Faktúry 2020 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1042003017   Erves n.o.
018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20
36119661  Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ / NP PIP  1497,60 
vrátane DPH
zmluva:311/OAOTP/2017  20/04/54O/9  10.03.2020  24.04.2020  13.5.2020 
1042002475   Newport Group, a.s.
811 09 Bratislava,Lazaretská 23
46279610  Príspevok AP - "Inkluzívne vzdelávanie"  10191,50 
bez DPH
RZ:247/OAOTP/2017 Ústredie PSVR BA  20/04/54O/8  23.03.2020  07.04.2020  13.5.2020 
1042040239   Bognár Ladislav - TRANS Cross Bár
930 28 Okoč, Hlavná 507/18
17679419  VM-odvoz odpadovej vody ( 5x )  150,00 
vrátane DPH
  2/OE/2020  08.07.2020  14.07.2020  6.8.2020 
1042040148   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS249CG-výmena klin.remeňa+servis  141,74 
vrátane DPH
  19/OE/2020  14.04.2020  17.04.2020  13.5.2020 
1042001397   Newport Group, a.s.
811 09 Bratislava,Lazaretská 23
46279610  Príspevok AP - "Inkluzívne vzdelávanie"  13516,00 
vrátane DPH
RZ:247/OAOTP/2017 Ústredie PSVR BA  19/04/54O/400  20.02.2020  28.02.2020  9.3.2020 
1042000656   Newport Group, a.s.
811 09 Bratislava,Lazaretská 23
46279610  Príspevok AP - "Inkluzívne vzdelávanie"  12644,00 
vrátane DPH
RZ:247/OAOTP/2017 Ústredie PSVR BA  19/04/54O/349  16.01.2020  11.02.2020  10.3.2020 
1042001654   Erves n.o.
018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20
36119661  Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ - Bilancia kompetencií - od 01.11.2019 do 30.11.2019  3182,40 
vrátane DPH
zmluva:311/OAOTP/2017  19/04/54O/348  07.02.2020  09.03.2020  6.4.2020 
1042001653   Erves n.o.
018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20
36119661  Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ - Bilancia kompetencií - od 01.11.2019 do 30.11.2019  3931,20 
vrátane DPH
zmluva:311/OAOTP/2017  19/04/54O/348  13.01.2020  09.03.2020  6.4.2020 
1042000339   Erves n.o.
018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20
36119661  Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ - Bilancia kompetencií - od 27.11.2019 do 30.11.2019  374,40 
vrátane DPH
zmluva:311/OAOTP/2017  19/04/54O/348  04.12.2020  17.01.2020  7.2.2020 
1042001051   Erves n.o.
018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20
36119661  Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ - Bilancia kompetencií - od 01.11.2019 do 30.11.2019  561,60 
vrátane DPH
zmluva:311/OAOTP/2017  19/04/54O/296  19.12.2019  12.02.2020  9.3.2020 
1042000338   Erves n.o.
018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20
36119661  Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ - Bilancia kompetencií - od 01.11.2019 do 30.11.2019  3182,40 
vrátane DPH
zmluva:311/OAOTP/2017  19/04/54O/296  04.12.2020  17.01.2020  7.2.2020 
1042040163   VERIN Consulting sro
930 03 Šip.Kračany č.149
36825166  COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... )  4935,60 
vrátane DPH
  18/OE/2020  04.05.2020  07.05.2020  15.6.2020 
1042040133   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL403KU-nové pneu+prezutie  237,60 
vrátane DPH
  17/OE/2020  06.04.2020  14.04.2020  13.5.2020 
1042040134   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL102KV-výmena čel.skla+ďalšie opravy  829,42 
vrátane DPH
  16/OE/2020  06.04.2020  14.04.2020  13.5.2020 
1042040126   R.G.Mont s.r.o.
932 01 V.Meder,Poľovnícka 56
36227889  COVID-19/rúško-látkové  1487,50 
vrátane DPH
  15/OE/2020  20.03.2020  25.03.2020  6.4.2020 
1042040125   R.G.Mont s.r.o.
932 01 V.Meder,Poľovnícka 56
36227889  COVID-19/antb.mydlá,gel  2615,00 
vrátane DPH
  14/OE/2020  20.03.2020  25.03.2020  6.4.2020 
1042040124   Fabka s.r.o.
821 08 Bratislava,Dohnányho 10
50187317  poštové schránky ( 4ks / 4 budovy )  120,00 
vrátane DPH
  13/OE/2020  20.03.2020  25.03.2020  6.4.2020 
1042040118   R.G.Mont s.r.o.
932 01 V.Meder,Poľovnícka 56
36227889  COVID-19/gél,rúško  944,10 
vrátane DPH
  12/OE/2020  13.03.2020  20.03.2020  6.4.2020 
1042040117   R.G.Mont s.r.o.
932 01 V.Meder,Poľovnícka 56
36227889  COVID-19/spray,antb.obrúsky  490,00 
vrátane DPH
  10/OE/2020  12.03.2020  17.03.2020  6.4.2020 
1042040066   Green Ware Recycling s.r.o.
96801 N.Baňa,železničný rad 70
45539197  výprázdnenie skartačných nádob  1,20 
vrátane DPH
  1/OE/2020  10.02.2020  13.02.2020  9.3.2020 
1042040025   ObÚ Vrakúň
930 25 Vrakúň,Hlavná ul.
00305821  preprava utečencov / Medzilaborce 13.01.2020  550,00 
vrátane DPH
  1/2020/OSVaR  17.01.2020  24.01.2020  7.2.2020 
1042040152   Atalian SK, s.r.o.
821 01 Bratislava,Bajkalská 19B
44390823  hygienický materiál ( toal.papier,mydlo)  262,56 
vrátane DPH
  04/OE/2020 a 11/OE/2020  14.04.2020  17.04.2020  13.5.2020 
1042040395   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 11/2020+údržba sl.OMV  23,57 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    23.11.2020  27.11.2020  9.12.2020 
1042040392   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  telefónne hovory 10.2020  1273,98 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    13.11.2020  26.11.2020  9.12.2020 
1042040391   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  správa a údržba siete LAN  902,02 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    13.11.2020  26.11.2020  9.12.2020 
1042040390   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  prenájom IPT/služba IP Telefonia  917,40 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    13.11.2020  26.11.2020  9.12.2020 
1042040389   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  záložné linky/DSL poplatky  398,45 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    13.11.2020  26.11.2020  9.12.2020 
1042040388   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  internet/prenosová rýchlosť  2819,28 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    13.11.2020  26.11.2020  9.12.2020 
1042040378   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  záložný internet  53,57 
vrátane DPH
zmuva:1,2,3/OE/2020    10.11.2020  26.11.2020  9.12.2020 
1042040375   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 11/2020+údržba sl.OMV  288,10 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    06.11.2020  16.11.2020  9.12.2020 
1042040385   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  SA,VM-poštovné  2249,45 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    13.11.2020  25.11.2020  9.12.2020 
1042040384   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  komplexná správa budov za 10/2020  2449,45 
vrátane DPH
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA    13.11.2020  25.11.2020  9.12.2020 
1042040383   Atalian SK, s.r.o.
821 01 Bratislava,Bajkalská 19B
44390823  upratovacie služby za 10.2020  3534,36 
vrátane DPH
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA    12.11.2020  25.11.2020  9.12.2020 
1042040376   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  DS/Ad-spotreba elektrina 10.2020  939,67 
vrátane DPH
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA    06.11.2020  25.11.2020  9.12.2020 
1042040377   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  DS/Št.-spotreba elektrina 10.2020  308,22 
vrátane DPH
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA    06.11.2020  25.11.2020  9.12.2020 
1042040374   AMG Security spol. s r.o.
960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2
46268995  ochrana objektov 10/2020  348,00 
vrátane DPH
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA    06.11.2020  25.11.2020  9.12.2020 
1042040369   MUDr.Almási Tomáš,Galileo-Medici,s.r.o.
930 11 Topoľníky,Hlavná 667
36694754  zdravotné výkony  27,88 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    04.11.2020  19.11.2020  9.12.2020 
1042040353   MUDr.Motúzová Magd.-STARBIOS sro
931 01 Šamorín,Cintorínska 22
36789801  zdravotné výkony  83,64 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    19.10.2020  19.11.2020  9.12.2020 
1042040373   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,84 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    06.11.2020  16.11.2020  9.12.2020 
1042040372   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  29,99 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    06.11.2020  16.11.2020  9.12.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť