Faktúry 2021 (ÚPSVR Bardejov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1210141992   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09Bratislava
47258314  komun.infraštruktúra  2 819,28 eur 
vrátane DPH
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017    25.01.2021  28.01.2021  27.1.2021 
1207216915   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2
35763469  komun.infraštruktúra  436,14 eur 
vrátane DPH
zmluva 9900173907    13.01.2021    13.1.2021 
1207216918   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2
35763469  komun.infraštruktúra  174,00 eur 
vrátane DPH
zmluva 9900173907    07.01.2021    7.1.2021 
1201240958   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09Bratislava
47258314  komun.infraštruktúra  398,45 eur 
vrátane DPH
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017    05.01.2021    5.1.2021 
1207216918   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2
35763469  komunikačná infraštruktúra  174,00 eur 
vrátane DPH
zmluva 9900173907    09.08.2021  11.08.2021  10.8.2021 
1207216915   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2
35763469  komunikačná infraštruktúra  412,24 eur 
vrátane DPH
zmluva 9900173907    13.07.2021  14.07.2021  13.7.2021 
1207216918   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2
35763469  komunikačná infraštruktúra  174,00 eur 
vrátane DPH
zmluva 9900173907    13.07.2021  14.07.2021  13.7.2021 
1207216918   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2
35763469  komunikačná infraštruktúra  174,00 eur 
vrátane DPH
zmluva 9900173907    08.03.2021  09.03.2021  10.3.2021 
20210022   Anton Jančuš-BARD GAS
J.Kalinčiaka 1, 085 01 Bardejov
30277361  kúrenárske práce  204,00 eur 
vrátane DPH
  obj.OV20210022  07.12.2021  08.12.2021  14.12.2021 
3252021   Slovenský červený kríž, s.r.o.
Stropkovská 717/82, 089 01 Svidník
00416266  kurz prvej pomoci  100,00 eur 
vrátane DPH
  obj.OV210095  22.09.2021  24.09.2021  27.9.2021 
2021/01847   Green Wave Recicling, s.r.o.
Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa
45539197  mobilná skartácia  1,20 eur 
vrátane DPH
  obj.OV210039  20.10.2021  21.10.2021  20.10.2021 
2021147   Filip Security SK, s.r.o.
Garbiarská 5, 040 01 Košice
46885692  monitor EZS  51,78 eur 
vrátane DPH
zmluva 45/2010    08.03.2021  09.03.2021  10.3.2021 
2021210   Filip Security SK, s.r.o.
Garbiarská 5, 040 01 Košice
46885692  monitor EZS 4/2021  51,78 eur 
vrátane DPH
zmluva 45/2010    07.04.2021  08.04.2021  7.4.2021 
2021016   Filip Security SK, s.r.o.
Garbiarská 5, 040 01 Košice
46885692  monitor.EZS  51,78 eur 
vrátane DPH
zmluva 45/2010    07.01.2021    7.1.2021 
2120000445   MTECH partner, s.r.o.
Vodárenská 6006/28, 080 01 Prešov
31728251  montáž žalúzií  171,29 eur 
vrátane DPH
  obj.OV210075  28.07.2021  30.07.2021  28.7.2021 
21003   Giratherm, s.r.o.
Dukelská 75,087 01 Giraltovce
44742231  nedoplatok-Giratherm  736,75 eur 
vrátane DPH
zmluva 10/2009    12.04.2021  14.04.2021  13.4.2021 
7060132931   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
01511866  nedoplatok-prevádzkové náklady  219,03 eur 
vrátane DPH
zml.154/ON-2017    29.04.2021  30.04.2021  29.4.2021 
212383   Strabag Property and Facility Services, s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  oprava dverí  321,07 eur 
vrátane DPH
  obj.OV210073  06.09.2021  07.09.2021  6.9.2021 
202110176   VISION IT SOLUTION, s.r.o.
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
36815799  oprava výpočtovej techniky  755,40 eur 
vrátane DPH
  obj.OV210026  26.05.2021  27.05.2021  26.5.2021 
211366   Strabag Property and Facility Services, s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  oprava výťahov  2 115,42 eur 
vrátane DPH
  obj.OV210034  26.05.2021  27.05.2021  26.5.2021 
1202101027   Bardbyt, s.r.o.
Moyzesova 7, 085 01 Bardejov
36476633  parkovací číp  80,00 eur 
vrátane DPH
    13.01.2021    13.1.2021 
521416007   BAPOS, a.s.
Štefániková 786, 085 01 Bardejov
00619621  parkovacie  400,00 eur 
vrátane DPH
  obj.OV210032  14.04.2021  16.04.2021  14.4.2021 
4591584006   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  585,98 eur 
vrátane DPH
zmluva 002863/73120/2004    08.12.2021  09.12.2021  14.12.2021 
4591576787   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  391,94 eur 
vrátane DPH
zmluva 002863/73120/2004    29.11.2021  30.11.2021  29.11.2021 
4591569357   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  582,38 eur 
vrátane DPH
zmluva 002863/73120/2004    15.11.2021  16.11.2021  15.11.2021 
4591561589   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  206,48 eur 
vrátane DPH
zmluva 002863/73120/2004    28.10.2021  29.10.2021  29.10.2021 
4591554142   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  532,85 eur 
vrátane DPH
zmluva 002863/73120/2004    11.10.2021  13.10.2021  14.10.2021 
4591546727   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  416,69 eur 
vrátane DPH
zmluva 002863/73120/2004    27.09.2021  28.09.2021  27.9.2021 
4591539306   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  629,01 eur 
vrátane DPH
zmluva 002863/73120/2004    09.09.2021  10.09.2021  10.9.2021 
4591531705   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  279,11 eur 
vrátane DPH
zmluva 002863/73120/2004    30.08.2021  31.08.2021  30.8.2021 
4591524419   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  538,45 eur 
vrátane DPH
zmluva 002863/73120/2004    09.08.2021  11.08.2021  10.8.2021 
4591516825   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  203,56 eur 
vrátane DPH
zmluva 002863/73120/2004    28.07.2021  30.07.2021  28.7.2021 
4591509477   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  763,21 eur 
vrátane DPH
zmluva 002863/73120/2004    13.07.2021  14.07.2021  13.7.2021 
4591502114   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  478,57 eur 
vrátane DPH
zmluva 002863/73120/2004    28.06.2021  29.06.2021  28.6.2021 
4591494801   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  585,94 eur 
vrátane DPH
zmluva 002863/73120/2004    09.06.2021  10.06.2021  9.6.2021 
4591487336   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  124,73 eur 
vrátane DPH
zmluva 002863/73120/2004    24.05.2021  25.05.2021  24.5.2021 
4591480116   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  239,66 eur 
vrátane DPH
zmluva 002863/73120/2004    06.05.2021  10.0052021  7.5.2021 
4591471630   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  149,94 eur 
vrátane DPH
zmluva 002863/73120/2004    28.04.2021  29.04.2021  28.4.2021 
4591464706   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  209,38 eur 
vrátane DPH
zmluva 002863/73120/2004    12.04.2021  13.04.2021  12.4.2021 
4591457727   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  52,14 eur 
vrátane DPH
zmluva 002863/73120/2004    30.03.2021  31.03.2021  30.3.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Bardejov

Tlačiť