Faktúry 2020 (ÚPSVR Bardejov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20200678   Filip Security SK, s.r.o.
Garbiarská 5, 040 01 Košice
46885692  monitor EZS  51,78 eur 
vrátane DPH
zmluva 45/2010    04.11.2020    4.11.2020 
20200614   Filip Security SK, s.r.o.
Garbiarská 5, 040 01 Košice
46885692  monitor EZS  51,78 eur 
vrátane DPH
zmluva 45/2010    08.10.2020    8.10.2020 
20200542   Filip Security SK, s.r.o.
Garbiarská 5, 040 01 Košice
46885692  monitor EZS  51,78 eur 
vrátane DPH
zmluva 45/2010    08.09.2020    8.9.2020 
20200469   Filip Security SK, s.r.o.
Garbiarská 5, 040 01 Košice
46885692  monitor. EZS 8/2020  51,78 eur 
vrátane DPH
zmluva 45/2010    11.08.2020    11.8.2020 
20200401   Filip Security SK, s.r.o.
Garbiarská 5, 040 01 Košice
46885692  monitor EZS  51,78 eur 
vrátane DPH
zmluva 45/2010    08.07.2020    9.7.2020 
20200334   Filip Security SK, s.r.o.
Garbiarská 5, 040 01 Košice
46885692  monitor EZS  51,78 eur 
vrátane DPH
zmluva 45/2010    04.06.2020    4.6.2020 
20200271   Filip Security SK, s.r.o.
Garbiarská 5, 040 01 Košice
46885692  monitor. EZS 5/2020  51,78 eur 
vrátane DPH
zmluva 45/2010    14.05.2020    14.5.2020 
20200211   Filip Security SK, s.r.o.
Garbiarská 5, 040 01 Košice
46885692  monitor EZS  51,78 eur 
bez DPH
zmluva 45/2010    07.04.2020    7.4.2020 
20200144   Filip Security SK, s.r.o.
Garbiarská 5, 040 01 Košice
  monitorovanie EZS  51,78 eur 
bez DPH
zmluva 45/2010    04.03.2020    4.3.2020 
62050419   FINAL-CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  poskytovanie servisných služieb  95,52 eur 
bez DPH
zmluva 216/OVS/2016    07.04.2020    7.4.2020 
62050217   FINAL-CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  poskytovanie servisných služieb  95,52 eur 
bez DPH
zmluva 216/OVS/2016    02.04.2020    2.4.2020 
62050183   FINAL-CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba mot.vozidla  120,46 eur 
bez DPH
zmluva 216/OVS/2016    04.03.2020    4.3.2020 
62050067   FINAL-CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  kompletná starostlivosť o mot.vozidlá  95,52 eur 
bez DPH
zmluva 216/OVS/2016    25.02.2020    26.2.2020 
2020034121   ATALIAN SK, s.r.o.
Bajkalská 19B, 82101 Bratislava 2
44390823  upratovanie  3 786,18 eur 
vrátane DPH
zmluva 185/134/2018    14.12.2020    14.12.2020 
2020033696   ATALIAN SK, s.r.o.
Bajkalská 19B, 82101 Bratislava 2
44390823  upratovanie  3 611,46 eur 
vrátane DPH
zmluva 185/134/2018    23.11.2020    24.11.2020 
2020032860   ATALIAN SK, s.r.o.
Bajkalská 19B, 82101 Bratislava 2
44390823  upratovanie  3 611,46 eur 
vrátane DPH
zmluva 185/134/2018    08.09.2020    8.9.2020 
2020032481   ATALIAN SK, s.r.o.
Bajkalská 19B, 82101 Bratislava 2
44390823  upratovanie  3 633,30 eur 
vrátane DPH
zmluva 185/134/2018    12.08.2020    13.8.2020 
2020031756   ATALIAN SK, s.r.o.
Bajkalská 19B, 82101 Bratislava 2
44390823  upratovanie  3 698,82 eur 
vrátane DPH
zmluva 185/134/2018    22.06.2020    22.6.2020 
2020031389   ATALIAN SK, s.r.o.
Bajkalská 19B, 82101 Bratislava 2
44390823  upratovanie  3 786,18 eur 
vrátane DPH
zmluva 185/134/2018    18.05.2020    19.5.2020 
2020030965   ATALIAN SK, s.r.o.
Bajkalská 19B, 82101 Bratislava 2
44390823  upratovanie+dezinfekčné prostriedky  5 869,74 eur 
bez DPH
zmluva 185/134/2018    07.04.2020    7.4.2020 
2020030613   ATALIAN SK, s.r.o.
Bajkalská 19B, 82101 Bratislava 2
44390823  upratovanie  2 912,58 eur 
bez DPH
zmluva 185/134/2018    02.04.2020    2.4.2020 
2020030019   ATALIAN SK, s.r.o.
Bajkalská 19B, 82101 Bratislava 2
44390823  upratovanie  2 912,58 eur 
bez DPH
zmluva 185/134/2018    25.02.2020    26.2.2020 
202010055   Službyt,s.r.o.
Karpatská 56, 089 01 Svidník
31675361  teplo 10/2020  1 614,84 eur 
vrátane DPH
zmluva 160/2006    22.12.2020    22.12.2020 
202011055   Službyt,s.r.o.
Karpatská 56, 089 01 Svidník
31675361  teplo 11/2020  1 535,00 eur 
vrátane DPH
zmluva 160/2006    14.12.2020    14.12.2020 
202009054   Službyt,s.r.o.
Karpatská 56, 089 01 Svidník
31675361  teplo 9/2020  592,50 eur 
vrátane DPH
zmluva 160/2006    12.10.2020    12.10.2020 
202004054   Službyt,s.r.o.
Karpatská 56, 089 01 Svidník
31675361  teplo 4/2020  1 445,00 eur 
vrátane DPH
zmluva 160/2006    12.10.2020    12.10.2020 
202006052   Službyt,s.r.o.
Karpatská 56, 089 01 Svidník
31675361  teplo 6/2020  195,91 eur 
vrátane DPH
zmluva 160/2006    12.10.2020    12.10.2020 
202003054   Službyt,s.r.o.
Karpatská 56, 089 01 Svidník
31675361  teplo 3/2020  1 608,06 eur 
bez DPH
zmluva 160/2006    07.04.2020    7.4.2020 
202002054   Službyt,s.r.o.
Karpatská 56, 089 01 Svidník
31675361  teplo 2/2020  1 912,19 eur 
bez DPH
zmluva 160/2006    12.03.2020    12.3.2020 
202001054   Službyt,s.o.
Karpatská 56, 089 01 Svidník
31675361  Teplo 1/2020  2 085,55 eur 
bez DPH
zmluva 160/2006    25.02.2020    26.2.2020 
7060120233   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00151866  Nedoplatok ÚPSVR-MV SR  388,09 eur 
vrátane DPH
zmluva 154/ON-2017    02.07.2020    2.7.2020 
2119760   Lindstrom, s.r.o
Orešianska 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží  75,07 eur 
vrátane DPH
zmluva 112/2005    08.12.2020    8.12.2020 
2110634   Lindstrom, s.r.o
Orešianska 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží  75,07 eur 
vrátane DPH
zmluva 112/2005    18.11.2020    19.11.2020 
2101571   Lindstrom, s.r.o
Orešianska 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží  75,07 eur 
vrátane DPH
zmluva 112/2005    15.10.2020    15.10.2020 
26011205   Lindstrom, s.r.o
Orešianska 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží  75,07 eur 
vrátane DPH
zmluva 112/2005    18.09.2020    18.9.2020 
26011205   Lindstrom, s.r.o
Orešianska 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží  75,07 eur 
bez DPH
zmluva 112/2005    25.08.2020    25.8.2020 
26011205   Lindstrom, s.r.o
Orešianska 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží  75,07 eur 
vrátane DPH
zmluva 112/2005    27.07.2020    3.8.2020 
2066645   Lindstrom, s.r.o
Orešianska 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží  75,07 eur 
vrátane DPH
zmluva 112/2005    01.07.2020    1.7.2020 
26011205   Lindstrom, s.r.o
Orešianska 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží  75,07 eur 
vrátane DPH
zmluva 112/2005    02.06.2020    3.6.2020 
2047629   Lindstrom, s.r.o
Orešianska 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží  75,07 eur 
vrátane DPH
zmluva 112/2005    29.04.2020    29.4.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Bardejov

Tlačiť