Faktúry 2020 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1422040211   Exekútorský úrad, JUDr. Koči Juraj
Okružná 3, 071 01 Michalovce
35538589  Trovy exekúcie Blanka Adamová Ex 2129/2008- Z  42,00 EUR 
vrátane DPH
233/2019 Z.z.    17.04.2020  28.04.2020 
1422040210   Exekútorský úrad, JUDr. Koči Juraj
Okružná 3, 071 01 Michalovce
35538589  Trovy exekúcie Ivan Balog Ex 2128/2008-Z  42,00 EUR 
vrátane DPH
233/2019 Z.z.    17.04.2020  28.04.2020 
1422040209   Exekútorský úrad, JUDr. Koči Juraj
Okružná 3, 071 01 Michalovce
35538589  Trovy exekúcie Peter Karas Ex 187/209-Z-7  42,00 EUR 
vrátane DPH
233/2019 Z.z.    17.04.2019  28.04.2020 
1422040208   Exekútorský úrad, JUDr. Koči Juraj
Okružná 3, 071 01 Michalovce
35538589  Trovy exekúcie Ján Zolota EX 187/2009-Z-8  42,00 EUR 
vrátane DPH
233/2019 Z.z.    17.04.2020  28.04.2020 
1422040207   Exekútorský úrad, JUDr. Koči Juraj
Okružná 3, 071 01 Michalovce
35538589  Trovy exekúcie Jozef Delin Ex 186/2009-Z-7  42,00 EUR 
vrátane DPH
233/2019 Z.z.    17.04.2020  28.04.2020 
1422040206   Exekútorský úrad, JUDr. Koči Juraj
Okružná 3, 071 01 Michalovce
35538589  Trovy exekúcie Pavol Kovačík Ex 188/2009-Z-6  42,00 EUR 
vrátane DPH
233/2019 Z.z.    17.04.2020  28.04.2020 
1422040205   Exekútorský úrad, JUDr. Koči Juraj
Okružná 3, 071 01 Michalovce
35538589  Trovy exekúcie Lívia Mikerová EX 2133/2008-Z  42,00 EUR 
vrátane DPH
233/2019 Z.z.    17.04.2020  28.04.2020 
1422040204   Exekútorský úrad, JUDr. Koči Juraj
Okružná 3, 071 01 Michalovce
35538589  Trovy exekútora Mária Tkáčová Ex 2134/2008-Z   42,00 EUR 
vrátane DPH
233/2019 Z.z.    17.04.2020  28.04.2020 
1422040203   Exekútorský úrad, JUDr. Koči Juraj
Okružná 3, 071 01 Michalovce
35538589  Trovy exekútora EX 2138/2008-Z Vladimír Zalom  42,00 EUR 
vrátane DPH
233/2019 Z.z.    17.04.2020  28.04.2020 
1422040202   Exekútorský úrad, JUDr. Koči Juraj
Okružná 3, 071 01 Michalovce
35538589  Trovy exekútora Ex 956/2008-Z-6 Marián Ďurečko  42,00 EUR 
vrátane DPH
233/2019 Z.z.    17.04.2020  28.04.2020 
1422040120   JUDr. Rudolf Krutý- súdny exekútro
Bieloruská 7, 821 06 Bratislava
37929810  Trovy exekúcie   30,68 EUR 
vrátane DPH
233/2019 Z.z.  Ex 6316/2018  19.03.2020  08.04.2020 
1422040412   Exekútorský úrad, JUDr. Koči Juraj
Okružná 3, 071 01 Michalovce
35538589  Trovy exekúcie  42,00 EUR 
vrátane DPH
233/2019 Z.z.,    16.08.2020  29.06.2020 
2020/229648   Newport Group, a.s.
Lazaretská 2419/23, Bratislava 81109
46279610  faktúra za realizáciu vzdelávacieho programu Strojný mechanik-zámočník od 08.07.2020 do 04.08.2020   850,00 
bez DPH
247/OAOTP/2017  20/42/54O/107  07.08.2020  17.08.2020 
2020/215209   Newport Group, a.s.
Lazaretská 2419/23, Bratislava 811 09
46279610  faktúra za realizáciu vzdelávacieho programu Operátor CNC strojov od 27.2.2020 do 14.07.2020   1764,00 
bez DPH
247/OAOTP/2017  19/42/54O/1278  23.7.2020  07.08.2020 
2020/210962   Newport Group, a.s.
Lazaretská 2419/23, Bratislava 811 09
46279610  faktúra za realizáciu vzdelávacieho programu Strojný mechanik-zámočník od 21.2.2020 do 07.07.2020  850,00 
bez DPH
247/OAOTP/2017  20/42/54O/107  20.7.2020  29.07.2020 
2020/97732   Newport Group, a.s.
Lazaretská 2419/23, Bratislava 811 09
46279610  faktúra za realizáciu vzdelávacieho programu Inkluzívne vzdelávanie od 13.2.2020 do 12.03.2020  21 200,50 
bez DPH
247/OAOTP/2017  20/42/54O/96  23.3.2020  17.04.2020 
2020/96781   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, Bratislava 811 09
46279610  Faktúra za realizáciu vzdelávacieho programu Inkluzívne vzdelávanie od 13.02.2020 do 12.03.2020  18 094,00 
bez DPH
247/OAOTP/2017  20/42/54O/97  23.3.2020  09.04.2020 
2020/84675   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, Bratislava 811 09
46279610  Operátor CNC strojov  1 764,00 
bez DPH
247/OAOTP/2017  19/42/54O/1278  3.3.2020  24.03.2020 
2020/69802   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava-Staré Mesto
46279610  faktúra za realizáciu vzdelávacieho programu, Inkluzívne vzdelávanie, v termíne od 15.01.2020 do 12.02.2020  12 208,00 
bez DPH
247/OAOTP/2017  19/42/54O/1277  20.02.2020  03.03.2020 
2020/51013   Newport Group, a.s.
Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR
46279610  Realizácia vzdelávacieho programu Operátor CNC strojov od 16.12.2019 do 28.01.2020  882,00 EUR  
bez DPH
247/OAOTP/2017  19/42/54O/1187  04.02.2020  17.02.2020 
2020/19858   Newport Group, a.s.
Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR
46279610  faktúra za realizáciu vzdelávacieho programu, Inkluzívne vzdelávanie v termíne od 21.11.2019 do 07.01.2020  18 475,50 EUR 
bez DPH
247/OAOTP/2017  19/42/54O/1198  16.01.2020  07.02.2020 
2020/23467   Newport Group, a.s.
Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR
46279610  faktúra za realizáciu vzdelávacieho programu, Inkluzívne vzdelávanie, v termíne od 21.11.2019 do 07.01.2020  19 674,50 EUR 
bez DPH
247/OAOTP/2017  19/42/54O/1199  16.01.2020  07.02.2020 
2020/40233   Newport Group, a.s.
Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR
46279610  faktúra za realizáciu vzdelávacieho program Strojný mechanik- zámočník v termíne od 12.12.2019 do 23.01.2020  850,00 EUR 
bez DPH
247/OAOTP/2017  19/42/54O/1258  30.01.2020  10.02.2020 
2019/449892   Newport Group, a.s.
Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR
46279610  faktúra za realizáciu vzdelávacieho programu "Strojný mechanik, zámočník, v termíne od 14.11.2019-11.12.2019  1 700,00 EUR 
bez DPH
247/OAOTP/2017  19/42/540/1029  18.12.2019  17.01.2020 
2019/452502   Newport Group, a.s.
Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR
46279610  faktúra za realizáciu vzdelávacieho programu Operátor CNC strojov, v termíne od 15.11-2019-13.12.2019  882,00  
bez DPH
247/OAOTP/2017  19/42/540/1187  20.12.2019  17.01.2020 
1422040133   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 04/2020  1 854,83 EUR 
vrátane DPH
312    03.04.2020  09.04.2020 
1422040633   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 12/2020  1 854,83 EUR 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    03.12.2020  09.12.2020 
1422040596   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu 11/2020  1 854,83 EUR 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    03.11.2020  09.11.2020 
1422040545   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 10/2020  1 854,83 EUR 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    05.10.2020  14.10.2020 
1422040508   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 09/2020  1 854,83 EUR 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    04.09.2020  09.09.2020 
1422040476   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 08/2020  1 854,83 EUR 
bez DPH
312/OVS/2019_1    05.08.2020  10.08.2020 
1422040430   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 07/2020  1 854,83 EUR 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    06.07.2020  13.07.2020 
1422040388   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 06/2020  1 854,83 EUR 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    03.06.2020  11.06.2020 
1422040342   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 05/2020  1 854,83 EUR 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    07.05.2020  13.05.2020 
1422040090   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 03/2020  1 854,83 EUR 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    04.03.2020  10.03.2020 
1422040034   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 02/2020  1 854,83 EUR 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    04.02.2020  10.02.2020 
1421940507   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 05-12/2019 vyúčtovanie preplatok  4 930,87 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    20.01.2020  23.01.2020 
1422040001   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 1/2020  1 935,87 EUR 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    07.01.2020  10.01.2020 
2020/85762   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava
35768746  kurzovné za realizáciu poradenského programu Bilancia kompetencií pre DN UoZ  1 663,20 
vrátane DPH
315/AOTOP/2017  20/42/54O/183  6.3.2020  27.03.2020 
2020/244027   BKS Úspech, s.r.o
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava
35768746  kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ  554,40 EUR 
vrátane DPH
315/AOTP/2017  20/42/540/105  12.08.2020  11.09.2020 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť