   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  DSL back up 04/2019  531,26 
vrátane DPH
11/2007    10.05.2019  15.05.2019  27.5.2019 
1331940179   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  MPLS VPN 04/2019  4090,98 
vrátane DPH
11/2007    10.05.2019  15.05.2019  27.5.2019 
1331940178   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telef. poplatky za 04/2019  837,72 
vrátane DPH
11/2007    10.05.2019  15.05.2019  27.5.2019 
1331940177   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM, servis služ. auta 15.04. - 30.04.2019  629,13 
vrátane DPH
002863/73120/2004    10.05.2019  15.05.2019  27.5.2019 
1331940176   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telef. poplatky 04/2019  165,24 
vrátane DPH
18/2005    10.05.2019  15.05.2019  27.5.2019 
1331940175   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, B. Bystrica
36631124  Spracovanie U poukazov - 04/2019  4,65 
vrátane DPH
    13.05.2019  15.05.2019  27.5.2019 
1331940174   BYTES s.r.o.
Bottova 1, Detva
31596908  tep. Energia DT 04/2019  543,11 
vrátane DPH
01/2014    06.05.2019  13.05.2019  27.5.2019 
1331940173   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servis motorových vozidiel 04/2019  89,15000000000001 
vrátane DPH
216/OVS/2016, dod. č. 3    06.05.2019  13.05.2019  27.5.2019 
1331940172   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servis SMV Škoda Octavia, evid. č. ZV 221 BI  311,89 
vrátane DPH
216/OVS/2016, dod. č. 3  28/2019  06.05.2019  13.05.2019  27.5.2019 
1331940171   StVPS, a.s.
Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica
36644030  vodné, stočné - DT  367,9 
vrátane DPH
9/2006    02.05.2019  13.05.2019  27.5.2019 
1331940168   MUDr. Máčaj Ľudovít
M.Bellu Funtíka 106/21, Očová
35662247  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
      23.05.2019  27.5.2019 
1331940135   MUDr. Mesíková Jana
Hviezdoslavova 860/1, Zvolen
36646113  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
    06.05.2019  13.05.2019  27.5.2019 
1331940134   MUDr. Zacharová Dana
Ľ.Fullu 8639/19, Zvolen
51122014  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
    10.04.2019  23.05.2019  27.5.2019 
2019/118237   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, Bratislava 1
46279610  Inkluzívne vzdelávanie od 18.03.2019 - 12.04.2019  3360 
bez DPH
247/OAOTP/2017  14/2019 (19/33/54O/71)  26.04.2019  07.05.2019  27.5.2019 
2019/117799   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, Bratislava 1
46279610  Inkluzívne vzdelávanie od 13.03.2019 - 10.04.2019  20601 
bez DPH
247/OAOTP/2017  13/2019 (19/33/54O/68)  25.04.2019  07.05.2019  27.5.2019 
2019/102541   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 18/33/54O/308 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.04.2019 - 15.04.2019  554,4 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  145/2018 (18/33/54O/308)  24.04.2019  20.05.2019  27.5.2019 
2019/87289   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/52 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 11.03.2019 - 31.03.2019  2217,6 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  09/2019 (19/33/54O/52)  04.04.2019  20.05.2019  27.5.2019 
2019/87250   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 18/33/54O/308 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019  3788,4 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  145/2018 (18/33/54O/308)  04.04.2019  20.05.2019  27.5.2019 
1331940166   VEL Security s.r.o.
Hlavná 9, Vráble
36529559  bezpečnostná služba - 03/2019  4644,87 
vrátane DPH
243/133/2017    24.04.2019  30.04.2019  7.5.2019 
1331940164   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM, servis služ. auta 01.04.-15.04.2019  465,57 
vrátane DPH
002863/73120/2004    24.04.2019  30.04.2019  7.5.2019 
1331940163   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Servis SMV Peugeot 308, evid. č. BL 298 KU  21,6 
vrátane DPH
216/OVS/2016, dod. č. 3  29/2019  17.04.2019  26.04.2019  7.5.2019 
1331940162   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Servis SMV Peugeot 308, evid. č. BL 272 KU  21,6 
vrátane DPH
216/OVS/2016, dod. č. 3  30/2019  17.04.2019  26.04.2019  7.5.2019 
1331940161   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Servis SMV Peugeot 308, evid. č. BL 298 KU  21,6 
vrátane DPH
216/OVS/2016, dod. č. 3  31/2019  17.04.2019  26.04.2019  7.5.2019 
1331940160   NOVOZDRAV, s.r.o.
Obrancov mieru 48, Zvolen
36635073  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
    15.04.2019  06.05.2019  7.5.2019 
1331940159   NOVOZDRAV, s.r.o.
Obrancov mieru 48, Zvolen
36635073  zdravotné výkony  55,76 
bez DPH
    15.04.2019  06.05.2019  7.5.2019 
1331940158   MUDr. Čmejrková s.r.o.
Sliačska 787/12, Kováčová
36694703  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
    15.04.2019  06.05.2019  7.5.2019 
1331940157   MUDr. Ivan Hulina, s.r.o.
Kostolná 20/3, Hontianske Moravce
36672033  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
    15.04.2019  06.05.2019  7.5.2019 
1331940156   Harmónia SCM, s.r.o.
Malinovského 880/13, Krupina
47493551  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
    15.04.2019  06.05.2019  7.5.2019 
1331940155   Harmónia SCM, s.r.o.
Malinovského 880/13, Krupina
47493551  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
    15.04.2019  06.05.2019  7.5.2019 
1331940154   Aesculapius Medicus s.r.o.
Novozámocká 2477/1, Zvolen
46924205  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
    12.04.2019  06.05.2019  7.5.2019 
1331940153   Nemocnica sv.Michala, a.s.
Satinského I. 7770/1,Bratislava
44570783  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
    12.04.2019  06.05.2019  7.5.2019 
1331940152   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, B. Bystrica
36631124  poštové služby - 03/2019 KA, DT  2698,89 
vrátane DPH
01/02/03/2004    12.04.2019  23.04.2019  7.5.2019 
1331940151   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  oprava EZS, výmena akumulátora, pracovisko Krupina  153,9 
vrátane DPH
    12.04.2019  23.04.2019  7.5.2019 
1331940150   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, B. Bystrica
31644791  hyg. materiál, deratizácia  559,02 
vrátane DPH
209/133/2018  23/2019  12.04.2019  23.04.2019  7.5.2019 
1331940149   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, B. Bystrica
31644791  upratovacie služby 03/2019  2578,96 
vrátane DPH
209/133/2018    12.04.2019  23.04.2019  7.5.2019 
1331940148   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, B. Bystrica
36597007  Vyúčtovanie el. energie za 03/2019 - KA  1177,16 
vrátane DPH
16446/2017-M_ODSM 33593/2017    12.04.2019  23.04.2019  7.5.2019 
1331940147   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, B. Bystrica
36597007  Vyúčtovanie el. energie za 03/2019 - DT  424,27 
vrátane DPH
16446/2017-M_ODSM 33593/2017    12.04.2019  23.04.2019  7.5.2019 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Zvolen

Tlačiť