Faktúry 2021 (ÚPSVR Banská Štiavnica)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1272140181   Green Wave Recycling, s.r.o.
Železničnž rad 70, 96801 Nová Baňa
45539197  mobilná skartácia dokumentov  1,20 
vrátane DPH
  OV210043  10.6.2021  21.06.2021  16.6.2021 
1272140074   Green Wave Recycling, s.r.o.
Železničný rad 70, Nová Baňa
45539197  skartácia dokumentov  1,20 
vrátane DPH
  OV210014  8.3.2021  17.03.2021  11.3.2021 
1272140288   HELPnet, s.r.o.
Hurbanova 1/31, Žiar nad Hronom
45321531  internet  60,90 
vrátane DPH
zmluva 2017224    6.10.2021  11.10.2021  7.10.2021 
1272140197   HELPnet, s.r.o.
Hurbanova 1/31, Žiar nad Hronom
45321531  internet  60,90 
vrátane DPH
zmluva 2017224    6.7.2021  12.07.2021  7.7.2021 
1272140098   HELPnet, s.r.o.
Hurbanova 1/31, Žiar nad Hronom
45321531  internet  60,90 
bez DPH
zmluva 2017224    7.4.2021  13.04.2021  9.4.2021 
1272140001   HELPnet, s.r.o.
Hurbanova 1/31, Žiar nad Hronom
45321531  internet  60,90 
vrátane DPH
zmluva 2017224    4.1.2021  11.01.2021  8.1.2021 
1272140163   Jan Kavecký - ŽALÚZIE
Kamenárska 144/8, 96601 Hliník nad Hronom
44713975  oprava žalúzií  1192,20 
vrátane DPH
  OV210029  27.5.2021  07.06.2021  31.5.2021 
1272140161   Ján Mojžiš - IMO
Úvozná 7, 96901 Banská Štiavnica
30462550  chladničky  798,01 
vrátane DPH
  OV210047  27.5.2021  07.06.2021  31.5.2021 
1272140306   Kalorim s.r.o.
Nesluša 759, Nesluša
50625781  výmena vykur. telies UP ZH  15000 
vrátane DPH
  OV210066  18.10.2021  02.11.2021  3.11.2021 
1272140185   Ladislav Matula
Stredná Roveň 1266/8, Liptovské Sliače
35091118  samolepky  55,09 
bez DPH
  OV210055  9.6.2021  10.06.2021  16.6.2021 
1272140389   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyučtovanie plyn rok 2021  4940,14 
vrátane DPH
zmluva č. 312/OVS/2019_1    14.1.2022  24.01.2022  18.1.2022 
1272140342   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn  3955,01 
vrátane DPH
zmluva č. 312/OVS/2019_1    2.12.2021  08.12.2021  3.12.2021 
1272140316   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn  3955,01 
vrátane DPH
zmluva č. 312/OVS/2019_1    2.11.2021  08.11.2021  3.11.2021 
1272140286   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn  3955,01 
vrátane DPH
zmluva č. 312/OVS/2019_1    4.10.2021  11.10.2021  7.10.2021 
1272140258   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn  3955,01 
vrátane DPH
zmluva č. 312/OVS/2019_1    2.9.2021  13.09.2021  7.9.2021 
1272140225   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn  3955,01 
vrátane DPH
zmluva č. 312/OVS/2019_1    2.8.2021  09.08.2021  4.8.2021 
1272140198   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn  3955,01 
vrátane DPH
zmluva č. 312/OVS/2019_1    6.7.2021  12.07.2021  8.7.2021 
1272140168   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn  3955,01 
vrátane DPH
zmluva č. 312/OVS/2019_1    2.6.2021  07.06.2021  3.6.2021 
1272140130   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  3955,01 
vrátane DPH
zmluva č. 4071/2013    3.5.2021  10.05.2021  5.5.2021 
1272140092   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  3955,01 
vrátane DPH
zmluva č. 4071/2013    1.4.2021  13.04.2021  8.4.2021 
1272140066   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  3955,01 
vrátane DPH
zmluva č. 4071/2013    3.3.2021  10.03.2021  9.3.2021 
1272140017   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  3955,01 
vrátane DPH
zmluva č. 4071/2013    3.2.2021  17.02.2021  8.2.2021 
1272140002   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  3820,10 
vrátane DPH
zmluva č. 4071/2013    5.1.2021  11.01.2021  8.1.2021 
1272140096   Marišin Ľubomír MUDr.
Školská 35, Budča
35667737  zdrav. výkony  6,97 
bez DPH
zdravotné výkony na účely sociálneho zabezpečenia podľa § 11 zákona 447/2008    6.4.2021  13.04.2021  8.4.2021 
1272140284   Medsy s.r.o.
Bratská 1491/17, Banská Štiavnica
50876376  zdrav. výkony  34,85 
bez DPH
zdravotné výkony na účely sociálneho zabezpečenia podľa § 11 zákona 447/2008    22.9.2021  28.09.2021  23.9.2021 
1272140364   Mesto Nová Baňa
Nám. slobody 1, 96801 Nová Baňa
00320897  spotreba vody  51,26 
vrátane DPH
nájomná zmluva č. 5/6/2011    14.12.2021  23.12.2021  22.12.2021 
1272140285   Mesto Nová Baňa
Nám. slobody 1, 96801 Nová Baňa
00320897  spotreba vody  125,97 
vrátane DPH
nájomná zmluva č. 5/6/2011    27.9.2021  04.10.2021  30.9.2021 
1272140192   Mesto Nová Baňa
Nám. slobody 1, 96801 Nová Baňa
00320897  spotreba vody  205,76 
bez DPH
nájomná zmluva č. 5/6/2011    23.6.2021  01.07.2021  29.6.2021 
1272140020   Mesto Nová Baňa
Nám. slobody 1, 96801 Nová Baňa
00320897  spotreba el. energie  2135,30 
bez DPH
nájomná zmluva č. 5/6/2011    4.2.2021  17.02.2021  8.2.2021 
1272140378   Mestský bytový podnik
Dolná 49/21, 96701 Kremnica
00634336  spotreba vody  87,53 
bez DPH
zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.4.2004    10.1.2022  18.01.2022  14.1.2022 
1272140377   Mestský bytový podnik
Dolná 49/21, 96701 Kremnica
00634336  vykonané práce  255 
bez DPH
zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.4.2004    10.1.2022  18.01.2022  14.1.2022 
1272140357   Mestský bytový podnik
Dolná 49/21, 96701 Kremnica
00634336  vykonané práce  225 
bez DPH
zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.4.2004    13.12.2021  21.12.2021  14.12.2021 
1272140321   Mestský bytový podnik
Dolná 49/21, 96701 Kremnica
00634336  vykonané práce  172,50 
bez DPH
zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.4.2004    4.11.2021  12.11.2021  9.11.2021 
1272140314   Mestský bytový podnik
Dolná 49/21, 96701 Kremnica
00634336  kontrola čistenie komína KC  10,50 
bez DPH
zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.4.2004    22.10.2021  26.10.2021  25.10.2021 
1272140300   Mestský bytový podnik
Dolná 49/21, 96701 Kremnica
00634336  deratizačné práce  10,80 
bez DPH
zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.4.2004    11.10.2021  19.10.2021  13.10.2021 
1272140299   Mestský bytový podnik
Dolná 49/21, 96701 Kremnica
00634336  spotreba vody  95,17 
bez DPH
zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.4.2004    11.10.2021  19.10.2021  13.10.2021 
1272140298   Mestský bytový podnik
Dolná 49/21, 96701 Kremnica
00634336  vykonané práce  67,50 
bez DPH
zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.4.2004    11.10.2021  19.10.2021  13.10.2021 
1272140283   Mestský bytový podnik
Dolná 49/21, 96701 Kremnica
00634336  servisná kontrola kotla  40,50 
vrátane DPH
zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.4.2004    20.9.2021  28.09.2021  22.9.2021 
1272140281   Mestský bytový podnik
Dolná 49/21, 96701 Kremnica
00634336  vykonané práce  17,70 
bez DPH
zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.4.2004    17.9.2021  28.09.2021  22.9.2021 
1272140265   Mestský bytový podnik
Dolná 49/21, 96701 Kremnica
00634336  kontrola has. prístrojov  8,10 
bez DPH
zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.4.2004    6.9.2021  13.09.2021  9.9.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Banská Štiavnica

Tlačiť