Faktúry 2020 (ÚPSVR Banská Bystrica)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1262040157   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového peňaž. poukazu U za 03/20  2,88 
bez DPH
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet    14.04.2020  16.04.2020  13.5.2020 
1262040055   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového peňaž. poukazu U za 01/20  2,08 
bez DPH
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet    10.2.2020  12.02.2020  9.3.2020 
1262040014   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového peňaž. poukazu U 12/19  2,40 
bez DPH
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet    10.01.2020  14.01.2020  7.2.2020 
1262040188   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie pošt. peňažného poukazu U za 04/20  2,40 
bez DPH
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet    11.05.2020  15.05.2020  10.6.2020 
1262040494   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie pošt. peňaž. poukazu U za 11/20  2,56 
bez DPH
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet    08.12.2020  10.12.2020  31.12.2020 
1262040450   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie pošt. peňaž. poukazu U za 10/20  3,20 
bez DPH
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet    05.11.2020  09.11.2020  19.11.2020 
1262040090   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie pošt. peňaž. poukazu U za 02/2020  4,16 
bez DPH
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet    06.03.2020  10.03.2020  9.4.2020 
1262040349   Ministerstvo obrany SR Stredisko prevádzky objektov Zvolen
Borovianska cesta 59/28, 960 01 Zvolen
30845572  Spotreba tepla ČSA 7-II. polrok 2019  2873,95 
vrátane DPH
Zmluva č. BB84/2-30/2017/0901005-VZP    17.08.2020  21.08.2020  9.9.2020 
1262040518   Ministerstvo obrany SR Stredisko prevádzky objektov Zvolen
Borovianska cesta 59/28, 960 01 Zvolen
30845572  Spotreba tepla ČSA 7 - I. polrok 2020  4449,83 
vrátane DPH
Zmluva č. BB84/2-30/2017/0901003-VZP    23.12.2020  28.12.2020  31.12.2020 
1262040034   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu - vyúčtovanie  6206,27 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    21.01.2020  27.01.2020  18.2.2020 
1262040032   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu - preplatok  -163,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    20.01.2020    18.2.2020 
1262040490   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu  2067,59 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    03.12.2020  08.12.2020  31.12.2020 
1262040447   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu  2067,59 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    03.11.2020  09.11.2020  19.11.2020 
1262040405   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu  2067,59 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    05.10.2020  09.10.2020  21.10.2020 
1262040375   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu  2067,59 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    07.09.2020  16.09.2020  24.9.2020 
1262040328   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu  2067,59 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    06.08.2020  12.08.2020  9.9.2020 
1262040284   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu  2067,59 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    06.07.2020  09.07.2020  22.7.2020 
1262040218   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu  2067,59 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    04.06.2020  10.06.2020  1.7.2020 
1262040183   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu  2067,59 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    06.05.2020  15.05.2020  10.6.2020 
1262040135   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu  2067,59 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    06.04.2020  14.04.2020  30.4.2020 
1262040083   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu  2067,59 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    04.03.2020  06.03.2020  9.3.2020 
1262040044   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu  2067,59 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    04.02.2020  10.02.2020  18.2.2020 
1262040010   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu  2040,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    08.01.2020  13.01.2020  7.2.2020 
1262040456   Ministerstvo obrany SR Stredisko prevádzky objektov Zvolen
Borovianska cesta 59/28, 960 01 Zvolen
30845572  Spotreba elektrickej energie za 1. polrok 2020  1338,61 
vrátane DPH
Zmluva č. BB84/2-30/2017/0901003-VZP    10.11.2020  16.11.2020  7.12.2020 
1262040351   All media group s.r.o.
Holičska 3, 851 05 Bratislava-mestská časť Petržalka
51477831  SMS kredit  500,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 073/2020  19.08.2020  21.08.2020  9.9.2020 
1262040219   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Služby-oprava výťahu  337,20 
vrátane DPH
  Objednávka č. 032/2020  04.06.2020  10.06.2020  1.7.2020 
1262040220   ICEKO s.r.o.
Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica
30226422  Služby-odvoz zmiešaného tovaru  486,45 
vrátane DPH
  Objednávka č. 052/2020  04.06.2020  10.06.2020  1.7.2020 
1262040247   ICEKO s.r.o.
Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica
30226422  Služby-odvoz odpadu zo stavby  292,19 
vrátane DPH
  Objednávka č. 054/2020  15.06.2020  18.06.2020  1.7.2020 
1262040461   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  Služba IP-Telefonia pre MPSVR  867,36 
vrátane DPH
Zmluva o PTS a VDS    12.11.2020  19.11.2020  7.12.2020 
1262040418   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  Služba IP-Telefonia pre MPSVR  867,36 
vrátane DPH
Zmluva o PTS a VDS    09.10.2020  13.10.2020  10.11.2020 
1262040384   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  Služba IP-Telefonia pre MPSVR  867,36 
vrátane DPH
Zmluva o PTS a VDS    10.09.2020  21.09.2020  24.9.2020 
1262040341   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  Služba IP-Telefonia pre MPSVR  867,36 
vrátane DPH
Zmluva o PTS a VDS    13.08.2020  21.08.2020  9.9.2020 
1262040242   SWAN, a. s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  Služba IP-Telefonia pre MPSVR  867,36 
vrátane DPH
Zmluva o PTS a VDS    12.06.2020  17.06.2020  1.7.2020 
1262040151   SWAN, a. s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  Služba IP Telefonia pre MPSVR  867,36 
vrátane DPH
Zmluva o PTS a VDS    09.04.2020  16.04.2020  13.5.2020 
1262040502   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  Služba IP - Telefonia pre MPSVR  867,36 
vrátane DPH
Zmluva o PTS a VDS    10.12.2020  22.12.2020  31.12.2020 
1262040307   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  Služba IP - Telefonia pre MPSVR  867,36 
vrátane DPH
Zmluva o PTS a VDS    09.07.2020  14.07.2020  12.8.2020 
1262040192   SWAN, a. s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  Služba IP - Telefonia pre MPSVR  867,36 
vrátane DPH
Zmluva o PTS a VDS    12.05.2020  15.05.2020  10.6.2020 
1262040100   SWAN, a. s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  Služba IP - Telefonia pre MPSVR  867,36 
vrátane DPH
Zmluva o PTS a VDS    10.03.2020  12.03.2020  9.4.2020 
1262040059   SWAN, a. s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  Služba IP - Telefonia pre MPSVR  867,36 
vrátane DPH
Zmluva o PTS a VDS    11.02.2020  17.02.2020  9.3.2020 
1262040381   Green Wave Recycling, s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra
45539197  Skartácia doch. kariet a dokumentov  2,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 438/126/2018/BB  Objednávka č. 067/2020  10.09.2020  17.09.2020  24.9.2020 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Banská Bystrica

Tlačiť