Faktúry 2020 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1042040296   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu  1675,02 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA    03.09.2020  08.09.2020  6.10.2020 
1042040263   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu  1675,02 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA    04.08.2020  12.08.2020  7.9.2020 
1042040226   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu  1675,02 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA    03.07.2020  08.07.2020  6.8.2020 
1042040195   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu  1675,02 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA    02.06.2020  10.06.2020  13.7.2020 
1042040168   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu  1675,02 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA    07.05.2020  15.05.2020  15.6.2020 
1042040131   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu  1675,02 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA    02.04.2020  07.04.2020  13.5.2020 
1042040081   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu  1675,02 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA    03.03.2020  06.03.2020  6.4.2020 
1042040047   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu  1675,02 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA    04.02.2020  12.02.2020  9.3.2020 
1042040027   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  vyúčtovanie plynu 01.01-30.04.2019  4861,25 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    20.01.2020  24.01.2020  7.2.2020 
1042040005   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu  1663,65 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    02.01.2020  10.01.2020  7.2.2020 
1042040031   Kučerová Viera, JUDr.
908 51 Holíč,A.Dubčeka 3558/78
37851390  exekučné trovy  29,64 
vrátane DPH
EX 938/2008    22.01.2020  29.01.2020  7.2.2020 
1042040191   Interchair s.r.o.
821 01 Bratislava,Trnavská 112
31402623  OSO-Wall/ochranná plexi stena na stôl 24ks  1152,00 
vrátane DPH
  25/OE/2020  19.05.2020  27.05.2020  15.6.2020 
1042040381   Green Ware Recycling s.r.o.
96801 N.Baňa,železničný rad 70
45539197  výprázdnenie skartačných nádob  1,20 
vrátane DPH
  41/OE/2020  10.11.2020  25.11.2020  9.12.2020 
1042040199   Green Ware Recycling s.r.o.
96801 N.Baňa,železničný rad 70
45539197  výprázdnenie skartačných nádob  1,20 
vrátane DPH
  24/OE/2020  03.06.2020  10.06.2020  13.7.2020 
1042040066   Green Ware Recycling s.r.o.
96801 N.Baňa,železničný rad 70
45539197  výprázdnenie skartačných nádob  1,20 
vrátane DPH
  1/OE/2020  10.02.2020  13.02.2020  9.3.2020 
1042040266   FT Kominárstvo s.r.o.
925 32 Veľká Mača č.698
51267926  VM-kominárske práce/oprava UV koncovky  100,00 
vrátane DPH
  36/OE/2020  05.08.2020  12.08.2020  7.9.2020 
1042040155   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  komplexná starostlivosť o sl.OMV  16,72 
vrátane DPH
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    15.04.2020  17.04.2020  13.5.2020 
1042040148   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS249CG-výmena klin.remeňa+servis  141,74 
vrátane DPH
  19/OE/2020  14.04.2020  17.04.2020  13.5.2020 
1042040141   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  komplexná starostlivosť o sl.OMV  83,58 
vrátane DPH
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    08.04.2020  14.04.2020  13.5.2020 
1042040134   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL102KV-výmena čel.skla+ďalšie opravy  829,42 
vrátane DPH
  16/OE/2020  06.04.2020  14.04.2020  13.5.2020 
1042040133   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL403KU-nové pneu+prezutie  237,60 
vrátane DPH
  17/OE/2020  06.04.2020  14.04.2020  13.5.2020 
1042040087   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  komplexná starostlivosť o sl.OMV  83,58 
vrátane DPH
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    06.03.2020  17.03.2020  6.4.2020 
1042040049   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  komplexná starostlivosť o sl.OMV  83,58 
vrátane DPH
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    06.02.2020  12.02.2020  9.3.2020 
1042040016   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  komplexná starostlivosť o sl.OMV  83,58 
vrátane DPH
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    13.01.2020  22.01.2020  7.2.2020 
1042040124   Fabka s.r.o.
821 08 Bratislava,Dohnányho 10
50187317  poštové schránky ( 4ks / 4 budovy )  120,00 
vrátane DPH
  13/OE/2020  20.03.2020  25.03.2020  6.4.2020 
1042040368   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1
44563485  frankovací stroj IS-440 SK  3720,00 
vrátane DPH
  47/OE/2020  04.11.2020  19.11.2020  9.12.2020 
1042040250   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1
44563485  DEKVS-údržba a oprava fr.stroja  181,92 
vrátane DPH
  34/OE/2020  17.07.2020  27.07.2020  6.8.2020 
1042040026   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1
44563485  DEKVS-kreditačný poplatok na rok 2020  144,00 
vrátane DPH
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda    20.01.2020  24.01.2020  7.2.2020 
1042006296   Erves n.o.
018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20
36119661  Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ / NP PIP  561,60 
vrátane DPH
zmluva:311/OAOTP/2017  20/04/54O/9  26.08.2020  21.10.2020  20.11.2020 
1042006296   Erves n.o.
018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20
36119661  Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ / NP PIP  3837,60 
vrátane DPH
zmluva:311/OAOTP/2017  20/04/54O/9  07.08.2020  05.10.2020  20.11.2020 
1042005697   Erves n.o.
018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20
36119661  Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ / NP PIP  561,60 
vrátane DPH
zmluva:311/OAOTP/2017  20/04/54O/9  10.07.2020  25.08.2020  7.9.2020 
1042003713   Erves n.o.
018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20
36119661  Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ / NP PIP  561,60 
vrátane DPH
zmluva:311/OAOTP/2017  20/04/54O/9  09.04.2020  25.05.2020  24.6.2020 
1042003017   Erves n.o.
018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20
36119661  Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ / NP PIP  1497,60 
vrátane DPH
zmluva:311/OAOTP/2017  20/04/54O/9  10.03.2020  24.04.2020  13.5.2020 
1042001654   Erves n.o.
018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20
36119661  Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ - Bilancia kompetencií - od 01.11.2019 do 30.11.2019  3182,40 
vrátane DPH
zmluva:311/OAOTP/2017  19/04/54O/348  07.02.2020  09.03.2020  6.4.2020 
1042001653   Erves n.o.
018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20
36119661  Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ - Bilancia kompetencií - od 01.11.2019 do 30.11.2019  3931,20 
vrátane DPH
zmluva:311/OAOTP/2017  19/04/54O/348  13.01.2020  09.03.2020  6.4.2020 
1042001051   Erves n.o.
018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20
36119661  Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ - Bilancia kompetencií - od 01.11.2019 do 30.11.2019  561,60 
vrátane DPH
zmluva:311/OAOTP/2017  19/04/54O/296  19.12.2019  12.02.2020  9.3.2020 
1042000339   Erves n.o.
018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20
36119661  Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ - Bilancia kompetencií - od 27.11.2019 do 30.11.2019  374,40 
vrátane DPH
zmluva:311/OAOTP/2017  19/04/54O/348  04.12.2020  17.01.2020  7.2.2020 
1042000338   Erves n.o.
018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20
36119661  Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ - Bilancia kompetencií - od 01.11.2019 do 30.11.2019  3182,40 
vrátane DPH
zmluva:311/OAOTP/2017  19/04/54O/296  04.12.2020  17.01.2020  7.2.2020 
1042040371   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-sp.vody + stočné za 10/2020  93,66 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    06.11.2020  16.11.2020  9.12.2020 
1042040363   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-zrážkové vody za III.Q/2020  61,15 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    28.10.2020  05.11.2020  9.12.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť