Faktúry 2020 (ÚPSVR Banská Bystrica)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1262040169   Exekútorský úrad JUDr. Peter Kohút súdny exekútor
Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica
35657723  Paušálne trovy 03/20  420,00 
vrátane DPH
    07.04.2020  23.04.2020  13.5.2020 
1262040082   Exekútorský úrad JUDr. Peter Kohút súdny exekútor
Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica
35657723  Paušálne trovy 02/20  462,00 
vrátane DPH
    28.02.2020  05.03.2020  9.3.2020 
1262040004   MUDr. Kovářová Renáta
Vršacká 17, 974 04 Banská Bystrica
35658622  Zdravotné výkony  76,67 
bez DPH
    07.01.2020  10.01.2020  7.2.2020 
1262040436   Mgr. Milan Somík, súdny exekútor Exekútorský úrad Martin
Československej armády 1, 036 01 Martin
35662794  Odmena a výdavky exekútora  72,13 
vrátane DPH
    19.10.2020  23.10.2020  19.11.2020 
1262040435   Mgr. Milan Somík, súdny exekútor Exekútorský úrad Martin
Československej armády 1, 036 01 Martin
35662794  Odmena a výdavky exekútora  64,10 
vrátane DPH
    19.10.2020  23.10.2020  19.11.2020 
1262040434   Mgr. Milan Somík, súdny exekútor Exekútorský úrad Martin
Československej armády 1, 036 01 Martin
35662794  Odmena a výdavky exekútora  33,64 
vrátane DPH
    19.10.2020  23.10.2020  19.11.2020 
1262040433   Mgr. Milan Somík, súdny exekútor Exekútorský úrad Martin
Československej armády 1, 036 01 Martin
35662794  Odmena a výdavky exekútora  56,44 
vrátane DPH
    19.10.2020  23.10.2020  19.11.2020 
1262040431   Mgr. Milan Somík, súdny exekútor Exekútorský úrad Martin
Československej armády 1, 036 01 Martin
35662794  Odmena a výdavky exekútora  47,10 
vrátane DPH
    19.10.2020  22.10.2020  10.11.2020 
1262040366   Mgr. Milan Somík
Československej armády 1, 036 01 Martin
35662794  Odmena a výdavky exekútora  46,06 
vrátane DPH
    20.08.2020  03.09.2020  24.9.2020 
1262040365   Mgr. Milan Somík
Československej armády 1, 036 01 Martin
35662794  Odmena a výdavky exekútora  51,02 
vrátane DPH
    20.08.2020  03.09.2020  24.9.2020 
1262040131   Exekútorský úrad Mgr. Milan Somík
Čsl. armády 1, 036 01 Martin
35662794  Odmena a výdavky exekútora  39,40 
vrátane DPH
    20.03.2020  03.04.2020  30.4.2020 
1262040130   Exekútorský úrad Mgr. Milan Somík
Čsl. armády 1, 036 01 Martin
35662794  Odmena a výdavky exekútora  72,47 
vrátane DPH
    20.03.2020  03.04.2020  30.4.2020 
1262040129   Exekútorský úrad Mgr. Milan Somík
Čsl. armády 1, 036 01 Martin
35662794  Odmena a výdavky exekútora  41,38 
vrátane DPH
    20.03.2020  03.04.2020  30.4.2020 
1262040128   Exekútorský úrad Mgr. Milan Somík
Čsl. armády 1, 036 01 Martin
35662794  Odmena a výdavky exekútora  33,77 
vrátane DPH
    20.03.2020  03.04.2020  30.4.2020 
1262040127   Exekútorský úrad Mgr. Milan Somík
Čsl. armády 1, 036 01 Martin
35662794  Odmena a výdavky exekútora  42,84 
vrátane DPH
    20.03.2020  03.04.2020  30.4.2020 
1262040126   Exekútorský úrad Mgr. Milan Somík
Čsl. armády 1, 036 01 Martin
35662794  Odmena a výdavky exekútora  34,08 
vrátane DPH
    20.03.2020  03.04.2020  30.4.2020 
1262040087   Pallay Dušan, MUDr.
Oslobodenia 5, 976 13 Slovenská Ľupča
35665190  Zdravotné výkony  97,58 
bez DPH
    06.03.2020  12.03.2020  9.4.2020 
1262040485   MUDr. Kováčová Jana Praktický lekár pre dospelých
Lazovná č. 7, 974 01 Banská Bystrica
35679808  Zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
    02.12.2020  09.12.2020  31.12.2020 
1262040377   MUDr. Kováčová Jana Praktický lekár pre dospelých
Lazovná č. 7, 974 01 Banská Bystrica
35679808  Zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
    08.09.2020  16.09.2020  24.9.2020 
1262040132   MUDr. Kováčová Jana Praktický lekár pre dospelých
Lazovná č. 7, 974 01 Banská Bystrica
35679808  Zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
    06.04.2020  14.04.2020  30.4.2020 
1262040007   MUDr. Kováčová Jana Praktický lekár pre dospelých
Lazovná č. 7, 974 01 Banská Bystrica
35679808  Zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
    08.01.2020  13.01.2020  7.2.2020 
1262040490   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu  2067,59 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    03.12.2020  08.12.2020  31.12.2020 
1262040447   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu  2067,59 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    03.11.2020  09.11.2020  19.11.2020 
1262040405   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu  2067,59 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    05.10.2020  09.10.2020  21.10.2020 
1262040375   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu  2067,59 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    07.09.2020  16.09.2020  24.9.2020 
1262040328   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu  2067,59 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    06.08.2020  12.08.2020  9.9.2020 
1262040284   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu  2067,59 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    06.07.2020  09.07.2020  22.7.2020 
1262040218   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu  2067,59 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    04.06.2020  10.06.2020  1.7.2020 
1262040183   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu  2067,59 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    06.05.2020  15.05.2020  10.6.2020 
1262040135   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu  2067,59 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    06.04.2020  14.04.2020  30.4.2020 
1262040083   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu  2067,59 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    04.03.2020  06.03.2020  9.3.2020 
1262040044   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu  2067,59 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    04.02.2020  10.02.2020  18.2.2020 
1262040034   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu - vyúčtovanie  6206,27 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    21.01.2020  27.01.2020  18.2.2020 
1262040032   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu - preplatok  -163,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    20.01.2020    18.2.2020 
1262040010   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu  2040,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    08.01.2020  13.01.2020  7.2.2020 
1262040495   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  17,88 
vrátane DPH
ZoP+BP60    08.12.2020  10.12.2020  31.12.2020 
1262040492   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  95,38 
vrátane DPH
ZoP+BP60    07.12.2020  10.12.2020  31.12.2020 
1262040454   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  95,38 
vrátane DPH
ZoP+BP60    09.11.2020  12.11.2020  7.12.2020 
1262040453   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  17,88 
vrátane DPH
ZoP+BP60    09.11.2020  12.11.2020  7.12.2020 
1262040413   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  95,38 
vrátane DPH
ZoP+BP60    08.10.2020  21.10.2020  10.11.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Banská Bystrica

Tlačiť