Faktúry 2020 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1292040203   MUDr. Kabelková Liana
Štefana Moyzesa 6099/55, 984 01 Lučenec
35657995  zdravotné výkony  69,70 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    08.06.2020  16.06.2020  24.6.2020 
1292040290   MUDr. Poliaková Monika
Slávikova 17, 962 61 Dobrá Niva
35660686  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    10.08.2020  17.08.2020  3.9.2020 
1292040432   MUDr. Elena Kupcová
Sklárska 766/86, 987 01 Poltár
35661267  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    16.11.2020  23.11.2020  17.12.2020 
1292040356   MUDr. Elena Kupcová
Sklárska 766/86, 987 01 Poltár
35661267  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    07.10.2020  13.10.2020  30.10.2020 
1292040202   MUDr. Kupcová Elena
Sklárska 766/86, 987 01 Poltár
35661267  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    08.06.2020  16.06.2020  24.6.2020 
1292040126   MUDr. Elena Kupcová
Sklárska 766/86, 987 01 Poltár
35661267  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    08.04.2020  14.04.2020  3.5.2020 
1292040384   Mgr. Milan Somík,súdny exekútor
Československej armády 1, 036 01 Martin
35662794  trovy exekúcie  51,62 
vrátane DPH
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    19.10.2020  27.10.2020  17.12.2020 
1292040383   Mgr. Milan Somík,súdny exekútor
Československej armády 1, 036 01 Martin
35662794  trovy exekúcie  44,52 
vrátane DPH
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    19.10.2020  27.10.2020  17.12.2020 
1292040382   Mgr. Milan Somík,súdny exekútor
Československej armády 1, 036 01 Martin
35662794  trovy exekúcie  60,00 
vrátane DPH
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    19.10.2020  27.10.2020  17.12.2020 
1292040452   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára Lučenec,Fiľakovo 12/2020  1849,27 
vrátane DPH
312/OVS/2019    02.12.2020  04.12.2020  17.12.2020 
1292040397   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára Lučenec,Fiľakovo 11/2020  1849,27 
vrátane DPH
312/OVS/2019    02.11.2020  05.11.2020  17.12.2020 
1292040352   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára Lučenec,Fiľakovo 10/2020  1849,27 
vrátane DPH
312/OVS/2019    02.10.2020  08.10.2020  30.10.2020 
1292040319   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára Lučenec,Fiľakovo 9/2020  1849,27 
vrátane DPH
312/OVS/2019    04.09.2020  09.09.2020  16.9.2020 
1292040279   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára Lučenec,Fiľakovo 8/2020  1849,27 
vrátane DPH
312/OVS/2019    05.08.2020  12.08.2020  3.9.2020 
1292040244   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára Lučenec,Fiľakovo 7/2020  1849,27 
vrátane DPH
312/OVS/2019    06.07.2020  14.07.2020  23.7.2020 
1292040188   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára Lučenec,Fiľakovo 6/2020  1849,27 
vrátane DPH
312/OVS/2019    03.06.2020  10.06.2020  24.6.2020 
1292040163   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára Lučenec,Fiľakovo 5/2020  1849,27 
vrátane DPH
312/OVS/2019    06.05.2020  07.05.2020  24.6.2020 
1292040117   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára Lučenec,Fiľakovo 4/2020  1849,27 
vrátane DPH
312/OVS/2019    02.04.2020  14.04.2020  3.5.2020 
1292040083   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 3/2020  1849,27 
vrátane DPH
312/OVS/2019    04.03.2020  12.03.2020  3.5.2020 
1292040037   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 2/2020  1849,27 
vrátane DPH
312/OVS/2019    03.02.2020  12.02.2020  3.5.2020 
1292040024   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 5-12/2019-vyúčtovanie-preplatok  -3373,42 
vrátane DPH
312/OVS/2019    16.01.2020    12.2.2020 
1292040018   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 1-4/2019-vyúčtovanie  4753,36 
vrátane DPH
160/OVS/2015    16.01.2020  23.01.2020  12.2.2020 
1292040001   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 1/2020  1746,46 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    07.01.2020  14.01.2020  12.2.2020 
1292040522   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  dobropis nájomného pracovisko Poltár 2019-oprava  -2183,06 
bez DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    31.12.2020  12.01.2021  29.4.2021 
1292040521   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  dobropis nájomného pracovisko Poltár 2018-oprava  -2129,81 
bez DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    31.12.2020  12.01.2021  29.4.2021 
1292040520   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  dobropis nájomného pracovisko Poltár 2017-oprava  -2102,47 
bez DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    31.12.2020  12.01.2021  29.4.2021 
1292040519   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  dobropis nájomného pracovisko Poltár 2016-oprava  -2102,47 
bez DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    31.12.2020  12.01.2021  29.4.2021 
1292040518   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  dobropis nájomného pracovisko Poltár 11/2020-oprava  -1121,00 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    31.12.2020  31.12.2020  29.4.2021 
1292040517   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné pracovisko Poltár 11/2020  934,17 
bez DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    31.12.2020  31.12.2020  29.4.2021 
1292040516   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  dobropis nájomného pracovisko Poltár 10/2020-oprava  -1121,00 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    31.12.2020  31.12.2020  29.4.2021 
1292040515   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné pracovisko Poltár 10/2020  934,17 
bez DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    31.12.2020  31.12.2020  29.4.2021 
1292040514   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  dobropis nájomného pracovisko Poltár 9/2020-oprava  -1121,00 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    31.12.2020  31.12.2020  29.4.2021 
1292040513   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné pracovisko Poltár 9/2020  934,17 
bez DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    31.12.2020  31.12.2020  29.4.2021 
1292040512   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  dobropis nájomného pracovisko Poltár 8/2020-oprava  -1121,00 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    31.12.2020  31.12.2020  29.4.2021 
1292040511   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné pracovisko Poltár 8/2020  934,17 
bez DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    31.12.2020  31.12.2020  29.4.2021 
1292040510   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  dobropis nájomného pracovisko Poltár 7/2020-oprava  -1121,00 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    31.12.2020  31.12.2020  29.4.2021 
1292040509   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné pracovisko Poltár 7/2020  934,17 
bez DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    31.12.2020  31.12.2020  29.4.2021 
1292040508   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  dobropis nájomného pracovisko Poltár 6/2020-oprava  -1121,00 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    31.12.2020  31.12.2020  29.4.2021 
1292040507   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné pracovisko Poltár 6/2020  934,17 
bez DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    31.12.2020  31.12.2020  29.4.2021 
1292040506   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  dobropis nájomného pracovisko Poltár 5/2020-oprava  -1121,00 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    31.12.2020  31.12.2020  29.4.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť