Faktúry 2020 (ÚPSVR Čadca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1192040349   PRIMA INVEST, spol.s.r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  hygienický materiál  384,00 
vrátane DPH
  57/2020-9.12.2020  22.12.2020  23.12.2020  29.12.2020 
1192040328   PRIMA INVEST, spol.s.r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  upratovacie služby 11/2020  2053,54 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.159/119/2018-16.5.2018    07.12.2020  10.12.2020  29.12.2020 
1192040318   PRIMA INVEST, spol.s.r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  dezinfekcia polymérom  471,74 
vrátane DPH
  49/2020-28.10.2020,51/2020-4.11.2020,53/2020-11.11.2020  25.11.2020  03.12.2020  28.12.2020 
1192040313   PRIMA INVEST, spol.s.r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  upratovacie služby za 10/2020  2053,54 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.159/119/2018-16.5.2018    20.11.2020  02.12.2020  28.12.2020 
1192040227   Radolský Michal
č.118, 023 12 Svrčinovec
44464029  samolepiace fólie na okná  115,60 
bez DPH
  38/2020-9.7.2020  20.08.2020  21.08.2020  27.8.2020 
1192040190   Radolský Michal
č.118, 023 12 Svrčinovec
44464029  lepiace štítky, plastové tabuľky s názvami oddelení  113,00 
bez DPH
  34/2020-25.6.2020  08.07.2020  10.07.2020  12.8.2020 
1192040323   ROBINCO Slovakia, s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  ročné služby prevádzky DFS (dobropis) za obdobie: 20.11.2020-12.12.2020  -8,80 
vrátane DPH
Zmluva-14.12.2012    03.12.2020  09.12.2020  29.12.2020 
1192040316   ROBINCO Slovakia, s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  ročné služby prevádzky DFS za obdobie: 20.11.2020-19.11.2021  144,00 
vrátane DPH
  52/2020-11.11.2020  25.11.2020  02.12.2020  28.12.2020 
1192040288   ROBINCO Slovakia, s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  cestovné náklady-preventívna prehliadka digitálneho frankovacieho stroja   37,80 
vrátane DPH
Zmluva-14.12.2012    16.10.2020  26.10.2020  2.11.2020 
1192040179   ROBINCO Slovakia, s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  farba do digitálneho frankovacieho stroja  208,80 
vrátane DPH
  30/2020-16.6.2020  18.06.2020  25.06.2020  9.7.2020 
1192040348   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 17.6.2020-14.12.2020  1124,35 
vrátane DPH
Zmluva č.20140973-14.4.2014    21.12.2020  23.12.2020  29.12.2020 
1192040279   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 6-9/2020  834,78 
vrátane DPH
Zmluva č.20140973-14.4.2014    13.10.2020  23.10.2020  2.11.2020 
1192040203   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 4-6/2020  739,25 
vrátane DPH
Zmluva č.20140973-14.4.2014    10.07.2020  20.07.2020  12.8.2020 
1192040202   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 12/2019-6/2020  1225,68 
vrátane DPH
Zmluva č.20140973-14.4.2014    10.07.2020  20.07.2020  12.8.2020 
1192040103   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné, voda z povrchového odtoku, 17.12.2019-31.3.2020  944,27 
vrátane DPH
Zmluva č.20140973-14.4.2014    06.04.2020  09.04.2020  21.4.2020 
1192040003   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné, voda z povrchového odtoku, 25.6.2019-11.12.2019  1076,41 
vrátane DPH
Zmluva č.20140973-14.4.2014    07.01.2020  17.01.2020  27.1.2020 
1192040002   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné, voda z povrchového odtoku, 12.9.2019-16.12.2019  1233,08 
vrátane DPH
Zmluva č.20140973-14.4.2014    07.01.2020  17.01.2020  27.1.2020 
1192040329   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet 11/2020  116,38 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004, 23.9.2015    07.12.2020  10.12.2020  29.12.2020 
1192040299   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet 10/2020  116,38 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004, 23.9.2015    06.11.2020  11.11.2020  30.11.2020 
1192040272   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet 9/2020  116,38 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004, 23.9.2015    12.10.2020  19.10.2020  2.11.2020 
1192040249   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet 8/2020  116,38 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004, 23.9.2015    09.09.2020  11.09.2020  29.9.2020 
1192040224   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet 7/2020  116,38 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004, 23.9.2015    07.08.2020  13.08.2020  27.8.2020 
1192040200   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet 6/2020  116,38 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004, 23.9.2015    09.07.2020  17.07.2020  12.8.2020 
1192040163   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet 5/2020  116,38 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004, 23.9.2015    08.06.2020  10.06.2020  8.7.2020 
1192040134   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet 4/2020  116,38 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004, 23.9.2015    07.05.2020  15.05.2020  26.5.2020 
1192040109   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet 3/2020  116,38 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004, 23.9.2015    08.04.2020  14.04.2020  27.4.2020 
1192040076   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet 2/2020  116,38 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004, 23.9.2015    09.03.2020  12.03.2020  17.4.2020 
1192040049   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet 1/2020  116,38 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004, 23.9.2015    07.02.2020  17.02.2020  20.2.2020 
1192040008   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet 12/2019  116,38 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004, 23.9.2015    10.01.2020  17.01.2020  27.1.2020 
1192040325   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  6,66 
vrátane DPH
Zmluva č.1/2018/UPSVR Čadca-9.3.2018+dodatok č.1    04.12.2020  zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 7.12.2020  29.12.2020 
1192040286   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  7,52 
vrátane DPH
Zmluva č.1/2019ÚPSVR Čadca-20.3.2019    15.10.2020  zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 15.10.2020   2.11.2020 
1192040251   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  7,20 
vrátane DPH
Zmluva č.1/2019ÚPSVR Čadca-20.3.2019    10.09.2020  zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 18.09.2020   29.9.2020 
1192040225   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  7,20 
vrátane DPH
Zmluva č.1/2019ÚPSVR Čadca-20.3.2019    11.08.2020  zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 17.08.2020   27.8.2020 
1192040182   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  7,20 
vrátane DPH
Zmluva č.1/2019ÚPSVR Čadca-20.3.2019    03.07.2020  zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 07.07.2020  9.7.2020 
1192040154   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  7,20 
vrátane DPH
Zmluva č.1/2019ÚPSVR Čadca-20.3.2019    01.06.2020  zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 0106.2020   8.7.2020 
1192040097   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  74,95 
vrátane DPH
Zmluva č.1/2018/ÚPSVR Čadca-9.3.2018+dodatok č.1    25.03.2020  zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 27.03.2020   20.4.2020 
1192040096   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  12,00 
vrátane DPH
Zmluva č.1/2018/ÚPSVR Čadca-9.3.2018+dodatok č.1    24.03.2020  zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 27.03.2020   20.4.2020 
1192040072   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  27,48 
vrátane DPH
Zmluva č.1/2019ÚPSVR Čadca-20.3.2019    04.03.2020  zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 11.03.2020   17.4.2020 
1192040053   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  12,00 
vrátane DPH
Zmluva č.1/2018/ÚPSVR Čadca-9.3.2018+dodatok č.1    11.02.2020  zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 10.02.2020   25.3.2020 
1192040035   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  27,36 
vrátane DPH
Zmluva č.1/2019ÚPSVR Čadca-20.3.2019    30.01.2020  zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 03.02.2020   20.2.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Čadca

Tlačiť