Faktúry 2020 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1442040073   SWAN,a.s.
Landererova 12,Bratislava
47258314  hlas.služba IP  1601,28 
vrátane DPH
zml.45/2007    10.2.2020  19.02.2020  18.2.2020 
1442040115   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  palivov.karty do 29.2.2020  744,98 
vrátane DPH
zml.č.00283/73120/2004    4.3.2020  10.03.2020  9.3.2020 
1442040059   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  palivov.karty   665,93 
vrátane DPH
zml.č.00283/73120/2004    4.2.2020  10.02.2020  7.2.2020 
1442040503   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 BA
31322832  palivové karty na odber PHM  365,25 
vrátane DPH
zml.č.002863/73120/2004    3.11.2020  09.11.2020  9.11.2020 
1442040497   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 BA
31322832  palivové karty na odber PHM  168,93 
vrátane DPH
zml.č.002863/73120/2004    21.10.2020  27.10.2020  26.10.2020 
1442040458   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 BA
31322832  palivové karty na odber PHM  402,67 
vrátane DPH
zml.č.002863/73120/2004    5.10.2020  09.10.2020  8.10.2020 
1442040318   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  paliv.karty  321,32 
vrátane DPH
zml.č.002863/73120/2004    6.7.2020  08.07.2020  7.7.2020 
1442040515   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  10/20 hovory  103,90 
vrátane DPH
Zml.č.1149643003    6.11.2020  16.11.2020  12.11.2020 
1442040504   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  slovak telek. 10/20, hovory + intr.  244,72 
vrátane DPH
Zml.č.1149643003    5.11.2020  09.11.2020  9.11.2020 
1442040472   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35743565  hovory 9/2020 SNV  94,80 
vrátane DPH
Zml.č.1149643003    12.10.2020  16.10.2020  14.10.2020 
1442040454   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  09/20 int.+hovory  244,79 
vrátane DPH
Zml.č.1149643003    5.10.2020  09.10.2020  8.10.2020 
1442040421   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  hovory SN 08/20  98,86 
vrátane DPH
Zml.č.1149643003    10.09.2020  18.09.2020  22.9.2020 
1442040415   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  hovory+internet 08/20  244,72 
vrátane DPH
Zml.č.1149643003    10.09.2020  18.09.2020  22.9.2020 
1442040329   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  hlas.služba 6/2020 SNV  100,08 
vrátane DPH
zml.č.1149643003    9.7.2020  13.07.2020  10.7.2020 
1442040281   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  hlas.služba5/2020 SNV  97,32 
vrátane DPH
zml.č.1149643003    9.6.2020  11.06.2020  10.6.2020 
1442040275   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  internet,hlas.služ.  244,75 
vrátane DPH
zml.č.1149643003    5.6.2020  10.06.2020  9.6.2020 
1442040234   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  hlasov.služba 4/2020  103,90 
vrátane DPH
zml.č.1149643003    12.5.2020  19.05.2020  18.5.2020 
1442040120   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  hlas.služba2/2020  112,67 
vrátane DPH
zml.č.1149643003    10.3.2020  13.03.2020  12.3.2020 
1442040118   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  hlas.služ.+internet  244,72 
vrátane DPH
zml.č.1149643003    9.3.2020.  10.03.2020  9.3.2020 
1442040070   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  hlas.služba  106,15 
vrátane DPH
zml.č.1149643003    10.2.2020  11.02.2020  11.2.2020 
1442040068   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  hlas.služba,internet  244,72 
vrátane DPH
zml.č.1149643003    7.2.2020  11.02.2020  11.2.2020 
1442040005   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  hlas.služ.internet  244,81 
vrátane DPH
zml.č.1149643003    9.1.2020  13.01.2020  10.1.2020 
1442040004   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  hlas.služba  119,83 
vrátane DPH
zml.č.1149643003    9.1.2020  13.01.2020  10.1.2020 
1442040038   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  vyúčtov.plynu SNV 53,55  5516,36 
vrátane DPH
zml.č.160/OVS/2015    16.1.2020  04.02.2020  3.2.2020 
1442040023   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn vyúčt. 12/2019 Gelnica  2970,13 
vrátane DPH
zml.č.312/OVS/2019    13.1.2020  15.01.2020  14.1.2020 
1442040143   DATALAN,a.s.
Krasovského 14,Bratislava
35810734  oprava kop.strojov 2/2020  1725,46 
vrátane DPH
zml.č.368/OI2016    16.3.2020  18.03.2020  17.3.2020 
1442040096   DATALAN,a.s.
Krasovského 14,Bratislava
35810734  oprava kop.stroj.1/2020  127,20 
vrátane DPH
zml.č.368/OI2016    18.2.2020  24.02.2020  21.2.2020 
1442040001   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  palivov.karty  436,51 
vrátane DPH
zml.č.5611862400    7.1.2020  13.01.2020  10.1.2020 
1442040017   Podtatranská vodárenska prevádzka
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vod.stoč.zráž.voda SNV 55  70,52 
vrátane DPH
zml.č.64/271/15P    10.1.2020  15.01.2020  13.1.2020 
1442040016   Podtatranská vodárenska prevádzka
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vod.stoč.zráž.voda SNV 53  244,33 
vrátane DPH
zml.č.65/271/15P    10.1.2020  15.01.2020  13.1.2020 
1442040019   Podtatranská vodárenska prevádzka
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vod.stoč.zráž.voda Krompachy  133,33 
vrátane DPH
zml.č.66/238/15P    10.1.2020  15.01.2020  13.1.2020 
1442040018   Podtatranská vodárenska prevádzka
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vod.stoč.zráž.voda Gelnica  118,06 
vrátane DPH
zml.č.67/2016/15P    10.1.2020  15.01.2020  13.1.2020 
1442040499   Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vod.,stoč., zráž., 9-10/2020  440,60 
vrátane DPH
zml.o dod. pit. vody č.67/216/15/P    30.10.2020  09.11.2020  9.11.2020 
1442040485   Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vod., stoč. zráž., 7-10/2020  170,50 
vrátane DPH
zml.o dod. pit. vody č.67/216/15/P    14.10,2020  27.10.2020  26.10.2020 
1442040453   Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vod.stoč.zraž.,25.8.20-23.9.20  484,37 
vrátane DPH
zml.o dod. pit. vody č.67/216/15/P    2.10.2020  09.10.2020  8.10.2020 
1442040208   Podtatranská vodárenska prevádz.
Hraničná 662/17 Poprad
36500968  vod.stoč.zráž. Krompachy  267,16 
vrátane DPH
zml.o dod. pit.vody 66/238/15P    21.4.2020  22.04.2020  21.4.2020 
1442040547   Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vod., stoč., zráž., 10-11/20  471,14 
vrátane DPH
Zml.o dod.pit.vody č.66/238/15P    27.11.2020  04.12.2020  3.12.2020 
1442040353   Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž. .04-07/2020  247,04 
vrátane DPH
Zml.o dod.pit.vody č.66/238/15P    29.07.2020  31.07.2020  30.7.2020 
1442040013   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 01/2020 SNV 53,55  1472,34 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 160/OVS/15    9.1.2020  13.01.2020  10.1.2020 
1442040360   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 8/2020 SNV ,Gelnica  1614,74 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 312/OVS/2019    4.8.2020  05.08.2020  4.8.2020 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť