Faktúry 2021 (ÚPSVR Martin)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1232140222   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík  36,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 30-05/2021 z 14.5.2021  17.06.2021  29.06.2021  7.7.2021 
1232140221   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík  36,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 29-05/2021 z 14.5.2021  17.06.2021  29.06.2021  7.7.2021 
1232140220   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík  48,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 27-05/2021 z 13.5.2021  17.06.2021  29.06.2021  7.7.2021 
1232140228   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis služob. motor. vozidla  250,14 
vrátane DPH
  Objednávka č. 34-05/2021 z 14.5.2021  22.06.2021  29.06.2021  7.7.2021 
1232140077   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Oprava vozidla (nedostatky pri odovzdaní vozidla)  149,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 200/SSVR/2017    15.02.2021  04.03.2021  6.4.2021 
1232140078   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Oprava vozidla (nedostatky pri odovzdaní vozidla)  149,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 200/SSVR/2017    15.02.2021  04.03.2021  6.4.2021 
1232140080   Generali Poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
35709332  Poistenie za obdobie 1.4.2021-31.3.2022  2207,52 
bez DPH
Poistná zmluva č. 5720007083 z 31.03.2009    17.02.2021  05.03.2021  6.4.2021 
1232140079   Generali Poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
35709332  Poistenie za obdobie 24.3.2021-23.3.2022  536,76 
bez DPH
Poistná zmluva č. 5720045709    17.02.2021  05.03.2021  6.4.2021 
1232140373   GP ambulance, s.r.o.
Československej armády 3, 036 01 Martin
47209721  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  62,73 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    06.10.2021  12.11.2021  16.12.2021 
1232140263   GP ambulance, s.r.o.
Československej armády 3, 036 01 Martin
47209721  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  41,82 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    01.07.2021  30.07.2021  11.8.2021 
1232140155   GP ambulance, s.r.o.
Československej armády 3, 036 01 Martin
47209721  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  20,91 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    08.04.2021  30.04.2021  7.5.2021 
1232140034   GP ambulance, s.r.o.
Československej armády 3, 036 01 Martin
47209721  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  6,97 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    04.01.2021  04.02.2021  24.2.2021 
1232140345   Green Wave Recycling, s.r.o.
Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa
45539197  Odvoz a recyklácia papiera  2,40 
vrátane DPH
  Objednávka č. 51-08/2021 z 24.8.2021  11.10.2021  28.10.2021  10.11.2021 
1232140360   INWAY, s.r.o.
Kubínska 1103/2, 010 08 Žilina
45623007  Regále  1188,48 
vrátane DPH
  Objednávka č. 56-09/2021 z 14.9.2021  02.11.2021  05.11.2021  16.12.2021 
1232140206   Jozef Kvočkuliak "PROFIT-VODOINŠTALAČNÉ PRÁCE"
Valča 270, 038 35
37137841  Prečistenie kanalizácie v budove  192,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 39-06/2021 z 2.6.2021  08.06.2021  10.06.2021  7.7.2021 
1232140246   Jozef Varinský - Varinský
Moravské Liesková 737, 916 42
34490175  Oprava žalúzií  261,60 
vrátane DPH
  Objednávka č. 44-06/2021 z 28.6.2021  09.07.2021  14.07.2021  11.8.2021 
1232140105   Jozef Varinský - Varinský
Moravské Liesková 737, 916 42
34490175  Oprava žalúzií  157,08 
vrátane DPH
  Objednávka č. 13-03/2021 z 1.3.2021  09.03.2021  15.03.2021  6.4.2021 
1232140387   JUDr. Martin Rišian, EXEKÚTORSKÝ ÚRAD Žilina
Pivovarská 1069, 010 01 Žilina
37801511  Trovy exekúcie  36,00 
vrátane DPH
Uznesenie okresného súdu EX 876/2021    11.11.2021  23.11.2021  16.12.2021 
1232140426   JUDr. Peter Krištofík, súdny exekútor
A. Pietra 10645/17, 036 01 Martin
35658851  Trovy exekúcie (36x)  1512,00 
vrátane DPH
V zmysle zákona č. 233/2019 Z.z.    15.12.2021  22.12.2021  14.1.2022 
1232140148   JUDr. Peter Krištofík, súdny exekútor
A. Pietra 10645/17, 036 01 Martin
35658851  Trovy exekúcie  39,83 
vrátane DPH
Uznesenie okresného súdu EX 10048/2015 právoplatné 8.2.2021    19.04.2021  27.04.2021  7.5.2021 
1232140113   JUDr. Peter Krištofík, súdny exekútor
A. Pietra 10645/17, 036 01 Martin
35658851  Trovy exekúcie  39,83 
vrátane DPH
Uznesenie okresného súdu EX 10453/2016 právoplatné 27.1.2021    12.03.2021  15.03.2021  6.4.2021 
1232140296   KILTER s.r.o.
Turčiansky Peter 124, 038 41
47071524  Prenájom plošiny k výškovému umývaniu okien  456,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 47-07/2021 z 27.7.2021  26.08.2021  02.09.2021  6.10.2021 
1232140306   KONMED s.r.o.
Hodžova 1, 036 01 Martin
36365718  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  90,61 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    05.08.2021  10.09.2021  6.10.2021 
1232140128   KONMED s.r.o.
Hodžova 1, 036 01 Martin
36365718  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  62,73 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    15.02.2021  09.04.2021  7.5.2021 
1232140401   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia plynu 12/2021  1151,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019_1 z 26.04.2019    02.12.2021  03.12.2021  14.1.2022 
1232140363   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia plynu 11/2021  1151,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019_1 z 26.04.2019    03.11.2021  12.11.2021  16.12.2021 
1232140329   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia plynu 10/2021  1151,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019_1 z 26.04.2019    04.10.2021  13.10.2021  10.11.2021 
1232140300   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia plynu 09/2021  1151,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019_1 z 26.04.2019    03.09.2021  10.09.2021  6.10.2021 
1232140269   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia plynu 08/2021  1151,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019_1 z 26.04.2019    02.08.2021  03.08.2021  9.9.2021 
1232140234   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia plynu 07/2021  1151,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019_1 z 26.04.2019    06.07.2021  09.07.2021  11.8.2021 
1232140194   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia plynu 06/2021  1151,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019_1 z 26.04.2019    02.06.2021  08.06.2021  7.7.2021 
1232140159   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia plynu 05/2021  1151,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019_1 z 26.04.2019    03.05.2021  06.05.2021  7.6.2021 
1232140125   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia plynu 04/2021  1151,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019_1 z 26.04.2019    06.04.2021  09.04.2021  7.5.2021 
1232140098   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia plynu 03/2021  1151,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019_1 z 26.04.2019    04.03.2021  05.03.2021  6.4.2021 
1232140040   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia plynu 02/2021  1151,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019_1 z 26.04.2019    03.02.2021  04.02.2021  24.2.2021 
1232140024   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia plynu 01-12/2020  779,02 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019_1 z 26.04.2019    18.01.2021  04.02.2021  24.2.2021 
1232140001   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia plynu 01/2021  1184,57 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019_1 z 26.04.2019    04.01.2021  12.01.2021  13.1.2021 
1232140377   Martinská poliklinika s.r.o.
Československej armády 3, 036 01 Martin
36405418  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  76,67 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    08.10.2021  12.11.2021  16.12.2021 
1232140266   Martinská poliklinika s.r.o.
Československej armády 3, 036 01 Martin
36405418  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  48,79 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    08.07.2021  03.08.2021  9.9.2021 
1232140152   Martinská poliklinika s.r.o.
Československej armády 3, 036 01 Martin
36405418  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  27,88 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    09.04.2021  30.04.2021  7.5.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť