Faktúry 2020 (ÚPSVR Bardejov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2250070568   Východosl.energetika, a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
44483767  el.energia  187,00 eur 
vrátane DPH
zmluva 5100623604C    14.05.2020    14.5.2020 
2290091433   Východosl.energetika, a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
44483767  el.energia  1 872,80 eur 
bez DPH
zmluva 5100623604C    15.04.2020    15.4.2020 
2290025425   Východosl.energetika, a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
44483767  el.energia  1 963,48 eur 
bez DPH
zmluva 5100623604C    15.04.2020    15.4.2020 
2290182240   Východosl.energetika, a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
44483767  el.energia  247,72 eur 
bez DPH
zmluva 5100623604C    15.04.2020    15.4.2020 
2290182240   Východosl.energetika, a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
44483767  el.energia  257,96 eur 
bez DPH
zmluva 5100623604C    13.03.2020    13.3.2020 
2290025425   Východosl.energetika, a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
44483767  el.energia  1 978,55 eur 
bez DPH
zmluva 5100623604C    13.03.2020    13.3.2020 
2290091433   Východosl.energetika, a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
44483767  el.energia  2 010,71 eur 
bez DPH
zmluva 5100623604C    13.03.2020    13.3.2020 
1342050006   UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Šancova 1/A, 811 04 Bratislava
47251336  Vyúčtovanie rok 2019  1 876,78 eur 
vrátane DPH
zml.137/1530/2007    02.07.2020    6.7.2020 
72020   Trudič Vasil
Mládeže 495/1, 089 01 Svidník
10785159  očalúnenie dverí  110,00 eur 
vrátane DPH
    22.12.2020    22.12.2020 
200101338   ŠKOLBOZ SK, s.r.o.
Pestovateľská 1, 821 04 Bratislava
44465238  rukavice  273,90 eur 
vrátane DPH
  obj.OV200050  15.07.2020    15.7.2020 
200101247   ŠKOLBOZ SK, s.r.o.
Pestovateľská 1, 821 04 Bratislava
44465238  rukavice  99,60 eur 
vrátane DPH
  obj.OV200044  08.07.2020    9.7.2020 
200101174   ŠKOLBOZ SK, s.r.o.
Pestovateľská 1, 821 04 Bratislava
44465238  ochranné rukavice  203,52 eur 
vrátane DPH
  obj.OV200042  22.06.2020    22.6.2020 
1201240962   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09Bratislava
47258314  komun.infraštruktúra  1 202,69 eur 
vrátane DPH
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017    14.12.2020    14.12.2020 
1201240960   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09Bratislava
47258314  komun.infraštruktúra  1 150,92 eur 
vrátane DPH
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017    14.12.2020    14.12.2020 
1201240955   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09Bratislava
47258314  komun.infraštruktúra  2 819,28 eur 
vrátane DPH
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017    14.12.2020    14.12.2020 
1201142194   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09Bratislava
47258314  tel.poplatky  1 455,44 eur 
vrátane DPH
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017    23.11.2020    24.11.2020 
1201142375   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09Bratislava
47258314  komun.infraštruktúra  1 202,69 eur 
vrátane DPH
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017    23.11.2020    24.11.2020 
1201142373   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09Bratislava
47258314  komun.infraštruktúra  1 150,92 eur 
vrátane DPH
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017    23.11.2020    24.11.2020 
1201142371   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09Bratislava
47258314  komun.infraštruktúra  398,45 eur 
vrátane DPH
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017    23.11.2020    24.11.2020 
1201142368   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09Bratislava
47258314  komun.infraštruktúra  2 819,28 eur 
vrátane DPH
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017    23.11.2020    24.11.2020 
1201043541   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09Bratislava
47258314  komun.infraštruktúra  1 202,69 eur 
vrátane DPH
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017    15.10.2020    15.10.2020 
1201043586   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09Bratislava
47258314  komun.infraštruktúra  2 819,28 eur 
vrátane DPH
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017    15.10.2020    15.10.2020 
1201043537   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09Bratislava
47258314  komun.infraštruktúra  1 150,92 eur 
vrátane DPH
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017    15.10.2020    15.10.2020 
1201043457   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09Bratislava
47258314  komun.infraštruktúra  398,45 eur 
vrátane DPH
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017    15.10.2020    15.10.2020 
1201043418   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09Bratislava
47258314  tel.poplatky  1 102,92 eur 
vrátane DPH
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017    15.10.2020    15.10.2020 
1200942101   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09Bratislava
47258314  tel.poplatky  1 004,95 eur 
vrátane DPH
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017    25.09.2020    25.9.2020 
1200941930   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09Bratislava
47258314  komun.infraštruktúra  1 202,69 eur 
vrátane DPH
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017    25.09.2020    25.9.2020 
1200941928   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09Bratislava
47258314  komun.infraštruktúra  1 150,92 eur 
vrátane DPH
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017    25.09.2020    25.9.2020 
1200941926   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09Bratislava
47258314  komun.infraštruktúra  398,45 eur 
vrátane DPH
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017    25.09.2020    25.9.2020 
1200941923   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09Bratislava
47258314  komun.infraštruktúra  2 819,28 eur 
vrátane DPH
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017    25.09.2020    25.9.2020 
1200842396   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09Bratislava
47258314  komun.infraštruktúra  1 202,69 eur 
vrátane DPH
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017    26.08.2020    26.8.2020 
1200842394   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09Bratislava
47258314  komun.infraštruktúra  1 150,92 eur 
vrátane DPH
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017    26.08.2020    26.8.2020 
1200842392   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09Bratislava
47258314  komun.infraštruktúra  398,45 eur 
vrátane DPH
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017    26.08.2020    26.8.2020 
1200842389   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09Bratislava
47258314  komun.infraštruktúra  2 819,28 eur 
vrátane DPH
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017    26.08.2020    26.8.2020 
1200842189   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09Bratislava
47258314  tel.poplatky  1 142,86 eur 
vrátane DPH
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017    26.08.2020    26.8.2020 
1200643549   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09Bratislava
47258314  komun.infraštruktúra  1 202,69 eur 
vrátane DPH
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017    23.06.2020    23.6.2020 
1200643547   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09Bratislava
47258314  komun.infraštruktúra  1 150,92 eur 
vrátane DPH
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017    23.06.2020    23.6.2020 
1200643545   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09Bratislava
47258314  komun.infraštruktúra  398,45 eur 
vrátane DPH
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017    23.06.2020    23.6.2020 
1200643542   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09Bratislava
47258314  komun.infraštruktúra  2 819,28 eur 
vrátane DPH
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017    23.06.2020    23.6.2020 
1200643380   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09Bratislava
47258314  tel.poplatky  2 112,98 eur 
vrátane DPH
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017    23.06.2020    23.6.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Bardejov

Tlačiť