Faktúry 2020 (ÚPSVR Zvolen)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1332040036   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Servisná prehliadka na SMV Škoda Octavia, evid. č. ZV 676 BD, (UPS7804)  211,01 
vrátane DPH
216/OVS/2016, dod. č. 3  07/2020  29.01.2020  05.02.2020  14.2.2020 
1332040021   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servis motorových vozidiel 12/2019  83,58 
vrátane DPH
216/OVS/2016, dod. č. 3    13.01.2020  15.01.2020  22.1.2020 
1332040001   F&F medicine, s.r.o.
J. R. Poničana 824/113, Očová
47538490  zdravotné výkony  404,26 
bez DPH
    02.01.2020  29.01.2020  14.2.2020 
1332040398   EMGE Slovakia s.r.o.
Okrúžná 2402/15, Zvolen
47625171  výškové a montážne práce na fasáde administratívnej budove ÚPSVR Zvolen  450 
vrátane DPH
  84/2020  01.12.2020  07.12.2020  19.1.2021 
1332040357   EMGE Slovakia s.r.o.
Okrúžná 2402/15, Zvolen
47625171  výškové a montážne práce na fasáde administratívnej budove ÚPSVR Zvolen  510 
vrátane DPH
  72/2020  26.10.2020  02.11.2020  25.11.2020 
1332040288   ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
Štvť SNP 155/72, Trenčianske Teplice
36851264  nádoby na zber odpadu, 3 ks  24,3 
vrátane DPH
  64/2020  27.08.2020  08.09.2020  21.9.2020 
1332040446   DATALAN, a.s.
Krasovského 14, Bratislava
35810734  Servis kop. Stroja  192,86 
vrátane DPH
  90/2020  29.12.2020  30.12.2020  19.1.2021 
1332040445   DATALAN, a.s.
Krasovského 14, Bratislava
35810734  Servis kop. Stroja  241,2 
vrátane DPH
  75/2020  29.12.2020  30.12.2020  19.1.2021 
1332040218   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava
35810734  Posudok na vyradenie výpočtovej techniky  117,6 
vrátane DPH
  46/2020  22.06.2020  24.06.2020  7.7.2020 
1332040206   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava
35810734  služby pozáručného servisu, servisný zásah č. 2011134  224,82 
vrátane DPH
368/OI/2016  35/2020  11.06.2020  15.06.2020  7.7.2020 
1332040180   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava
35810734  služby pozáručného servisu, servisný zásah č. 2010568, 2011132, 2011138  536,11 
vrátane DPH
368/OI/2016  34/36/37/2020  15.05.2020  20.05.2020  5.6.2020 
1332040151   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava
35810734  služby pozáručného servisu, servisný zásah č. 2005351  192 
vrátane DPH
368/OI/2016  22/2020  16.04.2020  22.04.2020  19.5.2020 
1332040111   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava
35810734  služby pozáručného servisu, servisný zásah č. 2001674  609,24 
vrátane DPH
368/OI/2016  13/2020  13.03.2020  19.03.2020  1.4.2020 
1332040437   DaR spol. s.r.o.
Kozáčekova 2182/11, Zvolen
36050466  Nákup spotrebičov  1193,57 
vrátane DPH
  93/2020  18.12.2020  21.12.2020  19.1.2021 
1332040256   Climatechnology s.r.o.
Horná ulica 481/14, Selce
51915391  Oprava vnútornej a vonkajšej klimatizačnej jednotky ÚPSVR ZV a DT  2880 
vrátane DPH
  58/2020  22.07.2020  30.07.2020  20.8.2020 
1332040410   BYTES s.r.o.
Bottova 1, Detva
31596908  tep. Energia DT 11/2020  835,66 
vrátane DPH
01/2014    07.12.2020  11.12.2020  19.1.2021 
1332040368   BYTES s.r.o.
Bottova 1, Detva
31596908  tep. Energia DT 10/2020  676,92 
vrátane DPH
01/2014    06.11.2020  11.11.2020  25.11.2020 
1332040333   BYTES s.r.o.
Bottova 1, Detva
31596908  tep. Energia DT 09/2020  350,06 
vrátane DPH
01/2014    08.10.2020  14.10.2020  26.10.2020 
1332040296   BYTES s.r.o.
Bottova 1, Detva
31596908  tep. Energia DT 08/2020  348,02 
vrátane DPH
01/2014    07.09.2020  10.09.2020  21.9.2020 
1332040262   BYTES s.r.o.
Bottova 1, Detva
31596908  tep. Energia DT 07/2020  352,21 
vrátane DPH
01/2014    06.08.2020  12.08.2020  20.8.2020 
1332040227   BYTES s.r.o.
Bottova 1, Detva
31596908  tep. Energia DT 06/2020  358,64 
vrátane DPH
01/2014    06.07.2020  09.07.2020  22.7.2020 
1332040192   BYTES s.r.o.
Bottova 1, Detva
31596908  tep. energia DT 05/2020  537,4 
vrátane DPH
01/2014    04.06.2020  11.06.2020  7.7.2020 
1332040165   BYTES s.r.o.
Bottova 1, Detva
31596908  tep. Energia DT 04/2020  674,22 
vrátane DPH
01/2014    11.05.2020  15.05.2020  19.5.2020 
1332040142   BYTES s.r.o.
Bottova 1, Detva
31596908  tep. Energia DT 03/2020  897,64 
vrátane DPH
01/2014    09.04.2020  15.04.2020  20.4.2020 
1332040086   BYTES s.r.o.
Bottova 1, Detva
31596908  tep. Energia DT 02/2020  865,67 
vrátane DPH
01/2014    05.03.2020  10.03.2020  1.4.2020 
1332040084   BYTES s.r.o.
Bottova 1, Detva
31596908  tep. Energia DT, vyúčtovacia faktúra r.2019  76,05 
vrátane DPH
01/2014    02.03.2020  06.03.2020  1.4.2020 
1332040053   BYTES s.r.o.
Bottova 1, Detva
31596908  tep. Energia DT 01/2020  1105,64 
vrátane DPH
01/2014    06.02.2020  13.02.2020  14.2.2020 
1332040011   BYTES s.r.o.
Bottova 1, Detva
31596908  tep. Energia DT 12/2019  962,03 
vrátane DPH
01/2014    10.01.2020  15.01.2020  22.1.2020 
1332040392   Burgan Milan - predaj a servis kanc. techniky
Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen
41195663  nákup tel. techniky - webkamera, sluchátka s mikrofónom, USB zvuková karta  175,64 
vrátane DPH
  85/2020  24.11.2020  30.11.2020  19.1.2021 
2020/187744   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/609 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.08.-14.08.2020  554,4 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  121/2019 (19/33/54O/609)  24.08.2020  24.09.2020  26.10.2020 
2020/178033   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/610 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.07.-31.07.2020  4804,8 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  122/2019 (19/33/54O/610)  10.08.2020  28.09.2020  26.10.2020 
2020/170234   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/609 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.07.-24.07.2020  1940,4 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  121/2019 (19/33/54O/609)  31.07.2020  24.08.2020  21.9.2020 
2020/153269   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/590 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.06.-29.06.2020  1478,4 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  111/2019 (19/33/54O/590)  08.07.2020  21.08.2020  21.9.2020 
2020/153241   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/609 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.06.-30.06.2020  924 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  121/2019 (19/33/54O/609)  08.07.2020  21.08.2020  21.9.2020 
2020/153177   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/610 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.06.-30.06.2020  277,2 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  122/2019 (19/33/54O/610)  08.07.2020  21.08.2020  21.9.2020 
2020/78705   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/610 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.03.-31.03.2020  646,8 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  122/2019 (19/33/54O/610)  07.04.2020  15.05.2020  5.6.2020 
2020/78688   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/609 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.03.-31.03.2020  1201,2 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  121/2019 (19/33/54O/609)  07.04.2020  15.05.2020  5.6.2020 
2020/78680   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/590 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.03.-27.03.2020  1108,8 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  111/2019 (19/33/54O/590)  07.04.2020  15.05.2020  5.6.2020 
2020/58763   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/609 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 03.02.2020 - 29.02.2020  3049,2 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  121/2019 (19/33/54O/609)  06.03.2020  14.04.2020  20.4.2020 
2020/58728   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/610 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 21.02.2020 - 29.02.2020  1570,8 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  122/2019 (19/33/54O/610)  06.03.2020  14.04.2020  20.4.2020 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Zvolen

Tlačiť