Faktúry 2021 (ÚPSVR Partizánske)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1092140271   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  73,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  12.11.2021  16.11.2021  17.12.2021 
1092140241   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  73,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  14.10.2021  22.10.2021  8.11.2021 
1092140217   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  73,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  17.09.2021  27.09.2021  6.10.2021 
1092140202   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  73,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  20.08.2021  27.08.2021  6.9.2021 
1092140182   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  73,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  21.07.2021  30.07.2021  3.8.2021 
1092140156   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  73,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  24.06.2021  29.06.2021  1.7.2021 
1092140134   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  73,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  27.05.2021  09.06.2021  1.7.2021 
1092140111   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  73,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  29.04.2021  05.05.2021  2.6.2021 
1092140085   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  73,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  01.04.2021  13.04.2021  4.5.2021 
1092140063   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  73,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  04.03.2021  11.03.2021  8.4.2021 
1092140037   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  73,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  05.02.2020  12.02.2021  3.3.2021 
1092140009   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  96,19 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  08.01.2021  15.01.2021  4.2.2021 
1092140291   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 12/2021  3477,25 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  02.12.2021  06.12.2021  17.12.2021 
1092140250   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 11/2021  3477,25 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  02.11.2021  08.11.2021  17.12.2021 
1092140222   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 10/2021  3477,25 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  01.10.2021  07.10.2021  8.11.2021 
1092140203   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 9/2021  3477,25 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  02.09.2021  13.09.2021  6.10.2021 
1092140185   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 8/2021  3477,25 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  02.08.2021  06.08.2021  6.9.2021 
1092140158   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 7/2021  3477,25 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  02.07.2021  13.07.2021  3.8.2021 
1092140135   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 5/2021  3477,25 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  01.06.2021  09.06.2021  1.7.2021 
1092140115   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 5/2021  3477,25 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  04.05.2021  13.05.2021  2.6.2021 
1092140081   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 4/2021  3477,25 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  01.04.2021  13.04.2021  4.5.2021 
1092140061   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 3/2021  3477,25 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  02.03.2021  11.03.2021  8.4.2021 
1092140031   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 2/2021  3477,25 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  02.02.2021  05.02.2021  3.3.2021 
1092140022   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn vyúčtovanie 1 - 12/2020  1983,53 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  15.01.2021  25.01.2021  4.2.2021 
1092140001   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 1/2021  3564,59 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  04.01.2021  15.01.2021  4.2.2021 
1092140297   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  08.12.2021  14.12.2021  26.1.2022 
1092140263   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  09.11.2021  16.11.2021  17.12.2021 
1092140229   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  08.10.2021  12.10.2021  8.11.2021 
1092140210   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  08.09.2021  13.09.2021  6.10.2021 
1092140192   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  06.08.2021  11.08.2021  6.9.2021 
1092140172   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  09.07.2021  13.07.2021  3.8.2021 
1092140145   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  08.06.2021  14.06.2021  1.7.2021 
1092140117   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  06.05.2021  13.05.2021  2.6.2021 
1092140092   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  08.04.2021  13.04.2021  4.5.2021 
1092140070   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  09.03.2021  11.03.2021  8.4.2021 
1092140043   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  08.02.2021  12.02.2021  3.3.2021 
1092140008   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  08.01.2021  15.01.2021  4.2.2021 
1092140204   OKAY Slovakia, spol. s.r.o.
Černyševského 1287/10, 851 01 Bratislava
35825979  Umývačka riadu Whirpool WSFO3O34PF - 1 ks  409,00 
vrátane DPH
IN-050/2019  Obj. č. 46/21  03.09.2021  13.09.2021  6.10.2021 
1092140055   MUDr.Dagmar Hlavnová
Nám. SNP 6, 958 53 Skačany
36125831  Zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
Zákon č. 447/2008  16.02.2021  19.02.2021  3.3.2021 
1092140052   MUDr.Dagmar Hlavnová
Nám. SNP 6, 958 53 Skačany
36125831  Zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
Zákon č. 447/2008  15.02.2021  19.02.2021  3.3.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Partizánske

Tlačiť